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[ 索引號 ] 11500230008686430A/2024-00038 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 11500230008686430A/2024-00038
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹黨(dang) 和國家衛生健康法律法規和方針政策;組織擬訂全縣衛生健康發展規劃並組織實施。統籌規劃全縣衛生健康資源配置。組織實施上級有關(guan) 推進全縣衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全縣深化醫藥衛生體(ti) 製改革,建立以公益性為(wei) 導向的績效考核和評價(jia) 運行機製。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理製度,製定並組織實施推動全縣衛生健康公共服務提供主體(ti) 多元化、提供方式多樣化的政策措施。貫徹執行醫療服務和藥品價(jia) 格政策。

3.負責全縣醫療衛生機構、衛生健康服務行業(ye) 管理和監督,監督指導醫療衛生機構服務、技術、質量、安全,以及采供血機構管理的規範化、標準化建設,建立健全醫療衛生服務評價(jia) 和監督管理體(ti) 係。會(hui) 同有關(guan) 部門製定並組織實施醫療衛生服務規範和衛生健康專(zhuan) 業(ye) 技術人員執業(ye) 規則、服務規範。組織開展無償(chang) 獻血工作。

4.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度,開展藥品使用監測、臨(lin) 床綜合評價(jia) 和短缺藥品預警,執行國家基本藥物目錄。

5.負責職責範圍內(nei) 的職業(ye) 衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生監測、調查、評估和監督管理,負責傳(chuan) 染病防治監督,健全全縣衛生健康綜合監督體(ti) 係。負責全縣衛生健康領域綜合執法,具體(ti) 監督執法交由監督執法隊伍承擔,並以部門名義(yi) 統一執法。

6.負責愛國衛生工作。組織開展愛國衛生運動和各類衛生及健康創建活動,組織實施全縣城鄉(xiang) 病媒生物防治和農(nong) 村人居環境改善相關(guan) 工作;根據《煙草控製框架公約》做好相關(guan) 工作;具體(ti) 工作由縣愛國衛生運動委員會(hui) 辦公室承擔。

7.負責疾病預防控製,協調有關(guan) 部門對重大疾病實施防控,製定並組織實施全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃以及嚴(yan) 重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施,根據國家檢疫傳(chuan) 染病和監測傳(chuan) 染病目錄開展相關(guan) 工作。組織實施食品安全風險監測評估,負責食源性疾病及與(yu) 食品安全事故有關(guan) 的流行病學調查。負責全縣衛生應急工作,組織指導全縣突發公共衛生事件的預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與(yu) 家庭發展相關(guan) 政策建議,落實計劃生育政策。

9.組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全縣老年健康服務體(ti) 係建設和醫養(yang) 結合工作。承擔豐(feng) 都縣老齡工作委員會(hui) 的日常工作。

10.負責機關(guan) 、直屬單位和行業(ye) 社會(hui) 組織黨(dang) 建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體(ti) 係和全科醫生隊伍建設,推進衛生健康科技創新發展,組織實施衛生健康相關(guan) 科研項目,推廣衛生健康科技成果的普及和應用,督促開展醫技人員繼續醫學教育工作。承擔健康扶貧工程相關(guan) 工作。

11.負責縣級保健對象和高層次人才的醫療保健工作;負責在全縣召開的重要會(hui) 議、重大活動的醫療衛生保障工作;承擔縣委、縣政府指定的有關(guan) 保健醫療方麵的工作任務及相關(guan) 事項。

12.負責衛生和計劃生育宣傳(chuan) 、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與(yu) 人口基礎信息庫建設;開展衛生援外工作。

13.負責機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定、衛生健康扶貧工作。

14.代管豐(feng) 都縣計劃生育協會(hui) 機關(guan) 。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

