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| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2025-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2025-00017 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
豐(feng) 都縣商務委員會(hui) (本級)2025年部門預算情況說明
豐(feng) 都縣商務委員會(hui) (本級)
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責機關(guan) 日常運轉,承擔黨(dang) 群、信息、信訪、保密、統戰僑(qiao) 務、j9九游会网页版登录入口、人事工資、財務管理、資產(chan) 管理、目標考核、督查督辦、內(nei) 部審計、議提案辦理等工作。負責本部門規範性文件合法合規性審查工作。負責內(nei) 外貿各類資金、基金的協調和管理工作。負責機關(guan) 單位財務管理工作,編製和執行財政預決(jue) 算報告。負責行業(ye) 人才管理、幹部教育培訓工作。負責機關(guan) 離退休幹部管理等工作。2.負責擬訂和實施商貿流通產(chan) 業(ye) 發展規劃、行業(ye) 規劃、商業(ye) 網點建設規劃並組織實施。負責商貿流通行業(ye) 年度、季度目標計劃並組織實施。負責商貿流通行業(ye) 項目策劃、包裝,統籌協調項目投資計劃的實施和推進。負責分析商貿流通經濟運行狀況,商貿流通行業(ye) 重點企業(ye) 運行調度,“限上”企業(ye) 的培育和發展,指導企業(ye) “一套表”數據的填報工作。指導商貿流通業(ye) 改革工作,組織開展專(zhuan) 項調研活動,提出商貿流通業(ye) 發展戰略建議。擬定地方性產(chan) 業(ye) 政策,提出優(you) 化產(chan) 業(ye) 結構政策建議,引導大中小微企業(ye) 協同發展。負責招商引資及對外經濟合作。承擔重要商品的市場供求狀況監測及市場預測、預警和信息發布工作,落實重要生活必需品儲(chu) 備製度,負責突發性災害和突發性事件重要商品應急保供工作。承擔商貿流通信息網站建設管理工作。3.負責農(nong) 產(chan) 品市場體(ti) 係建設,負責“商貿強鎮”、鄉(xiang) 鎮商圈創建工作,負責農(nong) 超對接等農(nong) 產(chan) 品產(chan) 銷對接工作。擬訂和實施現代物流業(ye) 發展戰略、規劃、計劃和政策措施,推進物流業(ye) 發展。指導協調全縣物流園區、物流分撥中心規劃布局和多式聯運體(ti) 係發展統籌工作。提升物流通道互聯互通水平,提高多式聯運樞紐集疏運能力。統籌商貿行業(ye) 倉(cang) 儲(chu) 物流發展和監管工作。負責農(nong) 產(chan) 品、食品等冷鏈物流高質量發展,提高農(nong) 產(chan) 品流通效率和現代化水平。負責智能物流、物聯網等現代物流技術、信息化技術的推廣應用。負責與(yu) 市口岸物流辦對接物流相關(guan) 工作。統籌西部陸海新通道、“一帶一路”、渝新歐大通道工作。4.負責推動商務區(商圈)、特色商業(ye) 街、商品交易市場(除鄉(xiang) 鎮農(nong) 貿市場)和社區商業(ye) 發展,製定、完善、實施相關(guan) 建設規範。負責管理批零銷售、連鎖經營、直銷規範等工作。負責老字號發展與(yu) 保護。負責會(hui) 展行業(ye) 管理和組織會(hui) 展活動。負責商貿文化品牌建設工作。負責餐飲住宿業(ye) 管理工作,牽頭組織餐飲業(ye) 、住宿業(ye) 等級評定工作。負責家政、人像攝影、婚慶、沐浴、美容美發、家電維修、洗染等生活服務行業(ye) 管理工作,指導生活服務業(ye) 技能技術培訓。負責商貿行業(ye) 協會(hui) 管理工作。5.負責商務領域執法工作。負責商貿流通、成品油、汽車流通、報廢汽車、二手車、再生資源回收與(yu) 利用、廢棄電子產(chan) 品處理、美容美發、洗染等行業(ye) 安全、環境保護指導督促職責。牽頭協調實施限製銷售、使用塑料購物袋有關(guan) 工作。負責整頓和規範集鎮燃煤銷售網點工作負責商務領域社會(hui) 治安綜合治理、法製、誠信建設、反恐防暴工作。負責機關(guan) 法定職責內(nei) 的行政許可和公共服務事項辦理工作。負責商務領域案件法製審查工作。6.貫徹執行國家外貿外資外經、口岸開放工作方針政策和法律法規,推動“三外”及口岸開放管理工作落地見效,實現高質量發展。負責擬訂和實施全縣外貿外資外經發展規劃,提出促進“三外”工作高質量發展的政策舉(ju) 措。負責跟蹤、監測外貿企業(ye) 進出口情況,分析研究全縣外貿運行情況,提出對策建議並組織實施。負責發展貿易新業(ye) 態,組織企業(ye) 出國參展拓展海外市場。負責全縣外商投資促進工作,開展外資引進招商推介活動。負責對外投資、對外勞務派遣、對外承包工程和實施對外援助工作。負責擬定全縣口岸發展戰略、中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。牽頭做好內(nei) 陸型開放高地建設、經開區、中新示範項目合作、自由貿易試驗區聯動創新區等相關(guan) 工作,負責保稅倉(cang) 儲(chu) 、海關(guan) 監管作業(ye) 場所、指定監管場地等開放功能平台搭建及提檔升級工作。負責與(yu) 重慶海關(guan) 、市政府口岸物流辦、市貿促會(hui) 對接貿易發展及開放平台工作。7.負責擬訂和實施電子商務發展相關(guan) 政策、規劃、計劃、政策措施,推進落實電子商務相關(guan) 標準。負責電子商務行業(ye) 管理,牽頭推進商貿行業(ye) 電子信息化應用,協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業(ye) 發展。負責農(nong) 村電子商務公共服務、共同配送和人才培訓體(ti) 係建設,負責統籌協調消費幫扶工作。負責網銷農(nong) 產(chan) 品追溯和質量保障體(ti) 係建設及農(nong) 產(chan) 品電商品牌培育工作。負責電子商務行業(ye) 統計、監測、分析和信息發布工作。負責跨境電商工作。
(二)單位構成。本單位級別為(wei) 正科級,二級預算單位,內(nei) 設7個(ge) 職能科室(辦公室、規劃投資科、現代流通科、商業(ye) 發展服務科、行政執法科、外經貿與(yu) 開放平台科、電商與(yu) 信息化科);行政編製為(wei) 15名,實有在編人員15名。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2056.63萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2056.63萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加136.15萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加136.15萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2056.63萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出758.47萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出270.53萬(wan) 元,衛生健康支出41.92萬(wan) 元,商業(ye) 服務業(ye) 等支出960.27萬(wan) 元,住房保障支出25.45萬(wan) 元。支出較去年增加136.15萬(wan) 元,主要是基本支出增加69.77萬(wan) 元,項目支出增加66.38萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2056.63萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2056.63萬(wan) 元,比2024年增加136.15萬(wan) 元。其中:基本支出624.95萬(wan) 元,比2024年增加69.77萬(wan) 元,主要原因:原縣商務行政執法支隊撤銷,人員分流4名到縣商務委員會(hui) ;主要用於(yu) 保障本部門在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等基本支出;項目支出1431.68萬(wan) 元,比2024年增加66.38萬(wan) 元,主要原因是增加商務事務市級專(zhuan) 項資金和縣級專(zhuan) 項資金,主要用於(yu) 電商發展、商務安全檢查、外事經貿對接工作等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出0 萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。因本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。