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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2023-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-12-22 | [ 發布日期 ] | 2021-12-22 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2023-00005 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-22 |
| [ 發布日期 ] | 2021-12-22 |
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館 2020年度部門決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館是一個(ge) 財政全額撥款事業(ye) 單位,隸屬豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局。職能職責為(wei) 褒揚烈士,教育群眾(zhong) ;負責革命傳(chuan) 承和愛國主義(yi) 教育;負責烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展,承辦烈士事跡宣傳(chuan) 、講解和紀念活動組織工作;負責烈士墓園維修管護;製定烈士事跡編纂規劃,組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作;組織開展紅色旅遊。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館設綜合科、宣教科兩(liang) 個(ge) 部門; 共有事業(ye) 編製數5人,單位年末實有人員3人;單位年末實有在編在崗人員3人。
(三)單位構成
從(cong) 預算單位構成看,本單位納入本豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計97.55萬(wan) 元,支出總計97.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 減少58.83萬(wan) 元、 下降37.6%,主要原因是人員調動及項目資金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%,主要原因 是人員調動及項目資金減少。其中:財政撥款收入96.66萬(wan) 元,占100%;年初結轉和結餘(yu) 0.89萬(wan) 元。3.支出情況。2020年度支出合計97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%,主要原因是人員調動及項目資金減少。其中:基本支出 80.57萬(wan) 元,占82.7%;項目支出16.80萬(wan) 元,占17.3%。
4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降79.8%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度財政撥款收、支總計97.37萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少58.84萬(wan) 元,下降37.7%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.93萬(wan) 元,下降5.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.71萬(wan) 元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.22萬(wan) 元,下降5.1%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降100%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出89.66萬(wan) 元,占92.1%,較年初預算數減少5.21萬(wan) 元,下降5.5%,主要原因是人員調動及項目資金減少。
(2)衛生健康支出4.19萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,無變化。
(3)住房保障支出3.52萬(wan) 元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,無變化。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出80.57萬(wan) 元。其中:人員經費68.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5.89萬(wan) 元,增長9.5%,主要原因是工資正常加薪升級。人員經費用途主要包括人員工資及社會(hui) 保險繳費。公用經費12.49萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.57萬(wan) 元,下降11.2%,主要原因是減少辦公日常雜支。公用經費用途主要包括辦公日常雜支。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.04萬(wan) 元,較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。 較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國(境)費用。
本單位2020年度未發生公務車購置費。
本單位2020年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.04萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待其他區縣學習(xi) 參觀單位。費用支出較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待1批次3人,其中:國內(nei) 外事接待1批次,3人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費130元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guan) 運行經費情況說明
按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。
(二)國有資產(chan) 占用情況說明
因我單位與(yu) 主管部門共同辦公,我單位資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對部門整體(ti) 和兩(liang) 個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金16.8萬(wan) 元。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
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2020年度項目績效自評表 | ||||||||||||
|
項目名稱 |
傷(shang) 殘軍(jun) 人撫恤金 |
自評總分 |
95 | |||||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館 | ||||||||||
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項目資金(萬(wan) 元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
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年度總金額 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
95 |
100% |
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其中:財政撥款 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
95 |
100% |
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上年結轉結餘(yu) |
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其他資金 |
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年度總體(ti) 目標 |
預期目標 |
全年完成情況 | ||||||||||
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主要是保潔人員的勞務費及社保費 |
已完成 | |||||||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 | |||||
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產(chan) 出指標 |
數量目標 |
保潔人員 |
4人 |
4人 |
25 |
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數量目標 |
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效益指標 |
項目效益 |
可持續影響 |
長期 |
長期 |
25 |
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|
滿意度指標 |
滿意度調查 |
群眾(zhong) 滿意 |
100% |
95% |
22 |
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滿意度調查 |
主管部門滿意 |
100% |
95% |
23 |
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|
說明 |
