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| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2023-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣醫療保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2023-00012 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣醫療保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
豐(feng) 都縣醫療保障局2022年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障製度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關(guan) 規劃、政策措施、標準並組織實施。
2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,承擔醫療保障基金安全防控監管責任,推進醫療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險製度。
4.貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機製。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。
5.貫徹執行藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。
6.負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jia) 和信息披露製度,監督管理納入醫保範圍內(nei) 的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。
7.負責醫療保障經辦管理,公共服務體(ti) 係和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guan) 係轉移接續製度。
8.負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。豐(feng) 都縣醫療保障局要認真落實城鄉(xiang) 居民基本醫療保險和大病保險相關(guan) 製度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiang) 統籌的多層次醫療保障體(ti) 係,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾(zhong) 就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.與(yu) 有關(guan) 部門的職責分工。豐(feng) 都縣醫療保障局要建立與(yu) 豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 、豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 、豐(feng) 都縣市場監督管理局、豐(feng) 都縣稅務局等部門的溝通協商機製,加強製度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣醫療保障局設下列3個(ge) 內(nei) 設機構:
1.辦公室。負責機關(guan) 日常運轉,承擔黨(dang) 群、安全、保密、信訪、人事編製、機要、信息、宣傳(chuan) 、檔案、j9九游会网页版登录入口、議提案辦理、後勤保障等工作。推進醫療保障信息化建設,承擔醫療保障統計,機關(guan) 和所屬單位財政預決(jue) 算、財務、內(nei) 部審計,醫療保障基金的管理、支付、會(hui) 計核算工作。
2.醫藥服務管理科。負責醫療保障參保籌資和待遇、醫療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。負責醫保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫療保障關(guan) 係轉移接續管理工作。負責本縣定點醫藥機構、異地就醫、醫療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。負責醫療保障扶貧工作。
3.綜合監管科。擬訂全縣醫療保障事業(ye) 發展規劃並組織實施。貫徹落實醫療保障基金監督管理辦法,負責醫療保障基金的監督管理工作,建立健全醫療保障基金安全防控機製、醫療保障信用評價(jia) 體(ti) 係和信息披露製度。負責監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。負責監督管理納入醫保支付範圍的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。負責醫療保障政策法規宣傳(chuan) 及本單位行政執法監督、行政應訴等法律事務工作。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計5,945.53萬(wan) 元,支出總計5,945.53萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加842.28萬(wan) 元,增長16.5%,主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加,其中:2022年起,新增縣級公務員醫療1014.82萬(wan) 元納入縣級財政部門預算項目,增加醫療保障能力提升專(zhuan) 項資金、縣級醫保服務能力提升專(zhuan) 項資金,2022年減少社會(hui) 保障轉移支出專(zhuan) 項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。
2.收入情況。2022年度收入合計5,915.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加824.67萬(wan) 元,增長16.2%,主要原因是一般公共預算收入增加848.67萬(wan) 元,政府性基金財政預算撥款減少24萬(wan) 元。其中:財政撥款收入5,915.11萬(wan) 元,占100%;此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 30.42萬(wan) 元。
3.支出情況。2022年度支出合計5,925.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算增加852.47萬(wan) 元,增長16.8%,主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加,其中:2022年起,新增縣級公務員醫療1014.82萬(wan) 元納入縣級財政部門預算項目,增加醫療保障能力提升專(zhuan) 項資金、縣級醫保服務能力提升專(zhuan) 項資金,2022年減少社會(hui) 保障轉移支出專(zhuan) 項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。其中:基本支出549.62萬(wan) 元,占9.3%;項目支出5,375.68萬(wan) 元,占90.7%,此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 20.23萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10.19萬(wan) 元,下降33.5%,主要原因是基本支出增加,新增工作人員。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,945.53萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各增加842.28萬(wan) 元,增長16.5%。主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加,其中:2022年起,新增縣級公務員醫療1014.82萬(wan) 元納入縣級財政部門預算項目,增加醫療保障能力提升專(zhuan) 項資金、縣級醫保服務能力提升專(zhuan) 項資金,2022年減少社會(hui) 保障轉移支出專(zhuan) 項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,829.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加848.67萬(wan) 元,增長17%。主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加,其中:2022年起,新增縣級公務員醫療1014.82萬(wan) 元納入縣級財政部門預算項目,增加醫療保障能力提升專(zhuan) 項資金、縣級醫保服務能力提升專(zhuan) 項資金,2022年減少社會(hui) 保障轉移支出專(zhuan) 項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等 。