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| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00032 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障行政執法支2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。貫徹執行勞動保障、人事管理方麵的法律、法規、規章和方針政策;起草勞動監察的措施辦法並承擔相關(guan) 工作。按縣人力資源和社會(hui) 保障局的委托,實施勞動保障監察工作,承擔實施勞動保障法律、法規、規章及政策的監督檢查;督促用人單位依法用工;依法糾正和查處用人單位違反勞動保障法律、法規和規章的行為(wei) 。受理轄區內(nei) 違反勞動保障法律、法規和規章行為(wei) 的舉(ju) 報、投訴。
(二)單位構成。本單位內(nei) 設3各科室,即綜合科、法製科和執法大隊。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數177.07萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款177.07萬(wan) 元。收入較去年減少144.71萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款支出減少144.71萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數177.07萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出177.07萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出154.63萬(wan) 元,衛生健康支出10.86萬(wan) 元,住房保障支出11.57萬(wan) 元。支出較去年減少144.71萬(wan) 元,主要是基本支出減少26.16萬(wan) 元,項目支出減少118.55萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入177.07萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出177.07萬(wan) 元,比2024年減少118.55萬(wan) 元。其中:基本支出177.07萬(wan) 元,比2024年減少26.16萬(wan) 元,主要原因是人員調出,行政執法支隊預算人員減少,主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年減少118.55萬(wan) 元,主要原因是機構改革,本單位本年度年初無項目支出預算。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元,較2024年無增減。其中:公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,較2024年無增減;無因公出國(境)費用、公務用車購置費和公務接待費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費23.60萬(wan) 元,比上年減少2.92萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員調出,行政執法支隊預算人員減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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