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[ 索引號 ] 11500230MB1918649C/2023-00082 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣文化和旅遊發展委員會
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發布日期 ] 2023-09-13
[ 索引號 ] 11500230MB1918649C/2023-00082
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣文化和旅遊發展委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13
[ 發布日期 ] 2023-09-13

豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊 2022年度部門決(jue) 算情況說明



一、            部門基本情況

(一)職能職責。

豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊以縣文化和旅遊發展委員會(hui) 名義(yi) 實施執法,統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體(ti) 育、旅遊市場行政執法職責。

1.   貫徹實施國家和重慶市有關(guan) 文化市場綜合行政執法的方針政策、法律法規,參與(yu) 起草文化市場綜合行政執法業(ye) 務規範和管理製度。

2.   擔文化、文物方麵的執法職能。

3.   承擔出版、廣播電視、電影方麵的執法職能。

4.   承擔旅遊市場方麵的執法職能。

5.   、承擔體(ti) 育市場方麵的執法職能。

6.   承擔全縣文化市場綜合行政執法組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。監督、指導鄉(xiang) 鎮(街道)文化市場綜合行政執法工作。

7.   承擔掃黃打非有關(guan) 工作任務。

8.   承擔文化和旅遊市場投訴、舉(ju) 報受理工作。

9.   完成縣委、縣政府和縣委宣傳(chuan) 部、縣文化和旅遊發展委員會(hui) 交辦的其他任務。

(二)機構設置。

根據上述職責,豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊設下列內(nei) 設機構。

1.   綜合科。負責支隊日常運轉工作和重要事項督查督辦,承擔文秘、檔案、保密、會(hui) 務、黨(dang) 建、群團、安全、信訪、目標考核、執法信息公開等工作。承擔信息化建設、財務管理、政府采購、國有資產(chan) 管理、後勤保障等工作。負責綜合協調、人事編製和議提案辦理等工作。

2.   法製科(投訴舉(ju) 報中心)。組織實施執法全過程記錄製度、重大執法決(jue) 定法製審核製度、執法案卷評查和評議考核製度、執法公示製度、執法人員持證上崗和資格管理製度。監督、指導鄉(xiang) 鎮(街道)文化市場綜合行政執法工作。承擔行政執法案件的審核審查工作,負責行政執法案件的報備、移交、處罰裁量及案卷管理工作,組織實施案卷評查工作。承擔行政處罰案件聽證、行政複議及行政應訴工作。承擔行政執法有關(guan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作。承擔行政執法證件的管理工作。承擔文化和旅遊市場的投訴、舉(ju) 報受理處置工作。承擔舉(ju) 報、投訴信息的匯總、處理、分析、通報工作。承擔文化和旅遊市場投訴舉(ju) 報平台建設。

3.   執法一大隊。承擔文化、出版、廣播電視、電影方麵的執法職能。查處娛樂(le) 場所、互聯網上網服務營業(ye) 場所的違法行為(wei) ;查處演出、藝術品經營及進出口等活動中的違法行為(wei) ;查處文化藝術經營、展覽展播中的違法行為(wei) ;查處網絡文化方麵的違法經營活動。查處圖書(shu) 、音像製品、電子出版物等方麵的違法出版活動和印刷、複製、出版物發行中的違法經營活動;查處著作權侵權行為(wei) ;查處網絡視聽、網絡出版等方麵的違法經營活動。查處安裝和設置衛星電視廣播地麵接收設施、傳(chuan) 送境外衛星電視節目的違法行為(wei) ;查處除製作、播出、傳(chuan) 輸等機構外的企業(ye) 、個(ge) 人和社會(hui) 組織從(cong) 事廣播電視、電影活動中的違法行為(wei) ;查處電影放映單位的違法行為(wei) ,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動。配合查處生產(chan) 、銷售、使用偽(wei) 基站設施設備的違法行為(wei) 。承擔掃黃打非有關(guan) 工作任務。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。

4.   執法二大隊。承擔旅遊、文物、體(ti) 育市場方麵的執法職能。查處旅遊經營、服務中的違法違規行為(wei) ;查處旅行社經營行為(wei) 、導遊和領隊服務中的違法違規行為(wei) ;查處經營旅行社業(ye) 務以及從(cong) 事導遊、領隊服務未取得經營、執業(ye) 許可等違法違規行為(wei) ;查處旅遊經營者(除旅行社外)經營行為(wei) 及其旅遊從(cong) 業(ye) 人員服務中的違法違規行為(wei) 。查處體(ti) 育活動中的違法違規行為(wei) ;查處體(ti) 育營業(ye) 場所經營活動中的違法違規行為(wei) 。查處文物經營活動中的違法行為(wei) ;依權限協調相關(guan) 部門查處違反文物保護相關(guan) 法律法規的行為(wei) 。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。

(三)單位構成。

從(cong) 預算單位構成看,重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊屬於(yu) 二級預算單位。

二、            部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.   總體(ti) 情況。2022年度收入總計353.04萬(wan) 元,支出總計353.04萬(wan) 元,收支較上年決(jue) 算數增加33.42萬(wan) 元、增長10.5%,主要原因是人員新增及工資變動

