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[ 索引號 ] 11500230008686473P/2025-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686473P/2025-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣統計局(本級)2025年部門預算情況說明

        一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔組織領導和管理協調全縣統計工作的職責,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計製度、統計標準和統計發展規劃;製定並組織實施地方統計調查製度和統計改革發展規劃。

2.管理和指導本縣鄉(xiang) 鎮(街道)、部門(行業(ye) )統計工作;協調政府綜合統計與(yu) 部門統計之間的關(guan) 係;加強全縣統計基層工作和統計隊伍建設。

3.組織實施全縣國民經濟核算製度;組織實施全縣二、三產(chan) 業(ye) 有關(guan) 統計調查;搜集、整理和提供有關(guan) 國民經濟、社會(hui) 發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據,並對其基本情況進行統計分析、統計預測和統計監督。

4.建立健全全縣經濟社會(hui) 發展的統計監測和評價(jia) 體(ti) 係,加強動態監測和決(jue) 策谘詢服務;加強與(yu) 市級相關(guan) 部門對區縣考核評價(jia) 工作的溝通協調工作。

5.建立有關(guan) 統計數據質量審核、評估和監控製度並組織實施;依法對部門統計數據進行審核、評估;定期整理、核定、管理、提供、發布全縣主要經濟指標和社會(hui) 發展的統計公報;發布全縣國民經濟和社會(hui) 發展情況的統計信息;加強對全縣統計信息發布的規範管理,組織建立統計信息共享製度和發布製度。

6.對經營性統計調查行為(wei) 和涉外調查進行審批,對各級各部門開展的統計調查進行備案等;依法管理地方統計調查項目;審查全縣各部門的統計調查計劃及其調查方案,管理各部門製發的統計調查表;對統計係統各項調查活動進行管理。

7.負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣統計局內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、法規監察科(行政審批服務科)三個(ge) 職能科室。下設社會(hui) 經濟調查隊參公事業(ye) 單位及社情民意調查中心事業(ye) 單位。豐(feng) 都縣統計局機關(guan) 行政編製8名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算395.49萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款395.49萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少329.28萬(wan) 元,主要是項目撥款減少333.73萬(wan) 元,基本支出增加4.46萬(wan) 元

(二)支出預算:2025年年初預算數395.49萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出321.81萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出45.82萬(wan) 元,衛生健康支出14.02萬(wan) 元,住房保障支出13.84萬(wan) 元。支出較去年減少329.28萬(wan) 元,主要是項目支出減少333.73萬(wan) 元,基本支出增加4.46萬(wan) 元

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入395.49萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出395.49萬(wan) 元,比2024減少329.28萬(wan) 元。其中:基本支出148.29萬(wan) 元,2024減少69.23萬(wan) 元。基本支出主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出173.52萬(wan) 元,比2024減少333.73萬(wan) 元,主要原因是第五次全國經濟普查進入尾聲階段,項目支出主要用於(yu) 事後質量抽查、普查資料編印及民意調查等重點工作。

豐(feng) 都縣統計局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算1萬(wan) 元,與(yu) 2024持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,因為(wei) 統計局無因公出國(境)工作安排;公務接待費1萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,主要原因是沒有新車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費26.11萬(wan) 元,比上年增加0.13萬(wan) 元,主要原因為(wei) 今年增加了水費、電費和郵電費等,減少了其他商品和服務支出費用。主要用於(yu) 辦公費、公車運行費、公務接待費培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。豐(feng) 都縣統計局(本級)政府采購預算總額2.76萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。豐(feng) 都縣統計局(本級)2025年無項目實行績效目標管理。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202412月,豐(feng) 都縣統計局(本級)無國有資產(chan) 占有使用情況。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:杜榮緣  聯係方式:023-70605285


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