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[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00025 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00025
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-26
[ 發布日期 ] 2024-02-26

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心由豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局舉(ju) 辦,統一社會(hui) 信用代碼:12500230452026447J;住所:豐(feng) 都縣三合街道商業(ye) 二路286號;法定代表人:湛永會(hui) ;宗旨和業(ye) 務範圍:提供社會(hui) 保險管理服務,促進社會(hui) 保險事業(ye) 發展。貫徹執行國家和市政府有關(guan) 養(yang) 老、工傷(shang) 保險法律、法規和政策;組織製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險征繳計劃和支付計劃;負責全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦管理服務的日常工作;負責指導鄉(xiang) 鎮(街道)開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦服務工作。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心是豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬級二級預算單位。

豐(feng) 都社會(hui) 保險事務中心是2019年12月1日根據中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製方案的批複》(豐(feng) 委編委〔2019〕110號)“經縣委編委會(hui) 研究,同意豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製調整方案,豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位”,內(nei) 設9個(ge) 機構:辦公室、財務基金科(稽核監督科)、信息網絡科、公共業(ye) 務科(單位參保科)、個(ge) 人參保科、機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科、工傷(shang) 保險科、居民養(yang) 老保險科、養(yang) 老待遇科並確定了各科室的職責。豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局全額事業(ye) 編製為(wei) 32名,其中設主任1名、副主任2名;內(nei) 設機構領導職數9名(各科室設科長1名)。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2526.02萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2526.02萬(wan) 元。收入較去年增加816.26萬(wan) 元,主要是財政代繳社會(hui) 保險支出(“雙解”人員和企業(ye) 下崗分流人員基本養(yang) 老保險繳費)經費撥款增加816.26萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數3178.02萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出3178.02萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出3094.51萬(wan) 元,衛生健康支出40.15萬(wan) 元,住房保障支出43.36萬(wan) 元。支出較去年增加1467.65萬(wan) 元,主要項目支出增加1506.33萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2526.02萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2526.02萬(wan) 元,比2023年增加816.26萬(wan) 元。其中基本支出652.22萬(wan) 元,比2023年減少38.69萬(wan) 元,主要原因是在職人員調出等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2525.8萬(wan) 元,比2023年增加1506.33萬(wan) 元,主要原因是增加了財政代繳社會(hui) 保險支出(即“雙解”人員和企業(ye) 下崗分流人員基本養(yang) 老保險繳費)經費等,主要用於(yu) 社會(hui) 保障等重點工作和“原八大員”等的醫療補助

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心2024使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,比2023年減少05萬(wan) 元。其中:公務接待費0.5 萬(wan) 元,比2023年減少0.5萬(wan) 元,主要原因是壓縮了公務接待的次數和人數

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費84.31萬(wan) 元,比上年減少了7.83  萬(wan) 元,主要原因為(wei) 在職人員減少主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。單位2024年無政府采購預

(三)績效目標設置情況。2024項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 2525.8 萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人熊永祥  聯係方式18996712417

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