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[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 成文日期 ] 2025-03-10 [ 發布日期 ] 2025-03-10
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-10
[ 發布日期 ] 2025-03-10

豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心2025年部門預算情況說明(本級)

一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心:負責移交政府安置的軍(jun) 隊離退休幹部接收管理和服務工作;負責按照國家和軍(jun) 隊有關(guan) 政策規定落實軍(jun) 隊離退休幹部的政治和生活待遇;負責軍(jun) 隊離退休幹部思想政治工作和黨(dang) 的建設工作;負責軍(jun) 隊離退休幹部的經費預決(jue) 算編報、離退休費的發放;負責軍(jun) 隊離退休幹部管理服務中心國有資產(chan) 的管理和維護等。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心是參公事業(ye) 單位

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數88.01萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款88.01萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加13.45萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加13.45萬(wan) 元主要原因是招錄2人。

(二)支出預算:2025年年初預算數88.01萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出88.01萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出77.19萬(wan) 元,衛生健康支出5.25萬(wan) 元,住房保障支出5.57萬(wan) 元。支出較去年增加13.45萬(wan) 元,主要是基本支出增加1.345萬(wan) 元,主要原因是招錄2人。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入88.01萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出88.01萬(wan) 元,比2024年增加13.45萬(wan) 元其中:基本支出88.01萬(wan) 元,比2024年增加13.45萬(wan) 元,主要原因是招錄2人,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,項目支出0萬(wan) 元,比2024年增加0萬(wan) 元,主要原因是持平。

豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算3.2萬(wan) 元,比2024年增加0.5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少或增加  0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2024年減少或增加0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少或增加0萬(wan) 元;主要原因是沒有年初未安排。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費14.23萬(wan) 元,比上年增加2.64萬(wan) 元,主要原因招錄2人。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:秦華蓉  聯係方式:023-81858810  

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