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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2023-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 發布日期 ] | 2023-02-24 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2023-00023 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 |
| [ 發布日期 ] | 2023-02-24 |
豐(feng) 都縣市場監督管理局(本級)2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣市場監督管理局單位性質是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產(chan) 品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊(ce) 、計量、價(jia) 格監督、知識產(chan) 權監督等職能。
(二)單位構成。
豐(feng) 都縣市場監督管理局於(yu) 2019年3月12日正式組建,整合原食藥監、工商、質監的職能職責,增加價(jia) 格執法、知識產(chan) 權等相關(guan) 職能。下設18個(ge) 科室和10個(ge) 市場監管所,即辦公室、法製科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會(hui) 辦公室秘書(shu) 科)、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科(不良反應監測科)、產(chan) 品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊(ce) 和許可科、價(jia) 格監督檢查和反不正當競爭(zheng) 科(規範直銷與(yu) 打擊傳(chuan) 銷辦公室)、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監督管理科)信用監督管理科、知識產(chan) 權管理和廣告監督管理科、黨(dang) 建工作科以及城東(dong) 市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2023年年初預算數4295.23萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款4295.23萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少15.02萬(wan) 元,主要是按照厲行節約的相關(guan) 規定,減少了預算。
(二)支出預算:2023年年初預算數4295.23萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出3161.98萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出710.33萬(wan) 元,衛生健康支出173.91萬(wan) 元,住房保障支出249.02萬(wan) 元。支出較去年減少15.02萬(wan) 元,主要是基本支出增加882.41萬(wan) 元,項目支出減少897.43萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入4295.23萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出4295.23萬(wan) 元,比2022年減少15.02萬(wan) 元。其中:基本支出3882.43萬(wan) 元,比2022年增加882.41萬(wan) 元,主要原因是預算結構調整如人員的基礎性績效、社會(hui) 保險及公積金費用增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 412.8萬(wan) 元,比2022年減少897.43萬(wan) 元,主要原因是預算結構調整如人員的基礎性績效費用調整到基本支出等,主要用於(yu) 保障食品藥品監管、市場主體(ti) 發展、特種設備等安全監管等重點工作。
豐(feng) 都縣市場監督管理局(本級)2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算71.00萬(wan) 元,比2022年減少31.00萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wan) 元,與(yu) 2022年預算持平;公務接待費2.00萬(wan) 元,與(yu) 2022年預算持平;公務用車運行維護費69.00萬(wan) 元,比2022年減少31.00萬(wan) 元,主要原因是車輛數量減少,落實厲行節約相關(guan) 規定;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2022年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費529.64萬(wan) 元,比上年減少65.83萬(wan) 元,主要原因為(wei) 落實厲行節約相關(guan) 規定,減少支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0 萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2023年共10個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量412.80萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛21輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車18輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:豐(feng) 都縣市場監督管理局(本級)2023年部門預算公開表
部門預算公開聯係人:秦朝波 聯係方式: 023-70708551