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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2023-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 發布日期 ] | 2022-10-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2023-00003 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 |
| [ 發布日期 ] | 2022-10-13 |
豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局 2021年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1、組織實施退役軍(jun) 人思想政治、管理保障和安置優(you) 撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向。
2、負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍(jun) 籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(ye) 、就業(ye) 退役軍(jun) 人服務管理工作。
3、組織開展退役軍(jun) 人教育培訓工作,協調扶持退役軍(jun) 人和隨軍(jun) 隨調家屬就業(ye) 創業(ye) 。
4、會(hui) 同有關(guan) 部門組織實施退役軍(jun) 人特殊保障政策。
5、組織協調落實移交地方的離休退役軍(jun) 人、符合條件的其他退役軍(jun) 人和無軍(jun) 籍退休退職職工的住房保障工作。
6、組織開展傷(shang) 病殘退役軍(jun) 人服務管理和撫恤工作,組織協調落實有關(guan) 退役軍(jun) 人醫療、療養(yang) 、養(yang) 老等工作。承擔不適宜續續服役的傷(shang) 病殘軍(jun) 人相關(guan) 工作。
7、組織開展全縣擁軍(jun) 優(you) 屬工作。負責現役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人、軍(jun) 隊文職人員和軍(jun) 屬優(you) 待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨(dang) 抗戰老兵等有關(guan) 人員優(you) 待政策。
8、負責烈士及退役軍(jun) 人榮譽獎勵、軍(jun) 人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guan) 工作,承辦縣內(nei) 烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人工作單位和個(ge) 人先進典型事跡。
9、指導並監督檢查退役軍(jun) 人相關(guan) 法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
本部門內(nei) 設機構4個(ge) :辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。
(三)單位構成。
單位構成看,納入本部門2021年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心、豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務管理中心、豐(feng) 都縣革命烈士紀念館等。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計8,363.19萬(wan) 元,支出總計8,363.19萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少1,215.69萬(wan) 元、下降12.7%,主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。
2.收入情況。2021年度收入合計8,362.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,214.24萬(wan) 元,下降12.7%,主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。其中:財政撥款收入8,362.99萬(wan) 元,占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計8,362.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,215.73萬(wan) 元,下降12.7%,主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。其中:基本支出408.55萬(wan) 元,占4.9%;項目支出7,954.22萬(wan) 元,占95.1%。
4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.04萬(wan) 元,增長10.5%,主要原因是基本支出結餘(yu) 。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計8,363.19萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1,215.51萬(wan) 元,下降12.7%。主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入8,362.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,214.24萬(wan) 元,下降12.7%。主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。較年初預算數減少557.80萬(wan) 元,下降6.3%。主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續預算。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出8,362.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,215.73萬(wan) 元,下降12.7%。主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續。較年初預算數減少558.02萬(wan) 元,下降6.3%。主要原因是本年減少了退役軍(jun) 人的社保接續預算。
3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.22萬(wan) 元,增長110%,主要原因是基本支出結餘(yu) 。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)教育支出5.00萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加5.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是退役軍(jun) 人學曆教育補助。
(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出7,869.59萬(wan) 元,占94.1%,較年初預算數減少1,012.21萬(wan) 元,下降11.4%,主要原因是減小項目支出、退役軍(jun) 人的社保接續預算。
(3)衛生健康支出461.15萬(wan) 元,占5.5%,較年初預算數增加440.11萬(wan) 元,增長2091.8%,主要原因是優(you) 撫對象醫療報銷增加(原在醫保局報銷)。
(4)住房保障支出27.03萬(wan) 元,占0.3%,較年初預算數增加9.09萬(wan) 元,增長50.7%,主要原因是人員基本工資調資及增加人員。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出408.55萬(wan) 元。其中:人員經費348.49萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2.56萬(wan) 元,增長0.7%,主要原因是人員基本工資調資,人員經費用途主要包括工資、規範津貼、獎勵績效、住房公積金、養(yang) 老保險、醫療保險、職業(ye) 年金等。公用經費60.06萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加13.22萬(wan) 元,增長28.2%,主要原因是增加勞務費、辦公用品等。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業(ye) 務費、水電費、電話費等。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
“2021年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。”
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計7.25萬(wan) 元,較年初預算數減少0.75萬(wan) 元,下降9.4%,主要原因是接待費用,較上年支出數增加0.68萬(wan) 元,增長10.4%,主要原因是增加市局調研我縣退役軍(jun) 人服務站機構運行。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,主要是用於(yu) 主要是本部門2021年未安排因公出國(境)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是本部門2021年未安排因公出國(境)。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是較上年持平。
公務車購置費0.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 公務車。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是公車改革,較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是較上年持平。
公務車運行維護費5.88萬(wan) 元,主要用於(yu) 公務車維修費、燃料費、過路過橋。費用支出較年初預算數增加1.88萬(wan) 元,增長47%,主要原因是下鄉(xiang) 聯係工作。較上年支出數增加1.88萬(wan) 元,增長47%,主要原因是下鄉(xiang) 聯係工作。
公務接待費1.37萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市局我部門調研、各區縣同行來我部門聯係工作等。費用支出較年初預算數減少2.63萬(wan) 元,下降65.8%,主要原因是嚴(yan) 格按照中央八項規定。較上年支出數減少1.20萬(wan) 元,下降46.7%,主要原因是嚴(yan) 格控製“三公”經費。
(三)“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待24批次110人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費124.14元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費5.88萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。
本年度會(hui) 議費支出1.71萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.21萬(wan) 元,增長14%,主要原因是退役安置及軍(jun) 休幹部座談會(hui) 議。本年度培訓費支出0.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.16萬(wan) 元,增長%,主要原因是退役士兵就業(ye) 創業(ye) 培訓。
2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出45.83萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、差旅費、工會(hui) 、會(hui) 議費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加11.48萬(wan) 元,增長33.4%,主要原因是差旅、工會(hui) 經費。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我局16個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金2362.14萬(wan) 元;開展績效評價(jia) 1項,涉及資金2362.14萬(wan) 元。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2021年度項目績效自評表
|
項目名稱 |
退役軍(jun) 人傷(shang) 殘撫恤 |
自評總分 |
96 | ||||
|
主管部門 |
豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局 |
實施單位 |
豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局 | ||||
|
項目資金(萬(wan) 元) |
2362.14 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
預算執行率(%)(全年執行數/全年預算數) | ||
|
年度總金額 |
2362.14 |
2362.14 |
2362.14 |
100% | |||
|
其中:財政撥款 |
2362.14 |
2362.14 |
2362.14 |
100% | |||
|
上年結轉結餘(yu) |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
年度總體(ti) 目標 |
預期目標 |
全年已完成 | |||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
|
產(chan) 出指標 |
數量指標 |
傷(shang) 殘撫恤人數 |
3763 |
3763 |
25 |
25 | |
|
質量指標 |
經費足額撥付 |
100% |
100 |
20 |
20 | ||
|
質量指標 |
補助標準按規定執行率 |
100 |
100 |
25 |
25 | ||
|
效益指標 |
社會(hui) 效益指標 |
傷(shang) 殘人員生活情況 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
16 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
優(you) 撫對象滿意度 |
91% |
91% |
10 |
10 | |
|
說明 |
|||||||
2.績效自評報告或案例。無
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。
“我單位績效自評均已完成年度績效目標。”
(三)重點績效評價(jia) 結果。
“我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。”
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:秦華蓉023-81855810
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