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| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2024-00045 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2024-00045 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐(feng) 都縣水資源綜合事務中心2024年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責全麵實施最嚴(yan) 格水資源管理製度,堅守水資源開發利用控製、用水效率控製、水功能區限製納汙“三條紅線”;落實村鎮供水工程技術服務。
1. 承擔水資源利用、節約、保護與(yu) 管理的技術服務工作,負責取水單位的日常巡查工作;
2. 承擔村鎮供水工程規劃、建設、運行的技術服務工作;
3. 承擔村鎮供水工程運行業(ye) 務指導和統計工作;
4. 承擔水資源、村鎮供水信息平台技術服務工作;
5. 承辦上級交辦的其他相關(guan) 工作。
(二)單位構成。
本單位為(wei) 獨立法人事業(ye) 單位,無內(nei) 設科室。
二、單位收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數297.33萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款297.33萬(wan) 元。收入較去年增加33.55萬(wan) 元,主要是人員增加,人員經費公用經費增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數297.33萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出29.25萬(wan) 元,衛生健康支出14.79萬(wan) 元,住房保障支出14.62萬(wan) 元,農(nong) 林水支出238.66萬(wan) 元。支出較去年增加33.55萬(wan) 元,主要是人員增加,人員經費公用經費增加。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入297.33萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出297.33萬(wan) 元,比2023年增加33.55萬(wan) 元。其中:基本支出297.33萬(wan) 元,比2023年增加33.55萬(wan) 元,主要原因是人員增加,人員經費公用經費增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年無“三公”經費預算,比2023年減少1萬(wan) 元。主要原因為(wei) 公務接待費全部預算在水利局本級,減少公務接待費1萬(wan) 元。
其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。本單位本年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。本單位無項目支出。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:蹇曉峰聯係方式:023-70700690