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| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2024-00047 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2024-00047 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊2024年部門預算
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義(yi) ,統一行使汙染防治、生態保護、核與(yu) 輻射安全的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。承擔全縣生態環境保護綜合行政執法的組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。參與(yu) 擬訂生態環境保護綜合行政執法管理製度。承擔汙染防治執法事項和重大違法案件的依法調查處理。依法開展水生態環境保護、飲用水水源地、地下水、入河排汙口,大氣環境保護,土壤生態環境保護,固體(ti) 廢物、化學品、重金屬,農(nong) 業(ye) 麵源、工業(ye) 噪聲等方麵的汙染防治執法和監督檢查。承擔生態保護執法事項和重大違法案件的依法調查處理。承擔自然保護地內(nei) 進行非法開礦、修路、築壩、建設等造成生態破壞的生態保護執法和監督檢查。依法開展因開發土地、礦藏等造成生態破壞的行政執法和監督檢查。承擔核與(yu) 輻射安全執法事項和重大違法案件的依法調查處理,依法組織開展核與(yu) 輻射安全監督檢查。承擔對鄉(xiang) 鎮(街道)生態環境保護綜合行政執法的稽查、監督和指導。承擔生態環境有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報受理日常工作。承擔與(yu) 生態環境保護綜合行政執法有關(guan) 的應急工作。完成縣委、縣政府和縣生態環境局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
機構設置,人員編製及會(hui) 計核算情況:豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義(yi) ,內(nei) 設5個(ge) 職能科室,核定事業(ye) 編製25人。2023年底共有在職職工21人,退休職工7人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數517.54萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款517.54萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加35.51萬(wan) 元,主要是本年度人員和項目增加,基本支出經費增加6.62萬(wan) 元,項目經費撥款增加28.89萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數517.54萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出72.60萬(wan) 元,衛生健康支出29.70萬(wan) 元,住房保障支出萬(wan) 元32.56萬(wan) 元,節能環保支出382.69萬(wan) 元。支出較去年增加35.51萬(wan) 元,主要是基本支出增加6.62萬(wan) 元,項目支出增加28.89萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入517.54萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出517.54萬(wan) 元,比2023年增加35.51萬(wan) 元。其中:基本支出488.65萬(wan) 元,比2023年增加6.62萬(wan) 元,主要原因是本年度人員增加以及人員正常晉升調資等,主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出28.89萬(wan) 元,比2023年增加28.89萬(wan) 元,主要原因是本年度項目增加,項目經費撥款增加,主要用於(yu) 生態環境執法建設等重點工作。
豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算8.00萬(wan) 元,比2023年減少1.50萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是2024年無因公出國(境)費用預算;公務接待費2.60萬(wan) 元,比2023年減少0.90萬(wan) 元,主要原因是本年度采取了節儉(jian) 措施,對“三公”經費進行了有效管控;公務用車運行維護費5.40萬(wan) 元,比2023年減少0.60萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格控製公務出行,減少用車頻次;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年持平;主要原因是2024年無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費66.88萬(wan) 元,比上年減少1.90萬(wan) 元,主要原因為(wei) 厲行節約,嚴(yan) 格控製機關(guan) 公用支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額280.00萬(wan) 元:政府采購貨物預算280.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算280.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量28.89萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:黃晶 聯係方式:023-70702509