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[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2023-00005 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 成文日期 ] 2021-12-22 [ 發布日期 ] 2021-12-22
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2023-00005
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-22
[ 發布日期 ] 2021-12-22

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館 2020年度部門決(jue) 算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館是一個(ge) 財政全額撥款事業(ye) 單位,隸屬豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局。職能職責為(wei) 褒揚烈士,教育群眾(zhong) ;負責革命傳(chuan) 承和愛國主義(yi) 教育;負責烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展,承辦烈士事跡宣傳(chuan) 、講解和紀念活動組織工作;負責烈士墓園維修管護;製定烈士事跡編纂規劃,組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作;組織開展紅色旅遊。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館設綜合科、宣教科兩(liang) 個(ge) 部門; 共有事業(ye) 編製數5人,單位年末實有人員3單位年末實有在編在崗人員3人。

(三)單位構成

從(cong) 預算單位構成看,本單位納入本豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計97.55萬(wan) 元,支出總計97.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 減少58.83萬(wan) 元、 下降37.6%,主要原因是人員調動及項目資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%,主要原因 是人員調動及項目資金減少。其中:財政撥款收入96.66萬(wan) 元,占100%;年初結轉和結餘(yu) 0.89萬(wan) 元。3.支出情況。2020年度支出合計97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%,主要原因是人員調動及項目資金減少。其中:基本支出 80.57萬(wan) 元,占82.7%;項目支出16.80萬(wan) 元,占17.3%

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降79.8%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計97.37萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少58.84萬(wan)  元,下降37.7%。主要原因是人員調動及項目資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.93萬(wan) 元,下降5.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.71萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.22萬(wan)  元,下降5.1%。主要原因是人員調動及項目資金減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降100%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出89.66萬(wan) 元,占92.1%,較年初預算數減少5.21萬(wan)  元,下降5.5%,主要原因是人員調動及項目資金減少。

2)衛生健康支出4.19萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加0.00萬(wan)  元,增長0%,無變化。

3)住房保障支出3.52萬(wan) 元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan)  元,增長0%,無變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出80.57萬(wan) 元。其中:人員經費68.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5.89萬(wan)  元,增長9.5%,主要原因是工資正常加薪升級。人員經費用途主要包括人員工資及社會(hui) 保險繳費。公用經費12.49萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.57萬(wan) 元,下降11.2%,主要原因是減少辦公日常雜支。公用經費用途主要包括辦公日常雜支。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.04萬(wan) 元,較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。 較上年支出數減少0.09萬(wan)  元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國(境)費用。

本單位2020年度未發生公務車購置費。

本單位2020年度未發生公務車運行維護費。

公務接待費0.04萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待其他區縣學習(xi) 參觀單位。費用支出較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。

(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待1批次3人,其中:國內(nei) 外事接待1批次,3人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費130元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。

(二)國有資產(chan) 占用情況說明

因我單位與(yu) 主管部門共同辦公,我單位資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體(ti) 和兩(liang) 個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金16.8萬(wan) 元。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2020年度項目績效自評表

項目名稱

傷(shang) 殘軍(jun) 人撫恤金

自評總分

95

主管部門


實施單位

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率(%)

執行率得分

年度總金額

16.8

16.8

16.8

95

100%


其中:財政撥款

16.8

16.8

16.8

95

100%


上年結轉結餘(yu)







其他資金







年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況

主要是保潔人員的勞務費及社保費

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

產(chan) 出指標

數量目標

保潔人員

4人

4人

25


數量目標
























效益指標

項目效益

可持續影響

長期

長期

25








滿意度指標

滿意度調查

群眾(zhong) 滿意

100%

95%

22


滿意度調查

主管部門滿意

100%

95%

23








說明


2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858810

一、部門基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館是一個(ge) 財政全額撥款事業(ye) 單位,隸屬豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局。職能職責為(wei) 褒揚烈士,教育群眾(zhong) ;負責革命傳(chuan) 承和愛國主義(yi) 教育;負責烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展,承辦烈士事跡宣傳(chuan) 、講解和紀念活動組織工作;負責烈士墓園維修管護;製定烈士事跡編纂規劃,組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作;組織開展紅色旅遊。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館設綜合科、宣教科兩(liang) 個(ge) 部門; 共有事業(ye) 編製數5人,單位年末實有人員3單位年末實有在編在崗人員3人。

