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[ 索引號 ] 11500230MB1918649C/2024-00067 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣文化和旅遊發展委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 11500230MB1918649C/2024-00067
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣文化和旅遊發展委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊以縣文化和旅遊發展委員會(hui) 名義(yi) 實施執法,統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體(ti) 育、旅遊市場行政執法職責。

1.貫徹實施國家和重慶市有關(guan) 文化市場綜合行政執法的方針政策、法律法規,參與(yu) 起草文化市場綜合行政執法業(ye) 務規範和管理製度。

2.承擔文化、文物方麵的執法職能。

3.承擔出版、廣播電視、電影方麵的執法職能。

4.承擔旅遊市場方麵的執法職能。

5.承擔體(ti) 育市場方麵的執法職能。

6.承擔全縣文化市場綜合行政執法組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。監督、指導鄉(xiang) 鎮(街道)文化市場綜合行政執法工作。

7.承擔“掃黃打非”有關(guan) 工作任務。

8.承擔文化和旅遊市場投訴、舉(ju) 報受理工作。

9.完成縣委、縣政府和縣委宣傳(chuan) 部、縣文化和旅遊發展委員會(hui) 交辦的其他任務。

(二)機構設置

根據上述職責,豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊設下列內(nei) 設機構。

1.綜合科。負責支隊日常運轉工作和重要事項督查督辦,承擔文秘、檔案、保密、會(hui) 務、黨(dang) 建、群團、安全、信訪、目標考核、執法信息公開等工作。承擔信息化建設、財務管理、政府采購、國有資產(chan) 管理、後勤保障等工作。負責綜合協調、人事編製和議提案辦理等工作。

2.法製科(投訴舉(ju) 報中心)。組織實施執法全過程記錄製度、重大執法決(jue) 定法製審核製度、執法案卷評查和評議考核製度、執法公示製度、執法人員持證上崗和資格管理製度。監督、指導鄉(xiang) 鎮(街道)文化市場綜合行政執法工作。承擔行政執法案件的審核審查工作,負責行政執法案件的報備、移交、處罰裁量及案卷管理工作,組織實施案卷評查工作。承擔行政處罰案件聽證、行政複議及行政應訴工作。承擔行政執法有關(guan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作。承擔行政執法證件的管理工作。承擔文化和旅遊市場的投訴、舉(ju) 報受理處置工作。承擔舉(ju) 報、投訴信息的匯總、處理、分析、通報工作。承擔文化和旅遊市場投訴舉(ju) 報平台建設。

3.執法一大隊。承擔文化、出版、廣播電視、電影方麵的執法職能。查處娛樂(le) 場所、互聯網上網服務營業(ye) 場所的違法行為(wei) ;查處演出、藝術品經營及進出口等活動中的違法行為(wei) ;查處文化藝術經營、展覽展播中的違法行為(wei) ;查處網絡文化方麵的違法經營活動。查處圖書(shu) 、音像製品、電子出版物等方麵的違法出版活動和印刷、複製、出版物發行中的違法經營活動;查處著作權侵權行為(wei) ;查處網絡視聽、網絡出版等方麵的違法經營活動。查處安裝和設置衛星電視廣播地麵接收設施、傳(chuan) 送境外衛星電視節目的違法行為(wei) ;查處除製作、播出、傳(chuan) 輸等機構外的企業(ye) 、個(ge) 人和社會(hui) 組織從(cong) 事廣播電視、電影活動中的違法行為(wei) ;查處電影放映單位的違法行為(wei) ,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動。配合查處生產(chan) 、銷售、使用“偽(wei) 基站”設施設備的違法行為(wei) 。承擔“掃黃打非”有關(guan) 工作任務。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。

4.執法二大隊。承擔旅遊、文物、體(ti) 育市場方麵的執法職能。查處旅遊經營、服務中的違法違規行為(wei) ;查處旅行社經營行為(wei) 、導遊和領隊服務中的違法違規行為(wei) ;查處經營旅行社業(ye) 務以及從(cong) 事導遊、領隊服務未取得經營、執業(ye) 許可等違法違規行為(wei) ;查處旅遊經營者(除旅行社外)經營行為(wei) 及其旅遊從(cong) 業(ye) 人員服務中的違法違規行為(wei) 。查處體(ti) 育活動中的違法違規行為(wei) ;查處體(ti) 育營業(ye) 場所經營活動中的違法違規行為(wei) 。查處文物經營活動中的違法行為(wei) ;依權限協調相關(guan) 部門查處違反文物保護相關(guan) 法律法規的行為(wei) 。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計368.46萬(wan) 元,支出總計368.46萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加15.42萬(wan) 元,增長4.37%,主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。

