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[ 索引號 ] 11500230008686430A/2024-00062 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 11500230008686430A/2024-00062
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣社壇中心衛生院2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

鄉(xiang) 鎮衛生院是鄉(xiang) 鎮設立的衛生行政和醫療預防工作的非營利性基層醫療衛生機構,其職責承擔轄區醫療衛生綜合管理服務工作。以公共衛生服務為(wei) 主,綜合提供預防、保健和基本醫療服務;開展計劃生育服務等,具體(ti) 工作職責如下:

  1. 公共衛生服務:負責轄區城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中醫藥健康管理和疾病康複;疾病控製、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理等。負責轄區其他公共衛生服務項目。

2.基本醫療服務:開展一般常見病、多發病、地方病的基本醫療服務;現場救護和轉診服務;慢性病管理。

3.計劃生育服務:開展避孕節育、生殖健康、優(you) 生服務和家庭保健的谘詢、指導和技術服務。

4.協助鄉(xiang) 鎮政府(街道辦事處)製定和組織實施初級衛生保健、衛生事業(ye) 發展規劃和年度計劃,開展愛國衛生工作。

5.指導轄區內(nei) 診所、村衛生室業(ye) 務工作,對村醫和村婦幼保健人員進行相關(guan) 技能培訓,做好醫療衛生信息統計報告工作,完整、及時、準確報告相關(guan) 信息,逐步推進鄉(xiang) 村衛生服務一體(ti) 化管理。

6.開展城鄉(xiang) 居民醫療保險政策法規宣傳(chuan) 與(yu) 谘詢,協助做好相應的醫療服務和補償(chang) 結算等工作。

7.負責轄區公共衛生管理;協助開展轄區內(nei) 衛生監督工作,承擔區域內(nei) 公共衛生信息收集與(yu) 報告。

8、協助縣級醫療衛生機構開展對輻射區域內(nei) 的一般衛生院技術指導等工作。

9、承擔縣衛健委交辦的其他工作任務。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣社壇中心衛生院隸屬豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 所屬二級預算單位,執行政府會(hui) 計製度。編製床位110張(實有床位116張),編製人數71人。開設內(nei) 科、外科、婦科、中醫館、公共衛生科、檢驗科等服務科室。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數 1792.68萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款 92.68萬(wan) 元,政府性基金預算撥款 0.00萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0.00萬(wan) 元,事業(ye) 收入1700.00 萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元,其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年減少194.21 萬(wan) 元,主要是事業(ye) 收入減少195.00萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數 1792.68萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出 0.00萬(wan) 元,教育支出0.00萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 70.48萬(wan) 元,衛生健康支出1722.20萬(wan) 元,住房保障支出0.00萬(wan) 元。支出較去年減少194.21萬(wan) 元,主要是基本支出減少6.92萬(wan) 元,項目支出減少187.29萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 92.68 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 92.68 萬(wan) 元,比2023年增加0.79萬(wan) 元。其中:基本支出83.97萬(wan) 元,比2023年減少6.92萬(wan) 元,主要是社會(hui) 保障繳費減少,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出8.71萬(wan) 元,比2023年增加7.71萬(wan) 元,主要原因是支付購進專(zhuan) 用設備款等,主要用於(yu) 提升醫療服務能力等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0.00萬(wan) 元,政府性基金預算支出0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經費;公務接待費0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經費;公務用車運行維護費0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經費;公務用車購置費0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;主要原因是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1700.00萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:代林榮        聯係方式:023-70609023


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