(三)單位構成

從(cong) 預算單位構成看,本單位納入本豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計97.55萬(wan) 元,支出總計97.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 減少58.83萬(wan) 元、 下降37.6%,主要原因是人員調動及項目資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%,主要原因 是人員調動及項目資金減少。其中:財政撥款收入96.66萬(wan) 元,占100%;年初結轉和結餘(yu) 0.89萬(wan) 元。3.支出情況。2020年度支出合計97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%,主要原因是人員調動及項目資金減少。其中:基本支出 80.57萬(wan) 元,占82.7%;項目支出16.80萬(wan) 元,占17.3%

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降79.8%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計97.37萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少58.84萬(wan)  元,下降37.7%。主要原因是人員調動及項目資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入96.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.83萬(wan) 元,下降37.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.93萬(wan) 元,下降5.8%。主要原因是人員調動及項目資金減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.71萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出97.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少58.12萬(wan) 元,下降37.4%。主要原因是人員調動及項目資金減少。較年初預算數 減少5.22萬(wan)  元,下降5.1%。主要原因是人員調動及項目資金減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.71萬(wan) 元,下降100%,主要原因是按時完成資金利用保障工作順利開展。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出89.66萬(wan) 元,占92.1%,較年初預算數減少5.21萬(wan)  元,下降5.5%,主要原因是人員調動及項目資金減少。

2)衛生健康支出4.19萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加0.00萬(wan)  元,增長0%,無變化。

3)住房保障支出3.52萬(wan) 元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan)  元,增長0%,無變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出80.57萬(wan) 元。其中:人員經費68.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5.89萬(wan)  元,增長9.5%,主要原因是工資正常加薪升級。人員經費用途主要包括人員工資及社會(hui) 保險繳費。公用經費12.49萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.57萬(wan) 元,下降11.2%,主要原因是減少辦公日常雜支。公用經費用途主要包括辦公日常雜支。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.04萬(wan) 元,較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。 較上年支出數減少0.09萬(wan)  元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國(境)費用。

本單位2020年度未發生公務車購置費。

本單位2020年度未發生公務車運行維護費。

公務接待費0.04萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待其他區縣學習(xi) 參觀單位。費用支出較年初預算數減少0.71萬(wan) 元,下降94.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少0.09萬(wan) 元,下降69.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉(jian) 節約。

(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待1批次3人,其中:國內(nei) 外事接待1批次,3人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費130元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降,主要原因是本單位2020年沒有會(hui) 議費支出。

(二)國有資產(chan) 占用情況說明

因我單位與(yu) 主管部門共同辦公,我單位資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體(ti) 和兩(liang) 個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金16.8萬(wan) 元。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2020年度項目績效自評表

項目名稱

傷(shang) 殘軍(jun) 人撫恤金

自評總分

95

主管部門


實施單位

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率(%)

執行率得分

年度總金額

16.8

16.8

16.8

95

100%


其中:財政撥款

16.8

16.8

16.8

95

100%


上年結轉結餘(yu)







其他資金







年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況

主要是保潔人員的勞務費及社保費

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

產(chan) 出指標

數量目標

保潔人員

4人

4人

25


數量目標
























效益指標

項目效益

可持續影響

長期

長期

25








滿意度指標

滿意度調查

群眾(zhong) 滿意

100%

95%

22


滿意度調查

主管部門滿意

100%

95%

23








說明


2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-81858810

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