較年初預算數增加190.57萬(wan) 元,增長3.4%。主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 30.42萬(wan) 元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,839.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加876.47萬(wan) 元,增長17.7%。主要原因一是工資福利支出增加34.63萬(wan) 元,2022年8月新招錄公務員5人。二是商品服務支出增加29.75萬(wan) 元,增加醫療保障服務能力提升專(zhuan) 項資金,提升醫保服務能力。三是資本性支出增加14.65萬(wan) 元為(wei) 醫保業(ye) 務下沉到村居,為(wei) 村居配置電腦等。四是對個(ge) 人和家庭的補助支出增加797.42萬(wan) 元,其中:2022年起,新增縣級公務員醫療1014.82萬(wan) 元納入縣級財政部門預算項目、減少離休人員醫療費30萬(wan) 元、減少扶貧濟困醫療費165萬(wan) 元等。較年初預算數增加200.76萬(wan) 元,增長3.6%。主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。
3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 20.23萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10.19萬(wan) 元,下降33.5%,主要原因是基本支出增加,2022年8月新增5名工作人員。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出45.95萬(wan) 元,占0.8%,較年初預算數增加0.30萬(wan) 元,增長0.7%,主要原因是2022年8月新增工作人員5名,追加社會(hui) 保障繳費預算等。
(2)衛生健康支出5,771.45萬(wan) 元,占98.8%,較年初預算數增加200.46萬(wan) 元,增長3.6%,主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。
(3)住房保障支出21.89萬(wan) 元,占0.4%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出549.62萬(wan) 元。其中:人員經費470.10萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加39.28萬(wan) 元,增長9.1%,主要原因是2022年8月新增5名工作人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費79.52萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加24.81萬(wan) 元,增長45.3%,主要原因:一是水、電、物管費2021年財政未批支付計劃納入2022年支付,二是新增工作人員5名增加郵電費、辦公費、差旅費、其他交通費支出,三是加大醫保參保籌資宣傳(chuan) 等費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會(hui) 經費、手續費、其他商品服務支出等支出。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入86.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少24.00萬(wan) 元,下降21.8%,主要原因是彩票公益金用於(yu) 醫療救助中央資金減少24萬(wan) 元。本年支出86.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少24.00萬(wan) 元,下降21.8%,主要原因是彩票公益金用於(yu) 醫療救助中央資金減少24萬(wan) 元。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.13萬(wan) 元,較年初預算數減少3.87萬(wan) 元,下降55.3%,主要原因是公務接待人次和批次減少及財政年中追減公務用車預算。較上年支出數增加0.09萬(wan) 元,增長3%,公務用車增加379元,主要原因是燃油單價(jia) 增長。公務接待增加501元,接待人均費用增加。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出,與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。
本單位2022年度未發生公務車購置費支出,與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。
公務車運行維護費2.85萬(wan) 元,主要用於(yu) 稽核檢查醫療機構產(chan) 生的車輛燃油費、路橋費、洗車費等支出。費用支出較年初預算數減少1.15萬(wan) 元,下降28.8%,主要原因是縣財政年中追減部門預算。較上年支出數增加0.03萬(wan) 元,增長1.1%,主要原因是燃油單價(jia) 增長。
公務接待費0.28萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待醫保飛行檢查。費用支出較年初預算數減少2.72萬(wan) 元,下降90.7%,主要原因是公務接待人次和批次減少。較上年支出數增加0.05萬(wan) 元,增長21.7%,主要原因是接待人均費用增加。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待2批次28人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費98.79元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費2.85萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.61萬(wan) 元,增長100%,主要原因是2021年會(hui) 議費由於(yu) 財政未批支付計劃,納入2022年支付。本年度培訓費支出0.14萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.91萬(wan) 元,下降93.2%,主要原因是培訓次數、人數減少。
(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出79.52萬(wan) 元,主要用於(yu) 列支辦公費、水電費、郵電費、其他交通費、工會(hui) 經費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加24.81萬(wan) 元,增長45.3%,主要原因:一是水、電、物管費2021年財政未批支付計劃納入2022年支付,二是新增工作人員5名增加郵電費、辦公費、差旅費、其他交通費支出,三是加大醫保參保籌資宣傳(chuan) 等費用支出。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額28.22萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出28.22萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額28.22萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額28.22萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購視頻會(hui) 議係統、辦公電腦、打印機、辦公家具以及醫保業(ye) 務下沉至社區,為(wei) 社區購買(mai) 電腦、打印機及宣傳(chuan) 顯示屏。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和8個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評18項,涉及資金5682.89萬(wan) 元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表。(見附件1)
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(九)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十四)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
李雲(yun) 淑023-81858113
附件:1.2022年績效目標自評表
2.重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局2022年度部門決(jue) 算公開表