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[ 索引號 ] 11500230008686473P/2022-00029 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 發布日期 ] 2022-10-11
[ 索引號 ] 11500230008686473P/2022-00029
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-11
[ 發布日期 ] 2022-10-11

豐(feng) 都縣統計局2021年度部門決(jue) 算情況說明



一、部門基本情況

(一)職能職責

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會(hui) 發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關(guan) 法律、法規,擬訂全縣統計工作規範性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃;指導、監督檢查各鄉(xiang) 鎮、縣直各部門的統計工作;監督檢查統計法律、法規在全縣範圍內(nei) 的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體(ti) 係,組織實施國民經濟核算製度和投入產(chan) 出調查,核算全縣國內(nei) 生產(chan) 總值,匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農(nong) 業(ye) 等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guan) 國情國力方麵的統計數據。

(二)機構設置

重慶市豐(feng) 都縣統計局為(wei) 縣政府工作部門,內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、法規監察科(行政許可服務科)三個(ge) 職能科室。下設統計執法檢查隊、社會(hui) 經濟調查隊、社情民意調查中心三個(ge) 事業(ye) 單位。

(三)單位構成

從(cong) 預算單位構成看,納入2020年度部門決(jue) 算匯編範圍的單位共4個(ge) ,包括豐(feng) 都縣統計局本級,豐(feng) 都縣統計執法檢查隊,豐(feng) 都縣社會(hui) 經濟調查隊,豐(feng) 都縣社情民意調查中心。因本單位二級機構屬非獨立核算單位,故本單位決(jue) 算就是局本級的決(jue) 算。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1總體(ti) 情況。2021年度收入總計551.08萬(wan) 元,支出總計551.08萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少66.04萬(wan) 元、下降10.7%,主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。

2收入情況。2021年度收入合計551.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少53.72萬(wan) 元,下降8.9%,主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。其中:財政撥款收入551.08萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3支出情況。2021年度支出合計551.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少66.04萬(wan) 元,下降10.7%,主要原因是人數減少和減少統計管理項目經費收入。其中:基本支出358.41萬(wan) 元,占65%;項目支出192.67萬(wan) 元,占35%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平

()財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2021年度財政撥款收、支總計551.08萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比,財政撥款收、支總計各減少66.04萬(wan) 元,下降10.7%。主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入551.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少53.72萬(wan) 元,下降8.9%。主要原因是今年在職職工人數減少和年度目標考核發放標準下降。較年初預算數減少308.56萬(wan) 元,下降35.9%。主要原因是年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉(xiang) 鎮,調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出551.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少66.04萬(wan) 元,下降10.7%;較年初預算數減少308.56萬(wan) 元,下降35.9%。主要原因是年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉(xiang) 鎮,調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。

3結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

4比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出445.63萬(wan) 元,占80.9%,較年初預算數減少345.46萬(wan) 元,下降43.7%年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉(xiang) 鎮,調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。

2)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出2.50萬(wan) 元,占0.5%,較年初

預算數增加2.50萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是年中增加了巾幗夜校滿意度和文化效能績效評價(jia) 調查。

3)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出60.76萬(wan) 元,占11%,較年初預算數增加29.21萬(wan) 元,增長92.6%,主要原因一是補繳職業(ye) 年金未納入年初預算,二是退休人員健康休養(yang) 費較年初預算有增加

4)衛生健康支出21.84萬(wan) 元,占4%,較年初預算數增加0.68萬(wan) 元,增長3.2%,主要原因是工資調整計費基數增加

5)節能環保支出4.50萬(wan) 元,占0.8%,較年初預算數增加4.50萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是年中追加了城鎮日常滿意度和環境保護滿意度調查費用。

6)住房保障支出15.84萬(wan) 元,占2.9%與(yu) 年初預算持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出358.41萬(wan) 元。其中:人員經費304.19萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少96.29萬(wan) 元,下降24%,主要原因是在職職工人數減少和年度目標考核發放標準下降雙重影響。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費54.22萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.84萬(wan) 元,增長3.5%,主要原因是今年工會(hui) 經費支出增多。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、工會(hui) 費、其他交通費、其他商品服務支出等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

2021年度“三公”經費支出共計4.50萬(wan) 元,較年初預算數減少6.50萬(wan) 元,下降59.1%,主要原因是今年縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數減少0.39萬(wan) 元,下降8%,主要原因是今年厲行節約嚴(yan) 控接待支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,本單位2021年度未發生因公出國(境)費用。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,本單位2021年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費4.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 下鄉(xiang) 開展執法檢查、數據檢查等的燃料費和車輛維修費等。費用支出與(yu) 年初預算數一致,與(yu) 上年持平