2.   收入情況。2022年度收入合計353.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加33.43萬(wan) 元,增長10.5%,主要原因是人員新增及工資變動。其中:財政撥款收入353.03萬(wan) 元,占100%此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.01萬(wan) 元。

  1. 支出情況。2022年度支出合計353.04萬元,較上年決算數增加33.43萬元,增長10.5%,主要原因是人員新增及工資變動。其中:基本支出353.04萬元,占100%。此外,無結餘分配。
  2. 結轉結餘情況。2022年度年末結轉和結餘0.00萬元,較上年決算數減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年度結餘資金在今年使用。

()財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計353.03萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各增加33.43萬(wan) 元,增長10.5%。主要原因是人員新增及工資變動

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入353.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加33.43萬(wan) 元,增長10.5%。主要原因是人員新增及工資變動。較年初預算數增加88.15萬(wan) 元,增長33.3%。主要原因是本年考錄新職工3人,導致人員經費增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.01萬(wan) 元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出353.04萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加33.43萬(wan) 元,增長10.5%。主要原因是人員新增及工資變動。較年初預算數增加88.16萬(wan) 元,增長33.3%。主要原因是本年考錄新職工3人,導致人員經費增加。

3. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.01萬(wan) 元,下降100%。主要原因是上年度結餘(yu) 資金在今年使用。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出302.65萬(wan) 元,占85.7%,較年初預算數增加87.86萬(wan) 元,增長40.9%,主要原因是本年考錄新職工3人,導致人員經費增加。

2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出26.04萬(wan) 元,占7.4%,較年初預算數增加0.3萬(wan) 元,增長1.2%,主要原因是本年考錄新職工3人。

3)衛生健康支出12.39萬(wan) 元,占3.5%,較年初預算數持平,無變化。

4)住房保障支出11.97萬(wan) 元,占3.4%,較年初預算數持平,無變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出353.04萬(wan) 元。其中:人員經費267.39萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加37.28萬(wan) 元,增長16.2%,主要原因是人員變動及調資晉級,導致費用增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、醫保、公積金等支出。公用經費85.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少3.84萬(wan) 元,下降4.3%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、差旅費等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

    本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度三公經費支出共計8.28萬(wan) 元,較年初預算數減少0.72萬(wan) 元,下降8%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。較上年支出數增加2.05萬(wan) 元,增長32.9%,主要原因是加強對景區、網吧的執法力度。

   (二)三公經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2022年度未發生因公出國(境)費用 。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2022年度未發生公務用車購置費用 。

公務車運行維護費7.92萬(wan) 元,主要用於(yu) 車輛的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費。費用支出較年初預算數減少0.08萬(wan) 元,下降1%,主要原因是規範公務用車管理,嚴(yan) 格控製運行成本。較上年支出數增加1.98萬(wan) 元,增加33.3%,主要原因是執法力度加大。

公務接待費0.36萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市執法總隊及其他區縣的執法工作及安全生產(chan) 工作。費用支出較年初預算數減少0.64萬(wan) 元,下降64%,主要原因是嚴(yan) 格控製用餐標準。較上年支出數增加.0.08萬(wan) 元,增加28.6%,主要原因是接待市執法總隊及其他區縣的執法工作及安全生產(chan) 工作

(三)三公經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待4批次38人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費94.37元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費3.96萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.00萬(wan) 元,下降0%,主要原因是未安排會(hui) 議。本年度培訓費支出0.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.13萬(wan) 元,增加100%,主要原因是市委宣傳(chuan) 部舉(ju) 辦的全市新聞輿論和外宣版權工作的培訓

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出85.66萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、郵電費、勞務費、差旅費、其他商品費用支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少3.84萬(wan) 元,下降4.3%,主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費.

(三)國有資產(chan) 占用情況說明。

截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對4個(ge) 項目開展了績效自評,涉及資金37.83萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了工作的開展,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果

1.績效自評表


2022年度項目績效自評表

項目名稱:

文化市場執法經費

項目編碼:

50023022T000000142924

自評總分:

98.75

項目主管部門:

豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui)  

財政歸口處室:

教科文科

部門

聯係人:

廖浩傑

聯係

電話

資金情況

年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

16

11

11

100%

10

10

其中:財政撥款

16

11

11

100%

10

10

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

每年在各個(ge) 時間內(nei) 開展專(zhuan) 項行動,上報總結接受考核,以確保文化市場正常有序。

在各個(ge) 時間內(nei) 開展專(zhuan) 項行動,上報總結接受考核,確保文化市場正常有序。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%

得分係數(%

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

檢查場所

600

598

0.33

96.7

9

8.7

旅遊服務綜合滿意度調查綜合得分

95

94

1.05

89.5

9

8.05

行政案件

個(ge)

21

21

0

100

9

9

專(zhuan) 項行動

5

5

0

100

9

9

培訓、安全演練

3

3

0

100

9

9

完成情況

1

1

0

100

9

9

旅遊購物投訴點被投訴率

%

10

10

0

100

9

9

旅遊交通運輸服務被投訴率

%

10

10

0

100

9

9

旅遊景點被投訴率

%

10

10

0

100

9

9

遊客投訴率

%

10

10

0

100

9

9














   2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式: 

     廖浩傑 023-70605699


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