部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開

[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2023-00006 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 成文日期 ] 2021-12-22 [ 發布日期 ] 2021-12-22
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2023-00006
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-22
[ 發布日期 ] 2021-12-22

豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局2020年部門決(jue) 算說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、組織實施退役軍(jun) 人思想政治、管理保障和安置優(you) 撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向。

2、負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍(jun) 籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(ye) 、就業(ye) 退役軍(jun) 人服務管理工作。

3、組織開展退役軍(jun) 人教育培訓工作,協調扶持退役軍(jun) 人和隨軍(jun) 隨調家屬就業(ye) 創業(ye) 。

4、會(hui) 同有關(guan) 部門組織實施退役軍(jun) 人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退休軍(jun) 人、符合條件的其他退役軍(jun) 人和無軍(jun) 籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷(shang) 病殘退役軍(jun) 人服務管理和撫恤工作,組織協調落實有關(guan) 退役軍(jun) 人醫療、療養(yang) 、養(yang) 老等工作。承擔不適宜繼續服役的傷(shang) 病殘軍(jun) 人相關(guan) 工作。

7、組織開展全縣擁軍(jun) 優(you) 屬工作。負責現役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人、軍(jun) 隊文職人員和軍(jun) 屬優(you) 待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨(dang) 抗戰老兵等有關(guan) 人員優(you) 待政策。

8、負責烈士及退役軍(jun) 人榮譽獎勵、軍(jun) 人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guan) 工作,承辦縣內(nei) 烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人工作單位和個(ge) 人先進典型事跡。

9、指導並監督檢查退役軍(jun) 人相關(guan) 法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

11、職能轉變。豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局應加強退役軍(jun) 人思想政治工作和服務保障體(ti) 係建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍(jun) 人管理保障體(ti) 製,協調各方力量更好為(wei) 軍(jun) 人軍(jun) 屬服務,維護軍(jun) 人軍(jun) 屬合法權益,讓軍(jun) 人成為(wei) 全社會(hui) 尊崇的職業(ye) ,褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 黨(dang) 、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向,更好地為(wei) 增強部隊戰鬥力和凝聚力做好組織保障。

本部門內(nei) 設機構4個(ge) :辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。

(二)機構設置

本部門內(nei) 設機構4個(ge) :辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。

(三)單位構成

1、豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心,為(wei) 參公事業(ye) 單位,無內(nei) 設機構,職能職責為(wei) 為(wei) 軍(jun) 休幹部、無軍(jun) 籍職工服務。負責移交政府安置的軍(jun) 隊離休退休幹部,無軍(jun) 籍職工的接收;負責落實軍(jun) 休幹部的政治待遇、生活待遇。

2、豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務管理中心,為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位,內(nei) 設綜合科、業(ye) 務科2個(ge) 機構,職能職責為(wei) :為(wei) 廣大退役軍(jun) 人提供各種保障服務。協助做好退役軍(jun) 人檔案、來信來訪、政策谘詢、就業(ye) 創業(ye) 、幫扶等工作。

3、豐(feng) 都縣革命烈士紀念館,為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位,內(nei) 設綜合科、宣教科2個(ge) 機構,職能職責為(wei) :褒揚烈士,教育群眾(zhong) 。負責革命傳(chuan) 統和愛國主義(yi) 教育。負責烈士安葬和烈士褒揚。烈士事跡遺物的陳展,承辦烈士事跡宣傳(chuan) 。講解和紀念活動組織工作;負責烈士墓園維修管護;製定烈士事跡編纂規劃,組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作;組織開展紅色旅遊。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況2020年度收入總計9,481.33萬(wan) 元,支出總計9,481.33萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加7,751.48萬(wan) 元、增長448.1%,主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)

2.收入情況。2020年度收入合計9,480.57萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加7,750.72萬(wan) 元,增長448.1%,主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。其中:財政撥款收入9,480.57萬(wan) 元,占100%;年初結轉和結餘(yu) 0.76萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計9,481.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加7,752.04萬(wan) 元,增長448.3%,主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。其中:基本支出312.19萬(wan) 元,占3.3%;項目支出9,168.94萬(wan) 元,占96.7%

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.56萬(wan) 元,下降73.7%,主要原因是減少備用金(突發性)

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計9,481.33萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各增加7,751.48萬(wan) 元,增長448.1%。主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)

(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入9,480.57萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加7,750.72萬(wan) 元,增長448.1%。主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。較年初預算數增加5,692.83萬(wan) 元,增長150.3%。主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.76萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出9,481.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加7,752.04萬(wan) 元,增長448.3%。主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。較年初預算數增加5,693.39萬(wan) 元,增長150.3%。主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局,(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.27萬(wan) 元,下降86.4%,主要原因是減少備用金(突發性)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出9,148.32萬(wan) 元,占95.5%,較年初預算數增加5,688.18萬(wan) 元,增長164.4%,主要原因是20191-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局(優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等)

2)衛生健康支出413.08萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是優(you) 撫對象醫療補助及退役安置醫療保險。

3)住房保障支出17.11萬(wan) 元,占0.2%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是職工住房保障支出。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出392.76萬(wan) 元。其中:人員經費345.93萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加117.49萬(wan) 元,增長51.4%,主要原因是我部門是機構改革新成立部門,2019年部門人員經費1-3月份在其他部門預算。人員經費用途主要包括人員基本工資、工作津貼、醫療保險、養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、住房公積金、獎金等。公用經費46.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少14.54萬(wan) 元,下降23.7%,主要原因是嚴(yan) 格按照中央八項規定。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、勞務費、水費、電費、物業(ye) 管理費、手續費、維修費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度三公經費支出共計6.57萬(wan) 元,較年初預算數減少3.18萬(wan) 元,下降32.6%,主要原因是嚴(yan) 格按中央八項規定。較上年支出數增加1.15萬(wan) 元,增長21.2%,主要原因是用於(yu) 退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。

(二)“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,主要是2020年度未安排因公出國。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0,主要原因是2020年度未安排因公出國

公務車購置費0.00萬(wan) 元,主要原因是2020年度未安排公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0,主要原因是2020年度未安排公務車購置費。

公務車運行維護費4.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 公務車輛維修費、保險費、車輛停車費、加油、過路過橋費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是嚴(yan) 格執行預算。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是嚴(yan) 格執行預算。

公務接待費2.57萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待工作、退役軍(jun) 人權益維護。費用支出較年初預算數減少3.18萬(wan) 元,下降55.3%,主要原因是按照中央八項規定來嚴(yan) 格執行經費。較上年支出數增加1.15萬(wan) 元,增長81%,主要原因是開展退役軍(jun) 人權益維護工作。

(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待26批次104人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費247.37元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出34.35萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、谘詢費、勞務費、水費、電費、物業(ye) 管理費、手續費、維修費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少12.97萬(wan) 元,下降27.4%,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定。

本年度會(hui) 議費支出1.50萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.75萬(wan) 元,增長100%,主要原因是增加各鎮鄉(xiang) 街退役軍(jun) 人服務站站長會(hui) 議。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元,增長0,主要原因是2020年未安排培訓費用。

(二)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛其他用車主要是用於(yu) 軍(jun) 隊離休退休管理幹部單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(三)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(四)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(五)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十一)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858810

  


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部