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[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00008 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務中心2024年部門預算情況說明(本級)

一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務中心:協助做好退役軍(jun) 人行政關(guan) 係、組織關(guan) 係、供給關(guan) 係轉接和檔案移交,推動將退役軍(jun) 人流動黨(dang) 員納入黨(dang) 的基層組織,配合組織部門做好教育管理;協助做好退役軍(jun) 人來信來訪、接待辦理、心理疏導、政策解答、法律服務以及涉退役軍(jun) 人輿情的收集、引導等工作;協助做好軍(jun) 屬、烈屬、傷(shang) 病殘軍(jun) 人、帶病返鄉(xiang) 退役軍(jun) 人服務等事務性工作;協助開展退役軍(jun) 人和其他優(you) 撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。負責提供就業(ye) 創業(ye) 服務和政策谘詢,協助開展職業(ye) 教育和技能培訓,承辦自主就業(ye) 退役軍(jun) 人招聘會(hui) 、推介會(hui) 、就業(ye) 論壇等,搭建就業(ye) 創業(ye) 、困難退役軍(jun) 屬幫扶援助平台;結合基層工作實際,做好退役軍(jun) 人個(ge) 性化服務工作。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務中心是事業(ye) 單位;(二級單位)

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數114.85萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款114.85萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加0萬(wan) 元,主要是2023年預算與(yu) 退役軍(jun) 人事務局合並預算。經費撥款增加0萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數114.85萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出114.85萬(wan) 元,教育支出 0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出104.08萬(wan) 元,衛生健康支出5.49萬(wan) 元,住房保障支出 5.28萬(wan) 元。支出較去年增加0萬(wan) 元,主要是基本支出增加0萬(wan) 元,項目支出增加0萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入114.85萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出114.85萬(wan) 元,比2023年增加(或減少)0萬(wan) 元。其中:基本支出114.85萬(wan) 元,比2023年增加(或減少)0萬(wan) 元,主要原因是2023年預算與(yu) 退役軍(jun) 人事務局合並預算,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2023年增加(或減少)0萬(wan) 元,主要原因是持平。

“豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務用車運行維護0萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元;主要原因是年初未安排公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:秦華蓉聯係方式:023-81858810


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