16.職能轉變。豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康中國戰略豐(feng) 都實踐,以改革創新為(wei) 動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為(wei) 著力點,把以治病為(wei) 中心轉變到以人民健康為(wei) 中心,為(wei) 人民群眾(zhong) 提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為(wei) 主和健康促進,加強預防控製重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體(ti) 係。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農(nong) 村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾(zhong) 傾(qing) 斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體(ti) 製改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體(ti) 多元化、提供方式多樣化。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 主管全縣28個(ge) 鄉(xiang) 鎮(中心)衛生院、2個(ge) 社區衛生服務中心,縣人民醫院 、縣中醫院、縣精神病醫院、縣婦幼保健院4個(ge) 公立醫院,縣疾病預防控製中心、縣衛生健康綜合行政執法支隊2個(ge) 公共衛生機構,縣基本藥物采購管理服務中心、縣愛國衛生運動工作服務中心、縣衛生管理培訓中心3個(ge) 直屬事業(ye) 單位,代管豐(feng) 都縣計劃生育協會(hui) 機關(guan) 。其中縣衛生管理培訓中心納入委機關(guan) 統一會(hui) 計核算。

按預算公開要求,本次預算公開由一級預算單位及二級預算單位同時公開。預算公開範圍包括28個(ge) 鄉(xiang) 鎮(中心)衛生院、2個(ge) 社區衛生服務中心、豐(feng) 都縣人民醫院、豐(feng) 都縣中醫院、豐(feng) 都縣精神病醫院、豐(feng) 都縣婦幼保健院、豐(feng) 都縣疾病預防控製中心、豐(feng) 都縣衛生健康綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣基本藥物采購管理服務中心、豐(feng) 都縣愛國衛生運動工作中心、豐(feng) 都縣衛生管理培訓中心、豐(feng) 都縣計劃生育協會(hui) 。公開方式為(wei) 九游会网址是什么網豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 子網站“財政預決(jue) 算”專(zhuan) 欄公開。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數112,261.47萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款29,102.81萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0.00萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元,事業(ye) 收入83,158.66萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元,其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年減少23415.91萬(wan) 元,主要是縣中醫院事業(ye) 收入減少22062.32萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數112,261.47萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2,296.84萬(wan) 元,衛生健康支出109,685.47萬(wan) 元,住房保障支出249.16萬(wan) 元,國防支出30.00萬(wan) 元。支出較去年減少23,415.91萬(wan) 元,主要是基本支出減少77.84萬(wan) 元,項目支出減少23,338.07萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入29,102.81萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出26,322.51萬(wan) 元,比2023年增加2,400.43萬(wan) 元。其中:基本支出6,852.18萬(wan) 元,比2023年減少77.84萬(wan) 元,主要原因為(wei) 本年公用經費預算標準調低等,主要用於(yu) 保障本部門在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出22,250.63萬(wan) 元,比2023年增加2,478.27萬(wan) 元,主要原因為(wei) 公共衛生項目支出增加2,061.04萬(wan) 元等,主要用於(yu) 全縣公共衛生服務、全縣醫療衛生事業(ye) 、醫療衛生人才培養(yang) 、全縣計劃生育特殊家庭等重點工作。

豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算40.80萬(wan) 元,比2023年減少15.93萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因為(wei) 我部門未預算因公出國(境)費用;公務接待費24.23萬(wan) 元,比2023年減少4.25萬(wan) 元,主要原因為(wei) 嚴(yan) 肅公務接待支出,嚴(yan) 控公務接待支出,節約公務接待支出;公務用車運行維護費16.57萬(wan) 元,比2023年減少11.68萬(wan) 元,主要原因為(wei) 嚴(yan) 格落實公務車相關(guan) 規定,進一步壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;主要原因為(wei) 本部門未安排公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費122.58萬(wan) 元,比上年減少6.46萬(wan) 元,主要原因為(wei) 本年度我部門下屬單位厲行節約,嚴(yan) 格控製機關(guan) 運行經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9,655.64 萬(wan) 元:政府采購貨物預算7,415.64萬(wan) 元、政府采購工程預算400.00萬(wan) 元、政府采購服務預算1,840.00萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購15.38萬(wan) 元:政府采購貨物預算15.38萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量128,747.36萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛67輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:劉學梅聯係方式:023-70609023


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