公務接待費0.50萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市局到豐(feng) 都調研和數據質量抽查。費用支出較年初預算數減少6.50萬(wan) 元,下降92.9%,主要原因是今年縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數減少0.40萬(wan) 元,下降44.4%,主要原因是今年厲行節約嚴(yan) 控接待支出。

(三)三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待2批次53人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0 人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費95.08元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.87萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.22萬(wan) 元,下降20.2%,主要原因是受疫情和節約意識影響,會(hui) 議次數減少。本年度培訓費支出4.02萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7.26萬(wan) 元,下降64.4%,主要原因是去年開展了第七次人口普查,培訓了3600人,而今年無大型培訓

(二)機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出54.22萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、物業(ye) 管理費、出務出差差旅費、工會(hui) 費、其他交通費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加1.84萬(wan) 元,增長3.5%,主要原因是增加了向統計局工會(hui) 劃撥工會(hui) 費

(三)國有資產(chan) 占用情況說明。

截至20211231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對部門整體(ti) 和11個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評12項,涉及資金551.08萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了單位正常運轉,完成了網聯直報、統計執法、統計培訓、第七次人口普查、民意調查等項目,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2021年度部門整體(ti) 績效自評表


(項目)名稱

部門整體(ti) 績效

主管部門

豐(feng) 都縣統計局

資金使用單位

139001-豐(feng) 都縣統計局(本級)

資金情況(萬(wan) 元)


全年預算數(A

全年執行數(B

預算執行率(B/A)

年度資金總額:

551.08

551.08

100%

其中:中央財政資金

3

3

100%

市級資金

31.33

31.33

100%

縣級資金

516.75

516.75

100%

其他資金




總體(ti) 目標完成情況

總體(ti) 目標

全年實際完成情況

1.保障統計局係統人員的人員經費、公用經費和住房改革支出。2.組織實施一、二、三產(chan) 業(ye) 有關(guan) 統計調查:搜集、整理和提供有關(guan) 國民經濟、社會(hui) 發展、科技進步、 能源資源和環境等統計數據,確保全國統計調查任務的順利完成,並為(wei) 地方政府決(jue) 策提供決(jue) 策。3.組織實施周期性及大型普查工作,結合本地區實際製定普查實施方案,落實普查經費,選聘普查指導員和普查員,組織開展業(ye) 務培訓、清查摸底、宣傳(chuan) 動員等工作,做好普查後勤物資保障。4.加強統計信息化建設,保障網絡及相關(guan) 設備穩定運行,及時處理故障,維修更新故障設備。

1.保障統計局係統人員的人員經費、公用經費和住房改革支出。2.組織實施一、二、三產(chan) 業(ye) 有關(guan) 統計調查:搜集、整理和提供有關(guan) 國民經濟、社會(hui) 發展、科技進步、 能源資源和環境等統計數據,確保全國統計調查任務的順利完成,並為(wei) 地方政府決(jue) 策提供決(jue) 策。3.組織實施周期性及大型普查工作,結合本地區實際製定普查實施方案,落實普查經費,選聘普查指導員和普查員,組織開展業(ye) 務培訓、清查摸底、宣傳(chuan) 動員等工作,做好普查後勤物資保障。4.加強統計信息化建設,保障網絡及相關(guan) 設備穩定運行,及時處理故障,維修更新故障設備。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際

完成值

未完成原因改進措施

產(chan)


數量指標

統計數據歸檔、整理率

98%

100%


數據處理完成度

95%

100%


質量指標

完成主要統計指標數據質量評估

94%

100%


保障統計網絡正常運轉率

96%

100%


時效指標

數據采集及時率

97%

100%


數據報送及時率

95%

100%


對外發布統計數據及時率

96%

100%


效益指標

社會(hui) 效益指標

提供統計谘詢人次

4人次

6人次


滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

96%


說明



2021年度項目績效自評表


項目名稱

網聯直報工作經費

自評總分

100

主管部門

豐(feng) 都縣統計局

實施單位

豐(feng) 都縣統計局本級

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

預算執行率(%)(全年執行數/全年預算數)

年度總金額

9

9

9

100%

其中:財政撥款

9

9

9

100%

上年結轉結餘(yu)





其他資金





年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況

完成聯網直報企業(ye) 380家,完成投資項目50個(ge) 。

完成聯網直報企業(ye) 380家,完成投資項目50個(ge) 。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

產(chan) 出指標

數量指標

規上企業(ye) 聯網直報

380

380

15

15

數量指標

規下企業(ye) 聯網直報

150

150

15

15

數量指標

投資項目聯網直報

50個(ge)

50個(ge)

15

15

質量指標

直報準確

符合質量

80%(含)-100%

10

10

時限指標

項目時限

2021年底

2021年底

5

5

效益指標

社會(hui) 效益

指標

社會(hui) 穩定和諧

良好

良好

30

30

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95%

95%

10

10

說明



2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70605358


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