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[ 索引號 ] 11500230008689885B/2025-00018 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣商務委
[ 成文日期 ] 2025-03-05 [ 發布日期 ] 2025-03-05
[ 索引號 ] 11500230008689885B/2025-00018
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣商務委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-05
[ 發布日期 ] 2025-03-05

豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心2025年單位預算情況說明

豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。承擔口岸建設管理協調服務;負責本縣口岸與(yu) 其他單位工作開展的協調服務;物流管理服務;為(wei) 口岸查驗單位、出入境旅客等提供服務。

(二)單位構成。本單位級別為(wei) 正科級,無內(nei) 設科室,二級預算單位,核定事業(ye) 編製為(wei) 4名,實有在編人員4名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數79.77萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款79.77萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加46.48萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加46.48萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數79.77萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出62.24萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出10.37萬(wan) 元,衛生健康支出3.65萬(wan) 元,住房保障支出3.51萬(wan) 元。支出較去年增加46.48萬(wan) 元,主要是基本支出增加46.48萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入79.77萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出79.77萬(wan) 元,比2024年增加46.48萬(wan) 元。其中:基本支出79.77萬(wan) 元,比2024年增加46.48萬(wan) 元,主要原因是2024年中途調入2名人員,導致數據增加。主要用於(yu) 保障在職人員工資、社會(hui) 保險、住房公積金等人員經費;保障單位正常運轉的辦公費、水電費、差旅費、物業(ye) 管理費、其他商品和服務支出等公用經費。

2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出  0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心屬於(yu) 事業(ye) 單位,不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.1萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.1萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購貨物預算0.1萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目資金,未實行績效目標管理。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,本單位無車輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心2025年部門預算公開表(附表1-9)

部門預算公開聯係人:彭喜梅  聯係方式:023-70738505



2025年部門預算公開表


豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心



(公章)


報送日期:2025年3月5日


單位負責人簽章:範一傑          財務負責人簽章:黃宏           製表人簽章:彭喜梅



表一
















財政撥款收支總表








單位:萬(wan) 元


收入

支出


項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算


一、本年收入

79.77

一、本年支出

79.77

79.77




一般公共預算資金

79.77

一般公共服務支出

62.24

62.24




政府性基金預算資金


社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

10.37

10.37




國有資本經營預算資金


衛生健康支出

3.65

3.65






住房保障支出

3.51

3.51












二、上年結轉


二、結轉下年






一般公共預算撥款








政府性基金預算撥款








國有資本經營收入
















收入合計

79.77

支出合計

79.77

79.77




表二






一般公共預算財政撥款支出預算表













單位:萬(wan) 元


功能分類科目

2025年預算數


科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出


合計

79.77

79.77



201

一般公共服務支出

62.24

62.24



20113

商貿事務

62.24

62.24



2011350

事業(ye) 運行

62.24

62.24



208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

10.37

10.37



20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

10.37

10.37



2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

6.91

6.91



2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

3.46

3.46



210

衛生健康支出

3.65

3.65



21011

行政事業(ye) 單位醫療

3.65

3.65



2101102

事業(ye) 單位醫療

2.48

2.48



2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

1.17

1.17



221

住房保障支出

3.51

3.51



22102

住房改革支出

3.51

3.51



2210201

住房公積金

3.51

3.51





表三






一般公共預算財政撥款基本支出預算表













單位:萬(wan) 元


經濟分類科目

2025年基本支出


科目編碼

科目名稱

總計

人員經費

日常公用經費


合計

79.77

69.52

10.25


301

工資福利支出

69.52

69.52



30101

基本工資

15.73

15.73



30102

津貼補貼

0.62

0.62



30107

績效工資

35.64

35.64



30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

6.91

6.91



30109

職業(ye) 年金繳費

3.46

3.46



30110

職工基本醫療保險繳費

2.48

2.48



30112

其他社會(hui) 保障繳費

0.53

0.53



30113

住房公積金

3.51

3.51



30114

醫療費

0.64

0.64



302

商品和服務支出

10.25


10.25


30201

辦公費

0.70


0.70


30205

水費

0.05


0.05


30206

電費

0.25


0.25


30209

物業(ye) 管理費

0.48


0.48


30211

差旅費

0.80


0.80


30214

租賃費

0.45


0.45


30216

培訓費

0.44


0.44


30228

工會(hui) 經費

2.28


2.28


30229

福利費

0.88


0.88


30299

其他商品和服務支出

3.92


3.92


表四







一般公共預算“三公”經費支出表









單位:萬(wan) 元


2025年預算數


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車購置費

公務用車運行費









備注:本單位無該項收支,故本表無數據







表五






政府性基金預算支出表













單位:萬(wan) 元


科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出


總計

基本支出

項目支出


合計























備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。


表六





部門收支總表











單位:萬(wan) 元


收入

支出


項目

預算數

項目

預算數


合計

79.77

合計

79.77


一般公共預算資金

79.77

一般公共服務支出

62.24


政府性基金預算資金


社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

10.37


國有資本經營預算資金


衛生健康支出

3.65


財政專(zhuan) 戶管理資金


住房保障支出

3.51


事業(ye) 收入資金





上級補助收入資金





附屬單位上繳收入資金





事業(ye) 單位經營收入資金





其他收入資金





表七













部門收入總表



























單位:萬(wan) 元


科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專(zhuan) 戶管理資金收入

事業(ye) 收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(ye) 單位經營收入

其他收入


科目編碼

科目名稱


合計

79.77

79.77










201

一般公共服務支出

62.24

62.24










20113

商貿事務

62.24

62.24










2011350

事業(ye) 運行

62.24

62.24










208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

10.37

10.37










20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

10.37

10.37










2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

6.91

6.91










2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

3.46

3.46










210

衛生健康支出

3.65

3.65










21011

行政事業(ye) 單位醫療

3.65

3.65










2101102

事業(ye) 單位醫療

2.48

2.48










2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

1.17

1.17










221

住房保障支出

3.51

3.51










22102

住房改革支出

3.51

3.51










2210201

住房公積金

3.51

3.51










表八






部門支出總表













單位:萬(wan) 元


科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出


合計

79.77

79.77



201

一般公共服務支出

62.24

62.24



20113

商貿事務

62.24

62.24



2011350

事業(ye) 運行

62.24

62.24



208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

10.37

10.37



20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

10.37

10.37



2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

6.91

6.91



2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

3.46

3.46



210

衛生健康支出

3.65

3.65



21011

行政事業(ye) 單位醫療

3.65

3.65



2101102

事業(ye) 單位醫療

2.48

2.48



2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

1.17

1.17



221

住房保障支出

3.51

3.51



22102

住房改革支出

3.51

3.51



2210201

住房公積金

3.51

3.51



表九













政府采購預算明細表



























單位:萬(wan) 元


項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專(zhuan) 戶管理資金收入

事業(ye) 收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(ye) 單位經營收入

其他收入


合計

0.10

0.10










A

貨物

0.10

0.10










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