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| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2025-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2025-00018 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心2025年單位預算情況說明
豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。承擔口岸建設管理協調服務;負責本縣口岸與(yu) 其他單位工作開展的協調服務;物流管理服務;為(wei) 口岸查驗單位、出入境旅客等提供服務。
(二)單位構成。本單位級別為(wei) 正科級,無內(nei) 設科室,二級預算單位,核定事業(ye) 編製為(wei) 4名,實有在編人員4名。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數79.77萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款79.77萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加46.48萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加46.48萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數79.77萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出62.24萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出10.37萬(wan) 元,衛生健康支出3.65萬(wan) 元,住房保障支出3.51萬(wan) 元。支出較去年增加46.48萬(wan) 元,主要是基本支出增加46.48萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入79.77萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出79.77萬(wan) 元,比2024年增加46.48萬(wan) 元。其中:基本支出79.77萬(wan) 元,比2024年增加46.48萬(wan) 元,主要原因是2024年中途調入2名人員,導致數據增加。主要用於(yu) 保障在職人員工資、社會(hui) 保險、住房公積金等人員經費;保障單位正常運轉的辦公費、水電費、差旅費、物業(ye) 管理費、其他商品和服務支出等公用經費。
2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出 0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心屬於(yu) 事業(ye) 單位,不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.1萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.1萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購貨物預算0.1萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目資金,未實行績效目標管理。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,本單位無車輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心2025年部門預算公開表(附表1-9)
部門預算公開聯係人:彭喜梅 聯係方式:023-70738505
|
2025年部門預算公開表 |
|
豐(feng) 都縣口岸和物流服務中心 |
|
(公章) |
|
報送日期:2025年3月5日 |
|
單位負責人簽章:範一傑 財務負責人簽章:黃宏 製表人簽章:彭喜梅 |
|
表一 |
|||||||
|
財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | |
|
一、本年收入 |
79.77 |
一、本年支出 |
79.77 |
79.77 |
|||
|
一般公共預算資金 |
79.77 |
一般公共服務支出 |
62.24 |
62.24 |
|||
|
政府性基金預算資金 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
10.37 |
10.37 |
||||
|
國有資本經營預算資金 |
衛生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
||||
|
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
|||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||
|
國有資本經營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
79.77 |
支出合計 |
79.77 |
79.77 |
|||
|
表二 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
79.77 |
79.77 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
62.24 |
62.24 |
||
|
20113 |
商貿事務 |
62.24 |
62.24 |
||
|
2011350 |
事業(ye) 運行 |
62.24 |
62.24 |
||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
10.37 |
10.37 |
||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
10.37 |
10.37 |
||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
6.91 |
6.91 |
||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
3.65 |
3.65 |
||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
2.48 |
2.48 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
1.17 |
1.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
||
|
表三 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 | |
|
合計 |
79.77 |
69.52 |
10.25 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
69.52 |
69.52 |
||
|
30101 |
基本工資 |
15.73 |
15.73 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
0.62 |
0.62 |
||
|
30107 |
績效工資 |
35.64 |
35.64 |
||
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
6.91 |
6.91 |
||
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
3.46 |
3.46 |
||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.48 |
2.48 |
||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
0.53 |
0.53 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
||
|
30114 |
醫療費 |
0.64 |
0.64 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
10.25 |
10.25 | ||
|
30201 |
辦公費 |
0.70 |
0.70 | ||
|
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | ||
|
30206 |
電費 |
0.25 |
0.25 | ||
|
30209 |
物業(ye) 管理費 |
0.48 |
0.48 | ||
|
30211 |
差旅費 |
0.80 |
0.80 | ||
|
30214 |
租賃費 |
0.45 |
0.45 | ||
|
30216 |
培訓費 |
0.44 |
0.44 | ||
|
30228 |
工會(hui) 經費 |
2.28 |
2.28 | ||
|
30229 |
福利費 |
0.88 |
0.88 | ||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.92 |
3.92 | ||
|
表四 |
||||||
|
一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||
|
2025年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | |||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||
|
備注:本單位無該項收支,故本表無數據 |
||||||
|
表五 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||
|
部門收入總表 | ||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專(zhuan) 戶管理資金收入 |
事業(ye) 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(ye) 單位經營收入 |
其他收入 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
79.77 |
79.77 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
62.24 |
62.24 |
|||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
62.24 |
62.24 |
|||||||||
|
2011350 |
事業(ye) 運行 |
62.24 |
62.24 |
|||||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
10.37 |
10.37 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
10.37 |
10.37 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
3.65 |
3.65 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
2.48 |
2.48 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
部門支出總表 | |||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
79.77 |
79.77 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
62.24 |
62.24 |
||
|
20113 |
商貿事務 |
62.24 |
62.24 |
||
|
2011350 |
事業(ye) 運行 |
62.24 |
62.24 |
||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
10.37 |
10.37 |
||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
10.37 |
10.37 |
||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
6.91 |
6.91 |
||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
3.65 |
3.65 |
||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
2.48 |
2.48 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
1.17 |
1.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
||
|
表九 |
||||||||||||
|
政府采購預算明細表 | ||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專(zhuan) 戶管理資金收入 |
事業(ye) 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(ye) 單位經營收入 |
其他收入 | |
|
合計 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||
|
A |
貨物 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||