因本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.2萬(wan) 元,比2024年減少3.8萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費2.5萬(wan) 元,比2024年減少3.5萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格執行財務製度,厲行節約,導致費用減少;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2024年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是:嚴(yan) 格執行財務製度,厲行節約,導致費用減少;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 58.26萬(wan) 元,比上年增加6.65萬(wan) 元,主要原因是商貿事務工作量增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、租賃費,培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.56萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.56萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購貨物預算0.56萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1001.41萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:豐(feng) 都縣商務委員會(hui) (本級)2025年部門預算公開表(附表1-9)
部門預算公開聯係人:彭喜梅 聯係方式:023-70738505
|
2025年部門預算公開表 |
|
豐(feng) 都縣商務委員會(hui) (本級) |
|
(公章) |
|
報送日期:2025年3月5日 |
|
單位負責人簽章:隆小波財務負責人簽章:黃宏製表人簽章:彭喜梅 |
|
表一 |
|||||||
|
財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | |
|
一、本年收入 |
2,056.63 |
一、本年支出 |
2,056.63 |
2,056.63 |
|||
|
一般公共預算資金 |
2,056.63 |
一般公共服務支出 |
758.47 |
758.47 |
|||
|
政府性基金預算資金 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
270.53 |
270.53 |
||||
|
國有資本經營預算資金 |
衛生健康支出 |
41.92 |
41.92 |
||||
|
商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
960.27 |
960.27 |
|||||
|
住房保障支出 |
25.45 |
25.45 |
|||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||
|
國有資本經營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
2,056.63 |
支出合計 |
2,056.63 |
2,056.63 |
|||
|
表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,056.63 |
624.95 |
1,431.68 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
758.47 |
287.06 |
471.41 |
|
20113 |
商貿事務 |
758.47 |
287.06 |
471.41 |
|
2011301 |
行政運行 |
292.34 |
287.06 |
5.28 |
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
466.13 |
466.13 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
270.53 |
270.53 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
270.53 |
270.53 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.63 |
30.63 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
15.31 |
15.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
210.65 |
210.65 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
41.92 |
41.92 |
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
41.92 |
41.92 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
25.65 |
25.65 |
|
|
216 |
商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
960.27 |
960.27 | |
|
21602 |
商業(ye) 流通事務 |
635.27 |
635.27 | |
|
2160299 |
其他商業(ye) 流通事務支出 |
635.27 |
635.27 | |
|
21606 |
涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21699 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 | |
|
2169999 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
25.45 |
25.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.45 |
25.45 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
624.95 |
566.69 |
58.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
325.36 |
325.36 |
|
|
30101 |
基本工資 |
71.09 |
71.09 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
50.07 |
50.07 |
|
|
30103 |
獎金 |
90.90 |
90.90 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
30.63 |
30.63 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
15.31 |
15.31 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.27 |
16.27 |
|
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
3.45 |
3.45 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
30114 |
醫療費 |
22.20 |
22.20 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
62.73 |
13.07 |
49.66 |
|
30201 |
辦公費 |
1.10 |
1.10 | |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
5.20 |
5.20 | |
|
30209 |
物業(ye) 管理費 |
1.80 |
1.80 | |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30214 |
租賃費 |
4.00 |
4.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.91 |
1.91 | |
|
30217 |
公務接待費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
勞務費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工會(hui) 經費 |
6.04 |
6.04 | |
|
30229 |
福利費 |
3.81 |
3.81 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
13.07 |
13.07 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
12.40 |
12.40 | |
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
