部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心2024年部門預算情況說明(本級)

一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心:負責移交政府安置的軍(jun) 隊離退休幹部接收管理和服務工作;負責按照國家和軍(jun) 隊有關(guan) 政策規定落實軍(jun) 隊離退休幹部的政治和生活待遇;負責軍(jun) 隊離退休幹部思想政治工作和黨(dang) 的建設工作;負責軍(jun) 隊離退休幹部的經費預決(jue) 算編報、離退休費的發放;負責軍(jun) 隊離退休幹部管理服務中心國有資產(chan) 的管理和維護等。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心是參公事業(ye) 單位

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數74.56萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款74.56萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加11.28萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加11.28萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數74.56萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出74.56萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出55.45萬(wan) 元,衛生健康支出3.1萬(wan) 元,住房保障支出4.73萬(wan) 元。支出較去年增加11.28萬(wan) 元,主要是基本支出增加11.28萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入74.56萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出74.56萬(wan) 元,比2023年增加11.28萬(wan) 元。其中:基本支出74.56萬(wan) 元,比2023年增加11.28萬(wan) 元,主要原因是在職人員基本工資調標等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2023年增加0萬(wan) 元,主要原因是持平。

“豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元,比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年減少(或增加) 萬(wan) 元,主要原因是持平;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2023年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是保持公車費用;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年減少(或增加)0萬(wan) 元;主要原因是沒有年初未安排。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費11.59萬(wan) 元,比上年減少0.44萬(wan) 元,主要原因為(wei) 辦公費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:秦華蓉聯係方式:023-81858810

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部