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| [ 索引號 ] | 115002307094458081/2023-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣應急管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 115002307094458081/2023-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣應急管理局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐(feng) 都縣應急管理綜合行政執法支隊2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣應急管理綜合行政執法支隊貫徹落實黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府以及縣委、縣政府關(guan) 於(yu) 應急管理綜合行政執法的改革部署,在履行職責過程中堅持和加強黨(dang) 對應急管理綜合行政執法工作的集中統一領導。主要職責是:
1.承擔應急管理行政執法的組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。參與(yu) 擬訂應急管理行政執法管理製度。
2.承擔有關(guan) 危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業(ye) 領域安全生產(chan) 監管等方麵的行政處罰、行政強製職能。
3.承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關(guan) 應急搶險和災害救助、防震減災等方麵的行政處罰、行政強製職能。
4.承擔日常執法檢查和一般安全生產(chan) 事故的調查處理,配合上級應急管理綜合行政執法機關(guan) 調查較大及以上生產(chan) 安全事故。
5.承擔應急管理綜合行政執法有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報受理日常工作。
6.指導各鄉(xiang) 鎮(街道)、工業(ye) 園區應急管理綜合行政執法工作。
7.完成縣委、縣政府和縣應急管理局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
以豐(feng) 都縣應急管理行政執法支隊為(wei) 基礎,進一步整合法律法規賦予縣應急管理局的有關(guan) 危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業(ye) 領域安全生產(chan) 監管,以及地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關(guan) 應急搶險和災害救助、防震減災等方麵的行政處罰、行政強製職能,相應將豐(feng) 都縣應急管理行政執法支隊更名為(wei) 豐(feng) 都縣應急管理綜合行政執法支隊,為(wei) 豐(feng) 都縣應急管理局管理的行政執法機構,機構規格為(wei) 正科級。下設綜合科、法製科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊,編製為(wei) 19名,實有幹部職工18人,其中,在編在崗參公人員18人。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2023年年初預算數431.69萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款431.69萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加155.58萬(wan) 元,主要是人員經費中社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、住房保障支出、公務員墊底資金和應急管理事務撥款增加155.58萬(wan) 元。
(二)支出預算:2023年年初預算數431.69萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出58.53萬(wan) 元,衛生健康支出18.85萬(wan) 元,住房保障支出30.65萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出323.66萬(wan) 元。支出較去年增加155.58萬(wan) 元,主要是基本支出增加155.58萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入431.69萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出431.69萬(wan) 元,比2022年增加155.58萬(wan) 元。其中:基本支出431.69萬(wan) 元,比2022年增155.58萬(wan) 元,主要是人員經費中社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、住房保障支出、公務員墊底資金和應急管理事務撥款增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
豐(feng) 都縣應急管理綜合執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算10萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平,主要原因是無因公出國(境)需求;公務接待費10萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平,主要原因是保障公務接待必要開支;本單位無公務用車,故公務用車運行維護費0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,主要原因是本年無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費68.27萬(wan) 元,比上年增加7.4萬(wan) 元,主要原因是人員增加,公用經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。
3.績效目標設置情況。本預算單位無項目績效目標管理。
4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,本預算單位無車輛,2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。其中一般公務用車0車輛。.
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:鄧小玲 聯係方式: 023-70759567