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[ 索引號 ] 11500230MB19180751/2022-00012 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 市場監管、安全生產監管 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣市場監管局
[ 成文日期 ] 2022-01-26 [ 發布日期 ] 2022-01-26
[ 索引號 ] 11500230MB19180751/2022-00012
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 市場監管、安全生產監管
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣市場監管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-26
[ 發布日期 ] 2022-01-26

豐(feng) 都縣市場監督管理局2022年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣市場監督管理局單位性質是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產(chan) 品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊(ce) 、計量、價(jia) 格監督、知識產(chan) 權監督等職能。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣市場監督管理局於(yu) 2019年3月12日正式組建,整合原食藥監、工商、質監的職能職責,增加價(jia) 格執法、知識產(chan) 權等相關(guan) 職能。下設18個(ge) 科室和10個(ge) 市場監管所,即辦公室、法製科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會(hui) 辦公室秘書(shu) 科)、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科(不良反應監測科)、產(chan) 品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊(ce) 和許可科、價(jia) 格監督檢查和反不正當競爭(zheng) 科(規範直銷與(yu) 打擊傳(chuan) 銷辦公室)、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監督管理科)信用監督管理科、知識產(chan) 權管理和廣告監督管理科、黨(dang) 建工作科以及城東(dong) 市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。

豐(feng) 都縣市場監督管理綜合執法支隊為(wei) 我單位行政執法機構,未進行單獨預算。

豐(feng) 都縣消費者權益保護委員會(hui) 成現製劃轉到我單位,作為(wei) 下屬事業(ye) 單位,是我單位二級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2022年年初預算數4325.94萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款4325.94萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加33.2萬(wan) 元,主要是市級財政轉移支付經費撥款增加33.2萬(wan) 元。

(二)支出預算:2022年年初預算數4325.94萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出3494.29萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出516.49萬(wan) 元,衛生健康支出169.33萬(wan) 元,住房保障支出145.83萬(wan) 元。支出較去年增加33.2萬(wan) 元,主要是基本支出減少506.03 萬(wan) 元,項目支出增加539.23萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入4325.94萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出4325.94萬(wan) 元,比2021年增加33.2萬(wan) 元。其中:基本支出3015.7萬(wan) 元,比2021年減少506.03萬(wan) 元,主要原因是在職人員績效目標考核獎減少等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1310.23萬(wan) 元,比2021年增加539.23萬(wan) 元,主要原因是市級轉移支付項目預算、績效目標考核獎預留等,主要用於(yu) 保障食品藥品監管、市場主體(ti) 發展、特種設備等安全監管等重點工作。

豐(feng) 都縣市場監督管理局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算102萬(wan) 元,與(yu) 2021年“三公”經費預算保持不變。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2021年因公出國(境)預算保持不變;公務接待費 2萬(wan) 元,與(yu) 2021年公務接待預算保持不變;公務用車運行維護費100萬(wan) 元,與(yu) 2021年公務用車運行維護費預算保持不變;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2021年公務用車購置預算保持不變。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費610.84萬(wan) 元,比上年減少129.17萬(wan) 元,主要原因為(wei) 本年度將公務交通改革補貼納入人員經費,未納入機關(guan) 餘(yu) 下經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2022年共12個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量1310.23萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛25輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車24輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:2022年部門預算公開表及項目預算績效目標公開表

聯係方式:023-70708551            部門預算公開聯係人:徐映紅


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