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2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評
(三)重點績效評價(jia) 結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858810
一、部門基本情況
(一)職能職責
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館是一個(ge) 財政全額撥款事業(ye) 單位,隸屬豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局。職能職責為(wei) 褒揚烈士,教育群眾(zhong) ;負責革命傳(chuan) 承和愛國主義(yi) 教育;負責烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展,承辦烈士事跡宣傳(chuan) 、講解和紀念活動組織工作;負責烈士墓園維修管護;製定烈士事跡編纂規劃,組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作;組織開展紅色旅遊。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館設綜合科、宣教科兩(liang) 個(ge) 部門; 共有事業(ye) 編製數5人,單位年末實有人員3人;單位年末實有在編在崗人員3人。
(三)單位構成
從(cong) 預算單位構成看,本單位納入本豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計97.55萬(wan) 元,支出總計97.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 減少58.83萬(wan) 元、 下降37.6%,主要原因是人員調動及項目資金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%,主要原因 是人員調動及項目資金減少。其中:財政撥款收入96.66萬(wan) 元,占100%;年初結轉和結餘(yu) 0.89萬(wan) 元。3.支出情況。2020年度支出合計97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%,主要原因是人員調動及項目資金減少。其中:基本支出 80.57萬(wan) 元,占82.7%;項目支出16.80萬(wan) 元,占17.3%。
4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降79.8%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度財政撥款收、支總計97.37萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少58.84萬(wan) 元,下降37.7%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.93萬(wan) 元,下降5.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.71萬(wan) 元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.22萬(wan) 元,下降5.1%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降100%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出89.66萬(wan) 元,占92.1%,較年初預算數減少5.21萬(wan) 元,下降5.5%,主要原因是人員調動及項目資金減少。
(2)衛生健康支出4.19萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,無變化。
(3)住房保障支出3.52萬(wan) 元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,無變化。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出80.57萬(wan) 元。其中:人員經費68.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5.89萬(wan) 元,增長9.5%,主要原因是工資正常加薪升級。人員經費用途主要包括人員工資及社會(hui) 保險繳費。公用經費12.49萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.57萬(wan) 元,下降11.2%,主要原因是減少辦公日常雜支。公用經費用途主要包括辦公日常雜支。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.04萬(wan) 元,較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。 較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國(境)費用。
本單位2020年度未發生公務車購置費。
本單位2020年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.04萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待其他區縣學習(xi) 參觀單位。費用支出較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待1批次3人,其中:國內(nei) 外事接待1批次,3人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費130元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guan) 運行經費情況說明
按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。
(二)國有資產(chan) 占用情況說明
因我單位與(yu) 主管部門共同辦公,我單位資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對部門整體(ti) 和兩(liang) 個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金16.8萬(wan) 元。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
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2020年度項目績效自評表 | ||||||||||||
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項目名稱 |
傷(shang) 殘軍(jun) 人撫恤金 |
自評總分 |
95 | |||||||||
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主管部門 |
實施單位 |
豐(feng) 都縣革命烈士紀念館 | ||||||||||
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項目資金(萬(wan) 元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
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年度總金額 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
95 |
100% |
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其中:財政撥款 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
95 |
100% |
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上年結轉結餘(yu) |
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其他資金 |
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年度總體(ti) 目標 |
預期目標 |
全年完成情況 | ||||||||||
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主要是保潔人員的勞務費及社保費 |
已完成 | |||||||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 | |||||
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產(chan) 出指標 |
數量目標 |
保潔人員 |
4人 |
4人 |
25 |
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數量目標 |
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效益指標 |
項目效益 |
可持續影響 |
長期 |
長期 |
25 |
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滿意度指標 |
滿意度調查 |
群眾(zhong) 滿意 |
100% |
95% |
22 |
|||||||
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滿意度調查 |
主管部門滿意 |
100% |
95% |
23 |
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說明 |
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2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評
(三)重點績效評價(jia) 結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858810