236.56 |
228.26 |
8.30 |
|
30301 |
離休費 |
18.51 |
18.51 |
|
|
30305 |
生活補助 |
209.75 |
209.75 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
8.30 |
8.30 | |
|
310 |
資本性支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.30 |
0.30 | |
|
表四 |
||||||
|
一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||
|
2025年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | |||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||
|
5.20 |
2.70 |
2.70 |
2.50 | |||
|
表五 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||
|
部門收入總表 | ||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專(zhuan) 戶管理資金收入 |
事業(ye) 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(ye) 單位經營收入 |
其他收入 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
2,056.63 |
2,056.63 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
758.47 |
758.47 |
|||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
758.47 |
758.47 |
|||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
292.34 |
292.34 |
|||||||||
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
466.13 |
466.13 |
|||||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
270.53 |
270.53 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
270.53 |
270.53 |
|||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.63 |
30.63 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
15.31 |
15.31 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
210.65 |
210.65 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
41.92 |
41.92 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
41.92 |
41.92 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.27 |
16.27 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
25.65 |
25.65 |
|||||||||
|
216 |
商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
960.27 |
960.27 |
|||||||||
|
21602 |
商業(ye) 流通事務 |
635.27 |
635.27 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商業(ye) 流通事務支出 |
635.27 |
635.27 |
|||||||||
|
21606 |
涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
2160699 |
其他涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
21699 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.45 |
25.45 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.45 |
25.45 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
25.45 |
25.45 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
部門支出總表 | |||||
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
2,056.63 |
624.95 |
1,431.68 | ||
|
201 |
一般公共服務支出 |
758.47 |
287.06 |
471.41 | |
|
20113 |
商貿事務 |
758.47 |
287.06 |
471.41 | |
|
2011301 |
行政運行 |
292.34 |
287.06 |
5.28 | |
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
466.13 |
466.13 | ||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
270.53 |
270.53 |
||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
270.53 |
270.53 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.63 |
30.63 |
||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
15.31 |
15.31 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
210.65 |
210.65 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
41.92 |
41.92 |
||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
41.92 |
41.92 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.27 |
16.27 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
25.65 |
25.65 |
||
|
216 |
商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
960.27 |
960.27 | ||
|
21602 |
商業(ye) 流通事務 |
635.27 |
635.27 | ||
|
2160299 |
其他商業(ye) 流通事務支出 |
635.27 |
635.27 | ||
|
21606 |
涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外發展服務支出 |
40.00 |
40.00 | ||
|
21699 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 | ||
|
2169999 |
其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
285.00 |
285.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.45 |
25.45 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.45 |
25.45 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
25.45 |
25.45 |
||
|
表九 |
||||||||||||
|
政府采購預算明細表 | ||||||||||||
|
單位:萬(wan) 元 | ||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專(zhuan) 戶管理資金收入 |
事業(ye) 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(ye) 單位經營收入 |
其他收入 | |
|
合計 |
0.56 |
0.56 |
||||||||||
|
A |
貨物 |
0.56 |
0.56 |
|||||||||