2.收入情況。2023年度收入合計368.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加15.43萬(wan) 元,增長4.37%,主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。其中:財政撥款收入368.46萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計368.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加15.42萬(wan) 元,增長4.37%,主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。其中:基本支出348.66萬(wan) 元,占94.63%;項目支出19.80萬(wan) 元,占5.37%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計368.46萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加15.42萬(wan) 元,增長4.37%。主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入368.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加15.43萬(wan) 元,增長4.37%。主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。較年初預算數減少8.43萬(wan) 元,下降2.24%。主要原因是人員退休、調動等增減變化導致收入較年初預算減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出368.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加15.42萬(wan) 元,增長4.37%。主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。較年初預算數減少8.43萬(wan) 元,下降2.24%。主要原因是人員退休、調動等增減變化導致預算支出較年初預算減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出272.43萬(wan) 元,占73.94%,較年初預算數減少19.25萬(wan) 元,下降6.60%,主要原因是人員退休、調動等增減變化導致收入較年初預算減少。

(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出61.32萬(wan) 元,占16.64%,較年初預算數增加15.65萬(wan) 元,增長34.27%,主要原因是人員工資調整和社保繳費基數增加,導致支出較年初預算增加。

(3)衛生健康支出13.99萬(wan) 元,占3.80%,較年初預算數減少1.09萬(wan) 元,下降7.23%,主要原因是人員退休、調出等增減變化導致支出交年初預算減少。

(4)住房保障支出20.71萬(wan) 元,占5.62%,較年初預算數減少3.74萬(wan) 元,下降15.30%,主要原因是人員退休、調出等增減變化導致支出交年初預算減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出348.66萬(wan) 元。其中:人員經費291.62萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加24.23萬(wan) 元,增長9.06%,主要原因是人員工資調整導致一般公共預算財政撥款支出增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、醫保、公積金等。公用經費57.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少28.63萬(wan) 元,下降33.42%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、差旅費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計7.40萬(wan) 元,較年初預算數增加0.40萬(wan) 元,增長5.71%,主要原因是加強對景區等執法力度。較上年支出數減少0.88萬(wan) 元,下降10.63%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發生因公出國(境)費。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年未預算公務用車購置費。

公務車運行維護費6.61萬(wan) 元,主要用於(yu) 車輛的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費。費用支出較年初預算數增加0.61萬(wan) 元,增長10.17%,主要原因是執法力度加大。較上年支出數減少1.31萬(wan) 元,下降16.54%,主要原因是規範公務用車管理,嚴(yan) 格控製運行成本。

公務接待費0.79萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市執法總隊及其他區縣的執法工作及安全生產(chan) 工作。費用支出較年初預算數減少0.21萬(wan) 元,下降21.00%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,嚴(yan) 格控製用餐標準。較上年支出數增加0.43萬(wan) 元,增長119.44%,主要原因是接待市執法總隊及其他區縣的執法工作及安全生產(chan) 工作等。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待15批次85人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費93.39元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費3.30萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減,主要原因是本單位2023年度未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出0.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元,下降15.38%,主要原因是培訓減少,培訓費用支出減少。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出57.03萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、郵電費、勞務費、差旅費、其他商品費用支出等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少28.63萬(wan) 元,下降33.42%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製經費支出。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對3個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評3項,涉及資金28.09萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較為(wei) 良好。現將有關(guan) 開展情況匯報如下:一是各級領導高度重視預算績效管理工作;二是合理選擇項目、合理分配資金使有限的財政資金發揮更大的效益;三是通過開展預算資金績效評價(jia) ,健全了項目資金的核算與(yu) 管理,逐步形成自我約束,內(nei) 部規範的良性機製;四是預算績效評價(jia) ,提高了管理水平和資金的使用效益。

本單位2023年度單位整體(ti) 績效自評表以附件形式上傳(chuan) 。

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位對2023年文化市場執法監控運行擴容經費開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金19.8萬(wan) 元,評價(jia) 得分99分,評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:廖浩傑 023-70605699


收入支出決(jue) 算總表

公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

368.46

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(ye) 收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

272.43

八、其他收入

八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

61.32

九、衛生健康支出

13.99

十、節能環保支出

十一、城鄉(xiang) 社區支出

十二、農(nong) 林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出

十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

20.71

二十、糧油物資儲(chu) 備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債(zhai) 務還本支出

二十五、債(zhai) 務付息支出

二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出

本年收入合計

368.46

本年支出合計

368.46

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)

結餘(yu) 分配

年初結轉和結餘(yu)

年末結轉和結餘(yu)

