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| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2023-00038 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2023-00038 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐(feng) 都縣生態環境監測站2023年部門預算
一、單位基本情況
(一)職能職責。
對本縣內(nei) 各種環境要素的質量狀況按照國家統一規定的要求,製定監測計劃和進行經常性的監測。定期向上級站及縣生態環境行政主管部門報送監測數據,編報本縣環境質量報告書(shu) 。對縣內(nei) 排放汙染物的單位進行定期或不定期的監測,建立汙染源檔案,監督和檢查各單位執行各類環境法規和標準的情況。為(wei) 排汙收費等環境管理提供監測數據。參加縣內(nei) 汙染事件和環境應急事件調查,為(wei) 仲裁環境汙染糾紛和環境應急事件提供監測數據。負責完成生態環境局所需要的各種監測任務。開展環境監測領域科學研究,促進環境監測技術發展。
(二)單位構成。機構設置,人員編製及會(hui) 計核算情況:豐(feng) 都縣生態環境監測站以縣生態環境局名義(yi) ,內(nei) 設5個(ge) 職能科室,核定事業(ye) 編製31人。2022年底共有在職職工30人,退休職工8人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2023年年初預算數641.90萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款641.90萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加62.49萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加62.49萬(wan) 元。
(二)支出預算:2023年年初預算數641.90萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出641.90萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出78.55萬(wan) 元,衛生健康支出32.21萬(wan) 元,住房保障支出32.02萬(wan) 元,節能環保支出499.12萬(wan) 元。支出較去年增加62.49萬(wan) 元,主要是基本支出增加94.49萬(wan) 元,項目支出減少32.00萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入641.90萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出641.90萬(wan) 元,比2022年增加62.49萬(wan) 元。其中:基本支出641.90萬(wan) 元,比2022年增加94.49萬(wan) 元,主要原因是人員正常調資等,主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2022年減少32萬(wan) 元,主要原因是本年度項目經費由縣生態環境局本級統籌安排。
豐(feng) 都縣生態環境監測站2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算9萬(wan) 元,比2022年減少6萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平;公務接待費3萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平,主要原因是采取了節儉(jian) 措施,對“三公”經費進行了有效管控;公務用車運行維護費6萬(wan) 元,與(yu) 2022年減少6萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格控製公務出行,減少出車次數;公務用車購置費 0萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平;主要原因是2023年無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2023年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:李小紅聯係方式:黃晶電話:023-70702509