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[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00029 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 發布日期 ] 2025-03-13
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00029
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 發布日期 ] 2025-03-13

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行人力資源和社會(hui) 保障法律、法規、規章和方針政策;擬訂人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展規劃、政策措施,並組織實施和監督檢查;擬訂機構改革人員定崗和分流政策。

2.擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業(ye) 發展、人力資源流動政策,綜合管理人力資源市場和人力資源開發培訓、流動調配等工作。

3.負責促進就業(ye) 工作,擬訂統籌城鄉(xiang) 的就業(ye) 發展規劃和政策,完善公共就業(ye) 服務體(ti) 係;完善公用就業(ye) 創業(ye) 服務體(ti) 係,統籌建立麵向城鄉(xiang) 勞動者的職業(ye) 技能培訓製度,擬定就業(ye) 援助製度,牽頭擬訂高校畢業(ye) 生就業(ye) 政策。

4.統籌推進建立覆蓋城鄉(xiang) 的多層次社會(hui) 保障體(ti) 係,負責城鄉(xiang) 社會(hui) 保險及其補充保險政策的組織實施工作;承擔社會(hui) 保險及其補充保險基金行政監督責任。會(hui) 同有關(guan) 部門實施全民參保計劃。

5.負責就業(ye) 、失業(ye) 和相關(guan) 社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控製,保持就業(ye) 形勢穩定和相關(guan) 社會(hui) 保險基金總體(ti) 收支平衡。

6.統籌實施勞動人事爭(zheng) 議調解仲裁製度和勞動關(guan) 係政策,完善勞動關(guan) 係協商協調機製,貫徹職工工作時間、休息休假和假期製度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

7.參與(yu) 擬訂全縣人才隊伍建設的總體(ti) 規劃、法規政策等工作。負責縣級有關(guan) 重點人才項目的組織實施和監督檢查。負責擬訂人才引進政策。

8.負責專(zhuan) 業(ye) 技術人才隊伍和高技能人才隊伍建設。牽頭推進深化職稱製度改革工作,實施專(zhuan) 業(ye) 技術人員管理、繼續教育和博士後管理等政策,負責高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔和培養(yang) 工作。擬訂技能人才培養(yang) 、評價(jia) 、使用和激勵政策,完善職業(ye) 資格製度,健全職業(ye) 技能多元化評價(jia) 政策。牽頭組織緊缺優(you) 秀人才的引進工作。負責專(zhuan) 家、高層次人才服務工作。

9.會(hui) 同相關(guan) 部門指導推進事業(ye) 單位人事製度改革,按照管理權限負責規範事業(ye) 單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,擬訂並組織實施事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員管理政策。

10.綜合管理全縣表彰獎勵工作,審核縣委、縣政府及以上機關(guan) 獎勵表彰事宜及項目名單。根據授權承辦縣級表彰獎勵活動。

11.組織實施機關(guan) 事業(ye) 單位人員工資收入分配、津貼補貼、福利和退休管理工作,宏觀調控管理企業(ye) 職工工資收入分配,建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製;負責參加社會(hui) 養(yang) 老保險人員享受養(yang) 老保險待遇的審批;負責機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工(公)傷(shang) 認定;負責傷(shang) (病)殘等級鑒定工作。

12.會(hui) 同有關(guan) 部門貫徹落實農(nong) 民工工作綜合性政策和規劃,組織實施相關(guan) 配套政策,協調解決(jue) 重點難點問題,維護農(nong) 民工合法權益。

13.負責機關(guan) 、直屬單位和主管的社會(hui) 組織黨(dang) 建工作、安全監管和信訪穩定工作。

14.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局共6個(ge) 預算單位。其中1個(ge) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局本級;下設2個(ge) 正科級參公事業(ye) 單位(豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心和豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心)1個(ge) 副科級參公事業(ye) 單位(豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障行政執法支隊)2個(ge) 全額事業(ye) 單位(豐(feng) 都縣人力資源考試測評服務中心和豐(feng) 都縣勞動爭(zheng) 議仲裁院)

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數14402.94萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款14402.94萬(wan) 元。收入較去年增加2922.77萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加122.62萬(wan) 元,項目撥款增加2800.15萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數14402.94萬(wan) 元,其中:教育支出23萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出13608.2萬(wan) 元,衛生健康支出134.38萬(wan) 元,農(nong) 林水支出498.9萬(wan) 元,住房保障支出138.46萬(wan) 元。支出較去年增加2922.77萬(wan) 元,主要是基本支出增加122.62萬(wan) 元,項目支出增加2800.15萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入14402.94萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出14402.94萬(wan) 元,比2024年增加2922.77萬(wan) 元。其中:基本支出2239.29萬(wan) 元,比2024年增加122.62萬(wan) 元,主要原因是人員增加、政策性增資及事業(ye) 單位人員養(yang) 老保險和職業(ye) 年金基數調整,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出12163.65萬(wan) 元,比2024年增加2800.15萬(wan) 元,主要原因是今年新增項目全縣創新人才安家費”207.78萬(wan) 元等;二是部分項目上年年初預算不足,年中再追加預算,今年全部納入年初預算。主要用於(yu) 事業(ye) 單位公招、勞動保障監察、各類人員代發、就業(ye) 和人才等重點工作。

部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

部門2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算10.9萬(wan) 元,比2024無增減。其中:公務接待費5.5萬(wan) 元,比2024無增減;公務用車運行維護費5.4萬(wan) 元,比2024年無增減;無公務用車購置費和因公出國(境)費用

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費278.79萬(wan) 元,比上年增加16.46萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額161.24萬(wan) 元:政府采購貨物預算17.44萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算143.8萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購161.24萬(wan) 元:政府采購貨物預算17.44萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算143.8萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量12163.65萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2025無車輛購置計劃

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:陳紅  聯係方式:023-70717885


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