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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2022-00014 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 成文日期 ] 2022-10-10 [ 發布日期 ] 2022-10-10
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2022-00014
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-10
[ 發布日期 ] 2022-10-10

豐(feng) 都縣醫療保障局2021年度部門決(jue) 算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障製度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關(guan) 規劃、政策措施、標準並組織實施。

2、貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,承擔醫療保障基金安全防控監管責任,推進醫療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險製度。

4、貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機製。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。

5、貫徹執行藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6、負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jia) 和信息披露製度,監督管理納入醫保範圍內(nei) 的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。

7、負責醫療保障經辦管理,公共服務體(ti) 係和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guan) 係轉移接續製度。

8、負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10、職能轉變。豐(feng) 都縣醫療保障局要認真落實城鄉(xiang) 居民基本醫療保險和大病保險相關(guan) 製度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiang) 統籌的多層次醫療保障體(ti) 係,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾(zhong) 就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11、與(yu) 有關(guan) 部門的職責分工。豐(feng) 都縣醫療保障局要建立與(yu) 豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 、豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 、豐(feng) 都縣市場監督管理局、豐(feng) 都縣稅務局等部門的溝通協商機製,加強製度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)機構設置。

豐(feng) 都縣醫療保障局設下列3個(ge) 內(nei) 設機構:

1、辦公室。負責機關(guan) 日常運轉,承擔黨(dang) 群、安全、保密、信訪、人事編製、機要、信息、宣傳(chuan) 、檔案、j9九游会网页版登录入口、議提案辦理、後勤保障等工作。推進醫療保障信息化建設,承擔醫療保障統計,機關(guan) 和所屬單位財政預決(jue) 算、財務、內(nei) 部審計,醫療保障基金的管理、支付、會(hui) 計核算工作。

2、醫藥服務管理科。負責醫療保障參保籌資和待遇、醫療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。負責醫保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫療保障關(guan) 係轉移接續管理工作。負責本縣定點醫藥機構、異地就醫、醫療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。負責醫療保障扶貧工作。

3、綜合監管科。擬訂全縣醫療保障事業(ye) 發展規劃並組織實施。貫徹落實醫療保障基金監督管理辦法,負責醫療保障基金的監督管理工作,建立健全醫療保障基金安全防控機製、醫療保障信用評價(jia) 體(ti) 係和信息披露製度。負責監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。負責監督管理納入醫保支付範圍的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。負責醫療保障政策法規宣傳(chuan) 及本單位行政執法監督、行政應訴等法律事務工作。

(三)單位構成。

本單位無下級預算單位。

    二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計5103.25萬(wan) 元,支出總計5103.25萬(wan) 元,收支較上年決(jue) 算數增加4313.27萬(wan) 元、增長546,主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等。

2.收入情況。2021年度收入合計5,090.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4,301.47萬(wan) 元,增長545.2%,主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等。其中:財政撥款收入5,090.44萬(wan) 元,占100%;此外,年初結轉和結餘(yu) 12.81萬(wan) 元。

3.支出情況。2021年度支出合計5,072.83萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4,295.66萬(wan) 元,增長552.7%,主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等。其中:基本支出485.52萬(wan) 元,占9.6%;項目支出4,587.31萬(wan) 元,占90.4%

4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 30.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加17.61萬(wan) 元,增長137.5%,主要原因是就業(ye) 局於(yu) 12返回公益性崗位補貼未及時支付。 

財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5,103.25萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比,財政撥款收、支總計各增加4,313.27萬(wan) 元,增長546%。主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等

    (三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4,980.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4,191.47萬(wan) 元,增長531.3%。主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等。較年初預算數減少7,326.95萬(wan) 元,下降59.5%主要原因是城鄉(xiang) 居民醫保市縣配套未納部門決(jue) 算。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 12.81萬(wan) 元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4,962.83萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4,185.66萬(wan) 元,增長538.6%。主要原因是2021年較上年新增兩(liang) 個(ge) 項目支出,其中:醫療救助3887萬(wan) 元,扶貧濟困260萬(wan) 元離休幹部醫療費較上年支出增長48.1萬(wan) 元,醫療保障服務能力提升較上年增長14萬(wan) 元等。較年初預算數減少7,344.56萬(wan) 元,下降59.7%。主要原因是城鄉(xiang) 居民醫保縣級配套納入年初部門預算,未納入決(jue) 算

3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 30.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加17.61萬(wan) 元,增長137.5%,主要原因是公益性崗位補貼12月到位未及時支付

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出117.57萬(wan) 元,占2.4%,較年初預算數增加75.09萬(wan) 元,增長176.8%,主要原因是增加兩(liang) 個(ge) 市級專(zhuan) 項資金社會(hui) 保障轉移支付和城鄉(xiang) 居民醫保工作經費

2)衛生健康支出4,823.78萬(wan) 元,占97.2%,較年初預算數減少7,420.88萬(wan) 元,下降60.6%,主要原因是年初預算城鄉(xiang) 居民醫保財政配套7991.91萬(wan) 元,決(jue) 算時進入縣財政局決(jue) 算報表,未納入部門決(jue) 算

