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[ 索引號 ] 115002300086869167/2024-00049 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣生態環境局
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 115002300086869167/2024-00049
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣生態環境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣生態環境監測站2024年部門預算

一、單位基本情況

(一)職能職責。

對本縣內(nei) 各種環境要素的質量狀況按照國家統一規定的要求,製定監測計劃和進行經常性的監測。定期向上級站及縣生態環境行政主管部門報送監測數據,編報本縣環境質量報告書(shu) 。對縣內(nei) 排放汙染物的單位進行定期或不定期的監測,建立汙染源檔案,監督和檢查各單位執行各類環境法規和標準的情況。為(wei) 排汙收費等環境管理提供監測數據。參加縣內(nei) 汙染事件和環境應急事件調查,為(wei) 仲裁環境汙染糾紛和環境應急事件提供監測數據。負責完成生態環境局所需要的各種監測任務。開展環境監測領域科學研究,促進環境監測技術發展。單位構成。

(二)機構設置,人員編製及會(hui) 計核算情況:豐(feng) 都縣生態環境監測站以縣生態環境局名義(yi) ,內(nei) 設5個(ge) 職能科室,核定事業(ye) 編製31人。2023年底共有在職職工31人,退休職工9人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數708.12萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款708.12萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加66.22萬(wan) 元,主要是本年度人員和項目增加,基本支出經費增加45.94萬(wan) 元,項目經費撥款增加20.28萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數708.12萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出80.90萬(wan) 元,衛生健康支出33.48萬(wan) 元,住房保障支出萬(wan) 元33.14萬(wan) 元,節能環保支出560.60萬(wan) 元。支出較去年增加66.22萬(wan) 元,主要是基本支出增加45.94萬(wan) 元,項目支出增加20.28萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入708.12萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出708.12萬(wan) 元,比2023年增加66.22萬(wan) 元。其中:基本支出687.84萬(wan) 元,比2023年增加45.94萬(wan) 元,主要原因是本年度人員增加以及人員正常晉升調資等,主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20.28萬(wan) 元,比2023年增加20.28萬(wan) 元,主要原因是本年度項目增加,項目經費撥款增加,主要用於(yu) 生態環境監測能力建設等重點工作。

豐(feng) 都縣生態環境監測站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算9.30萬(wan) 元,比2023年增加0.30萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是2024年無因公出國(境)費用預算;公務接待費3.90萬(wan) 元,比2023年增加0.90萬(wan) 元,主要原因是本年度市局目標任務增加,對接工作量增大;公務用車運行維護費3.90萬(wan) 元,比2023年減少2.10萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格控製公務出行,減少用車頻次;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年持平;主要原因是2024年無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量20.28萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:黃晶聯係方式:023-70702509

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