總計

368.46

總計

368.46

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊


公開02表

單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

368.46

368.46

207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

272.43

272.43

20701

文化和旅遊

272.43

272.43

2070101

行政運行

252.63

252.63

2070112

文化和旅遊市場管理

19.80

19.80

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

61.32

61.32

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

61.32

61.32

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

30.62

30.62

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

26.90

26.90

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

3.81

3.81

210

衛生健康支出

13.99

13.99

21011

行政事業(ye) 單位醫療

13.99

13.99

2101101

行政單位醫療

8.67

8.67

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.33

5.33

221

住房保障支出

20.71

20.71

22102

住房改革支出

20.71

20.71

2210201

住房公積金

20.71

20.71

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開03表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

368.46

348.66

19.80

207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

272.43

252.63

19.80

20701

文化和旅遊

272.43

252.63

19.80

2070101

行政運行

252.63

252.63

2070112

文化和旅遊市場管理

19.80

19.80

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

61.32

61.32

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

61.32

61.32

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

30.62

30.62

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

26.90

26.90

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

3.81

3.81

210

衛生健康支出

13.99

13.99

21011

行政事業(ye) 單位醫療

13.99

13.99

2101101

行政單位醫療

8.67

8.67

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.33

5.33

221

住房保障支出

20.71

20.71

22102

住房改革支出

20.71

20.71

2210201

住房公積金

20.71

20.71

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開04表

單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

368.46

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

272.43

272.43

八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

61.32

61.32

九、衛生健康支出

13.99

13.99

十、節能環保支出

十一、城鄉(xiang) 社區支出

十二、農(nong) 林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出

十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

20.71

20.71

二十、糧油物資儲(chu) 備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債(zhai) 務還本支出

二十五、債(zhai) 務付息支出

二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出

本年收入合計

368.46

本年支出合計

368.46

368.46

年初財政撥款結轉和結餘(yu)

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

368.46

總計

368.46

368.46

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開05表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

368.46

348.66

19.80

207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

272.43

252.63

19.80

20701

文化和旅遊

272.43

252.63

19.80

2070101

行政運行

252.63

252.63

2070112

文化和旅遊市場管理

19.80

19.80

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

61.32

61.32

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

61.32

61.32

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

30.62

30.62

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

26.90

26.90

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

3.81

3.81

210

衛生健康支出

13.99

13.99

21011

行政事業(ye) 單位醫療

13.99

13.99

2101101

行政單位醫療

8.67

8.67

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.33

5.33

221

住房保障支出

20.71

20.71

22102

住房改革支出

20.71

20.71

2210201

住房公積金

20.71

20.71

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開06表

單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

286.51

302

商品和服務支出

56.74

310

資本性支出

0.29

30101

基本工資

60.28

30201

辦公費

4.87

31001

房屋建築物購建

30102

津貼補貼

40.16

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

0.29

30103

獎金

83.76

30203

谘詢費

31003

專(zhuan) 用設備購置

30106

夥(huo) 食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

36.97

30206

電費

0.26

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業(ye) 年金繳費

30.20

30207

郵電費

4.39

31008

物資儲(chu) 備

30110

職工基本醫療保險繳費

9.17

30208

取暖費

31009

土地補償(chang)

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業(ye) 管理費

31010

安置補助

30112

其他社會(hui) 保障繳費

2.73

30211

差旅費

14.02

31011

地上附著物和青苗補償(chang)

30113

住房公積金

20.83

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償(chang)

30114

醫療費

2.40

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個(ge) 人和家庭的補助

5.12

30215

會(hui) 議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

0.11

31022

無形資產(chan) 購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.79

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專(zhuan) 用材料費

312

對企業(ye) 補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

4.92

30225

專(zhuan) 用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

6.05

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

0.20

30227

委托業(ye) 務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會(hui) 經費

2.85

31299

其他對企業(ye) 補助

30309

獎勵金

30229

福利費

0.15

399

其他支出

30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼

30231

公務用車運行維護費

6.61

39907

國家賠償(chang) 費用支出

30311

代繳社會(hui) 保險費

30239

其他交通費用

10.33

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼

30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經常性贈與(yu)

30299

其他商品和服務支出

6.31

39910

資本性贈與(yu)

307

債(zhai) 務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息

30702

國外債(zhai) 務付息

30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用

30704

國外債(zhai) 務發行費用

人員經費合計

291.62

公用經費合計

57.03

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開07表

單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

公開08表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計








備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊

單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

57.03

(一)支出合計

7.40

7.40

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位

57.03

2.公務用車購置及運行維護費

6.61

6.61

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

2  

(2)公務用車運行維護費

6.61

6.61

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

0.79

0.79

2.主要領導幹部用車

(1)國內(nei) 接待費

0.79

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車

1.因公出國(境)團組數(個(ge) )

7.離退休幹部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

15

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個(ge) )

1.政府采購貨物支出

6.國內(nei) 公務接待人次(人)

85

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )

(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(ye) 合同金額

二、會(hui) 議費

三、培訓費

0.11

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
                2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

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