2)住房保障支出21.48萬(wan) 元,占0.4%,較年初預算數增加1.24萬(wan) 元,增長6.1%增長原因是新增工作人員。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出485.52萬(wan) 元。其中:人員經費430.82萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加53.32萬(wan) 元,增長14.1%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費54.71萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少49.67萬(wan) 元,下降47.6%,主要原因是部分辦公費進入專(zhuan) 項經費中列支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會(hui) 經費、手續費等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入110.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加110.00萬(wan) 元,增長100,主要原因是新增中央劃撥用於(yu) 城鄉(xiang) 醫療救助的彩票公益金支出。本年支出110萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加110萬(wan) 元,增長100,主要原因是新增中央劃撥用於(yu) 城鄉(xiang) 醫療救助的彩票公益金支出

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計3.04萬(wan) 元,較年初預算數減少3.96萬(wan) 元,下降56.6%主要原因是車輛運行年初部門預算4萬(wan) 元,實支2.82萬(wan) 元,公務接待年初部門預算3萬(wan) 元,實際支付0.23萬(wan) 元。較上年支出數減少26.21萬(wan) 元,下降89.6,主要原因是2021年減少車輛購置費25.96萬(wan) 元,公務接待費減少1.1萬(wan) 元

    (二)“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費用0萬(wan) 元,主要用途。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元,下降0,主要原因無支出。較上年支出數減少0萬(wan) 元,下降0,主要原因無支出

公務車購置費0萬(wan) 元,主要用途無。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元,下降0,主要原因無購車支出。較上年支出數減少25.96萬(wan) 元,下降100,主要原因是2021年無購車支出

公務車運行維護費2.82萬(wan) 元,主要用於(yu) 車輛油費、路橋費、洗車費等支出。費用支出較年初預算數減少1.18萬(wan) 元,下降29.5%,主要原因是2020年新購置車輛無車輛維修費。較上年支出數增加0.86萬(wan) 元,增長43.9%,主要原因是2020年車輛運行支出僅(jin) 有7個(ge) 月,2021年是全年支出

公務接待費0.23萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市級醫保基金交叉檢查及醫保係統行風建設專(zhuan) 項評價(jia) 交叉檢查。費用支出較年初預算數減少2.77萬(wan) 元,下降92.3%,主要原因是公務接待次數減少。較上年支出數減少1.10萬(wan) 元,下降82.7%,主要原因是公務接待次數減少

(三)三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待2批次28人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費80.89元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費2.82萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.80萬(wan) 元,下降100%主要原因是財政未審批會(hui) 議費用款計劃導致未支付本年度培訓費支出2.05萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.20萬(wan) 元,增長10.8%主要原因是增加培訓場次

(二)機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出54.71萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、水電費、郵電費、其他交通費、工會(hui) 經費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少49.67萬(wan) 元,下降47.6%,主要原因是部分辦公經費納入專(zhuan) 項經費中列支

(三)國有資產(chan) 占用情況說明。

截至20211231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額6.74萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出6.74萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額6.74萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100,其中:授予小微企業(ye) 合同金額6.74萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100。主要用於(yu) 采購辦公電腦及辦公家具

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對5個(ge) 項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金4477.31萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了醫保基金安全使用,機關(guan) 正常運行,醫保基金業(ye) 務正常開展,項目基本達到了預期績效目標完成城鄉(xiang) 居民醫保參保任務數,資助對象及時足額資助參保,醫保基金到賬率達100%,參保對象滿意度達86%

(二)績效自評結果

1.績效自評表 

2021年度項目績效自評表


項目名稱

城鄉(xiang) 醫療救助中市縣配套資金

自評總分

93

主管部門

豐(feng) 都縣醫療保障局

實施單位

豐(feng) 都縣醫療保障局

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

預算執行率(%)(全年執行數/全年預算數)


年度總金額

3887

3887

3887

100%

100%

其中:財政撥款

3887

3887

3887

100%

100%

上年結轉結餘(yu)






其他資金






年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況


與(yu) 中央彩票公益金統籌使用,通過實施城鄉(xiang) 醫療救助,開展重特大疾病醫療救助工作,減輕困難群眾(zhong) 看病就醫負擔,增強在醫療保障體(ti) 係中托底保障體(ti) 係能力。

與(yu) 中央彩票公益金統籌使用,通過實施城鄉(xiang) 醫療救助,開展重特大疾病醫療救助工作,醫療救助對象人次規模不低於(yu) 上年,重點對象自負費用年底限額內(nei) 住院救助比例達70%。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分


產(chan) 出指標

數量指標

醫療救助人次規模

100000

101220

20

20

數量指標

重特大疾病救助人次占直接救助人次

≥30%

31%

20

20

質量批標

重點對象自負費用年底限額內(nei) 住院救助比例

≥70%

75%

10

10

效益指標

社會(hui) 效益

困難群眾(zhong) 醫療救助費用負擔減輕程度

有效緩解

有效緩解

10

8

可持續性影響

對健全社會(hui) 救助體(ti) 係的影響

成效明顯

成效明顯

20

15

滿意度指標

服務對象滿意度

政策知曉率

≥80%

85%

10

10

服務對象滿意度

工作滿意度

≥80%

86%

10

10

說明



2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858113

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