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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2021-00050 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 市場監管、安全生產監管;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-03 | [ 發布日期 ] | 2021-02-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2021-00050 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 市場監管、安全生產監管;財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-03 |
| [ 發布日期 ] | 2021-02-03 |
豐(feng) 都縣市場監督管理局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣市場監督管理局單位性質是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產(chan) 品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊(ce) 、計量、價(jia) 格監督、知識產(chan) 權監督等職能。
(二)單位構成。
豐(feng) 都縣市場監督管理局於(yu) 2019年3月12日正式組建,整合原食藥監、工商、質監的職能職責,增加價(jia) 格執法、知識產(chan) 權等相關(guan) 職能。下設18個(ge) 科室、1個(ge) 執法支隊和10個(ge) 市場監管所,即辦公室、法製科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會(hui) 辦公室秘書(shu) 科)、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科(不良反應監測科)、產(chan) 品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊(ce) 和許可科、價(jia) 格監督檢查和反不正當競爭(zheng) 科(規範直銷與(yu) 打擊傳(chuan) 銷辦公室)、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監督管理科)信用監督管理科、知識產(chan) 權管理和廣告監督管理科、黨(dang) 建工作科、執法支隊以及城東(dong) 市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。豐(feng) 都縣消費者權益保護委員會(hui) 成現製劃轉到我單位,作為(wei) 下屬事業(ye) 單位,未進行單獨核算。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2021年年初預算數4292.74萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款4292.74萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少391.36萬(wan) 元,主要是人員減少9人,項目收入減少,一般公共預算收入減少391.36萬(wan) 元。
(二)支出預算:2021年年初預算數4292.74萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出3413.34萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出531.22萬(wan) 元,衛生健康支出200.68萬(wan) 元,住房保障支出147.50萬(wan) 元。支出較去年減少391.36萬(wan) 元,主要是基本支出減少72.36萬(wan) 元,項目支出減少319萬(wan) 元。
二、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入4292.74萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出4292.74萬(wan) 元,比2020年減少391.36萬(wan) 元。其中:基本支出3521.74萬(wan) 元,比2020年減少72.36萬(wan) 元,主要原因是人員減少9人等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出771萬(wan) 元,比2020年減少319萬(wan) 元,主要原因是項目支出進行壓減等,主要用於(yu) 保障食品藥品監管、市場主體(ti) 發展、特種設備等安全監管等重點工作。
豐(feng) 都縣市場監督管理局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算102萬(wan) 元,與(yu) 2020年“三公”經費預算保持不變。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2020年“三公”經費預算保持不變;公務接待費2萬(wan) 元,與(yu) 2020年“三公”經費預算保持不變;公務用車運行維護費100萬(wan) 元,與(yu) 2020年“三公”經費預算保持不變;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2020年“三公”經費預算保持不變。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費740.01萬(wan) 元,比上年增加154.01萬(wan) 元,主要原因為(wei) 本年度將交通改革補貼納入機關(guan) 運行經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15萬(wan) 元:政府采購貨物預算15萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 15萬(wan) 元:政府采購貨物預算15萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2021年整體(ti) 績效目標預算支出總量4292.74萬(wan) 元。其中5個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量771萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛25輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車24輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:徐映紅 聯係方式:023-70708551