您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣應急管理局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開
| [ 索引號 ] | 115002307094458081/2024-00016 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣應急管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 115002307094458081/2024-00016 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣應急管理局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
豐(feng) 都縣應急管理局(本級)2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責應急管理工作,指導各級各部門應對安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chan) 綜合監督管理和工礦商貿行業(ye) 安全生產(chan) 綜合監督管理工作。
2.組織編製全縣應急體(ti) 係建設、安全生產(chan) 和綜合防災減災規劃,監督實施相關(guan) 規程和地方標準。
3.指導應急預案體(ti) 係建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對製度,組織編製全縣總體(ti) 應急預案和安全生產(chan) 類、自然災害類專(zhuan) 項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立全縣統一的應急管理信息係統,負責信息傳(chuan) 輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告製度,健全自然災害信息資源獲取和共享機製,依法統一發布災情。
5.組織指導協調安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的應急救援,承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作,綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議,協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件應急處置工作。
6.統一協調指揮全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍,建立應急協調聯動機製,推進指揮平台對接;銜接駐豐(feng) 武警部隊和人民武裝部組織參與(yu) 應急救援工作。
7.統籌應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chan) 安全事故救援等專(zhuan) 業(ye) 應急救援力量建設,負責縣級綜合性應急救援隊伍及業(ye) 務建設的指導和管理的協調組織,指導鄉(xiang) 鎮(街道)及社會(hui) 應急救援力量建設。
8.負責消防工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配上級下撥及縣級救災款物並監督使用。
11.依法行使全縣安全生產(chan) 綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣政府有關(guan) 部門(單位)和鄉(xiang) 鎮(街道)、工業(ye) 園區、旅管委安全生產(chan) 工作,組織開展安全生產(chan) 巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產(chan) 委員會(hui) 日常工作。
12.按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產(chan) 經營單位貫徹執行安全生產(chan) 法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chan) 條件和有關(guan) 設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chan) 管理工作。依法組織並指導監督實施安全生產(chan) 準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chan) 監督管理工作。
13.依法組織開展生產(chan) 安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14.開展應急管理方麵的對外交流與(yu) 合作,組織參與(yu) 安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。
15.製定應急物資儲(chu) 備和應急救援裝備規劃並組織實施,負責提出縣級救災物資的儲(chu) 備需求和動用決(jue) 策,組織編製縣級救災物資品種目錄和標準,會(hui) 同縣級有關(guan) 部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度,在救災時統一調度,負責縣級救災物資的收儲(chu) 、輪換和日常管理,根據需要下達動用指令。
16.負責應急管理、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chan) 的科學技術推廣應用和信息化建設工作。
17.負責局機關(guan) 和所屬單位的信訪穩定工作。
18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
19.職能轉變。縣應急管理局應加強、優(you) 化、統籌全縣應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體(ti) 係,推動形成統一指揮、專(zhuan) 常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體(ti) 製。一是堅持以防為(wei) 主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從(cong) 注重災後救助向注重災前預防轉變,從(cong) 應對單一災種向綜合減災轉變,從(cong) 減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防範化解安全風險。二是堅持以人為(wei) 本,把確保人民群眾(zhong) 生命安全放在首位,確保受災群眾(zhong) 基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾(zhong) 知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷(shang) 亡和財產(chan) 損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chan) 責任製,堅決(jue) 遏製較大及以上生產(chan) 安全事故。
(二)單位構成
豐(feng) 都縣應急管理局下設7個(ge) 內(nei) 設機構: 辦公室、應急綜合管理科、安全生產(chan) 綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科(行政審批服務科)。縣應急管理局機關(guan) 行政編製13名,實有幹部職工68人,其中,在編在崗行政人員12人、臨(lin) 聘人員8人,退休7人,縣綜合應急救援隊員35人,公益性崗位6人。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數979.03萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款979.03萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加217.4萬(wan) 元,主要是人員增加1人,人員經費增加,縣級資金項目預算增加3個(ge) ,項目經費增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數979.03萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出56.18萬(wan) 元,衛生健康支出21.37萬(wan) 元,住房保障支出23.15萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出878.33萬(wan) 元。支出較去年增加217.4萬(wan) 元,主要是基本支出增加15.62萬(wan) 元,項目支出增加201.78萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入979.03萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出979.03萬(wan) 元,比2023年增加217.4萬(wan) 元。其中:基本支出360.75萬(wan) 元,比2023年增加15.62萬(wan) 元,主要原因是人員增加1人。項目支出 618.28萬(wan) 元,比2023年增加201.78萬(wan) 元,主要原因是安全生產(chan) 監管及應急處突經費減少45.5萬(wan) 元,應急救援隊伍工作經費減少126萬(wan) 元,上級自然災害資金補助增加296.4萬(wan) 元,增加冬春救助縣級配套35萬(wan) 元、安全生產(chan) 舉(ju) 報獎勵資金8萬(wan) 元、豐(feng) 都縣應急管理局駐村駐鄉(xiang) 人員補貼支出10.56萬(wan) 元、豐(feng) 都縣應急救援支隊過渡性營房及臨(lin) 時庫房23.32萬(wan) 元,增加4個(ge) 縣級預算項目共計76.88萬(wan) 元。
2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算24.2萬(wan) 元,比2023年減少1.8萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務接待費8萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務用車運行維護費16.2萬(wan) 元,比2023年減少1.8萬(wan) 元,主要原因是預算標準減少3000元/輛;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費55.29萬(wan) 元,比上年減少0.12萬(wan) 元,主要原因是人員是增加1人,但2024年預算標準降低,主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量390.88萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:張莎莎 聯係方式:023-70759567