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[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00019 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00019
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-26
[ 發布日期 ] 2024-02-26

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.組織實施城鄉(xiang) 就業(ye) 發展規劃和年度計劃,負責城鄉(xiang) 就業(ye) 工作目標管理及考核。

2.貫徹落實就業(ye) 創業(ye) 有關(guan) 政策和失業(ye) 保險法律法規,提供公益性就業(ye) 創業(ye) 服務,對就業(ye) 困難群體(ti) 和重點群體(ti) 提供就業(ye) 服務,按規定使用就業(ye) 專(zhuan) 項資金和失業(ye) 保險基金,承擔失業(ye) 保險有關(guan) 經辦服務工作。

3.麵向勞動者開展職業(ye) 技能、就業(ye) 創業(ye) 等職業(ye) 培訓,承擔職業(ye) 能力建設相關(guan) 業(ye) 務經辦工作。

4.指導就業(ye) 培訓中心建設。

5.指導基層公共就業(ye) 服務工作平台、人力資源基礎台賬建設及充分就業(ye) 社區(村)創建。

6.承擔高校畢業(ye) 生實名製及見習(xi) 基地管理。

7.落實人力資源市場日常管理,為(wei) 用人單位、求職者提供招聘、求職等服務,開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨(dang) 員管理服務。

8.加強信息化建設,開展城鄉(xiang) 就業(ye) 統計及人力資源市場供求信息監測工作。

9.承辦縣政府、上級業(ye) 務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局管理的正科級公益一類財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,重慶市三峽職業(ye) 技工學校掛靠豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心。豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心共有預算單位1個(ge) ,設有8個(ge) 內(nei) 設機構。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算2024年年初預算數6850.76萬(wan) 元,其中一般公共預算撥款6850.76萬(wan) 元。收入較去年減少672.9萬(wan) 元,主要原因是中央就業(ye) 補助資金減少預算614.24萬(wan) 元創業(ye) 擔保貸款貼息及獎補資金減少預算59.63萬(wan) 元人員增加及預算口徑調整導致基本支出預算增加11.29萬(wan) 元。

(二)支出預算2024年年初預算數6850.76萬(wan) 元,其中:教育支出4萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出6328.81萬(wan) 元,衛生健康支出33.87萬(wan) 元,農(nong) 林水支出450.01萬(wan) 元,住房保障支出34.08萬(wan) 元。支出較去年減少672.9萬(wan) 元,主要是基本支出增加11.29萬(wan) 元,項目支出減少684.19萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入6850.76萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出6850.76萬(wan) 元,比2023年增加672.9萬(wan) 元。其中:基本支出553.99萬(wan) 元,比2023年增加11.29萬(wan) 元,主要原因是預算口徑調整及人員增加在職和退休人員的體(ti) 檢費納入日常公用經費預算;項目支出6296.77萬(wan) 元,比2023減少684.19萬(wan) 元,主要原因是中央就業(ye) 補助資金減少預算614.24萬(wan) 元創業(ye) 擔保貸款貼息及獎補資金減少預算59.63萬(wan) 元

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算4萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。其中:公務接待費4萬(wan) 元。無因公出國(境)費用及公務用車運行維護費等。

五、其他重要事項的情況說明

機關(guan) 運行經費2024年一般公共預算財政撥款運行經費68萬(wan) 元,比上年增加2.54萬(wan) 元,主要原因為(wei) 預算口徑調整,在職和退休人員的體(ti) 檢費納入日常公用經費預算。

政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額160萬(wan) 元:政府采購服務預算160萬(wan) 元、無政府采購工程預算和政府采購貨物預算;其中一般公共預算撥款政府采購160萬(wan) 元:政府采購服務預算160萬(wan) 元、無政府采購工程預算和政府采購貨物預算。

績效目標設置情況2024年共6個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量6163萬(wan) 元。

國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:李國玲    聯係方式:023-70702960

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