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[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00080 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 發布日期 ] 2024-09-25
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00080
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 發布日期 ] 2024-09-25

重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、貫徹執行人力資源和社會(hui) 保障法律、法規、規章和方針政策;擬訂人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展規劃、政策措施,並組織實施和監督檢查;擬訂機構改革人員定崗和分流政策。

2、擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;綜合管理人力資源市場和流動調配工作;負責人才開發和管理工作。

3、負責促進就業(ye) 工作,擬訂統籌城鄉(xiang) 的就業(ye) 發展規劃和政策措施,完善公共就業(ye) 服務體(ti) 係;牽頭組織實施就業(ye) 援助製度;牽頭擬訂高校畢業(ye) 生就業(ye) 政策措施;擬訂國(境)外人員在本縣的就業(ye) 管理政策措施。

4、負責國(境)外人才、智力引進以及人力資源和社會(hui) 保障領域的地區、國際交流與(yu) 合作工作,組織協調相關(guan) 涉外業(ye) 務技術合作和人才交流;負責出國(境)培訓工作。

5、負責職業(ye) 能力建設,擬訂城鄉(xiang) 勞動者職業(ye) 培訓和高技能人才、農(nong) 村實用人才培養(yang) 和激勵辦法;擬訂技工學校、職業(ye) 培訓機構、職業(ye) 技能鑒定機構發展規劃並負責管理和監督;貫徹實施職(執)業(ye) 資格製度,統籌建立麵向城鄉(xiang) 勞動者的職業(ye) 培訓製度。

6、統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係,負責城鄉(xiang) 社會(hui) 保險及其補充保險政策的組織實施工作;承擔社會(hui) 保險及其補充保險基金行政監督責任。

7、負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案並組織實施。

8、組織實施機關(guan) 事業(ye) 單位人員工資收入分配、津貼補貼、福利和退休管理工作,宏觀調控管理企業(ye) 職工工資收入分配,建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製;負責參加社會(hui) 養(yang) 老保險人員享受養(yang) 老保險待遇的審批;負責機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工(公)傷(shang) 認定;負責傷(shang) (病)殘等級鑒定工作。

9、組織實施事業(ye) 單位人事製度改革;綜合管理事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員;綜合管理專(zhuan) 業(ye) 技術人員並組織實施繼續教育政策;負責職稱、專(zhuan) 家綜合管理和高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、引進、培養(yang) 工作;牽頭推進深化職稱製度改革工作。

10、牽頭擬訂軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置政策和安置計劃,負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置工作;組織實施部分企業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部解困和穩定政策;協助軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部管理服務和教育培訓工作;協調落實軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部隨調隨遷家屬的政策性安置工作。

11、負責行政機關(guan) 公務員綜合管理;組織實施公務員分類、錄用、考核、職務任免與(yu) 升降、獎懲、培訓、交流與(yu) 回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方麵的法律、法規、規章和方針政策;負責組織參照公務員法單位的申報和管理工作;承辦法定、委托或授權管理領導人員的人事任免事項;綜合管理獎勵表彰工作。

12、組織擬訂農(nong) 村勞務開發管理規劃;貫徹執行農(nong) 民工工作綜合性政策;協調解決(jue) 重點難點問題,維護農(nong) 民工合法權益。

13、統籌實施勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度;落實勞動關(guan) 係政策,完善勞動關(guan) 係協調機製;監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局內(nei) 設8個(ge) 職能科室,分別是:辦公室、事業(ye) 單位人事管理科(職稱改革辦公室)、機關(guan) 事業(ye) 單位工資福利科、就業(ye) 和人才科、勞動監察仲裁科(政策法規科)、社會(hui) 保障科(縣勞動能力鑒定委員會(hui) 辦公室)、行政審批服務科、社保基金監督科。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1129.32萬(wan) 元,支出總計1129.32萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加309.97萬(wan) 元,增長37.83%,主要原因是2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元,另人員增加1名及政策性增資,導致人員經費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計737.65萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加29.43萬(wan) 元,增長4.16%,主要原因是人員增加1名及政策性增資。其中:財政撥款收入737.65萬(wan) 元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 391.67萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1029.32萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加321.10萬(wan) 元,增長45.34%,主要原因是2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元,另人員增加1名及政策性增資,導致人員經費增加。其中:基本支出531.51萬(wan) 元,占51.64%;項目支出497.81萬(wan) 元,占48.36%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 100.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少11.12萬(wan) 元,下降10.01%,主要原因是以前年度結餘(yu) 的項目資金支出。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1129.32萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加309.97萬(wan) 元,增長37.83%。主要原因是2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元,另人員增加1名及政策性增資,導致人員經費增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入737.65萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加29.43萬(wan) 元,增長4.16%。主要原因是人員增加1名及政策性增資。較年初預算數增加176.37萬(wan) 元,增長31.42%。主要原因是部分項目為(wei) 年中新增,年初未納入預算,主要有:博士後科研工作站經費58萬(wan) 元、鴻雁計劃人才獎勵29萬(wan) 元、防範化解重大風險工作先進表彰40萬(wan) 元、鄉(xiang) 村驛站建設35萬(wan) 元、渝薪芯工資軟件運行維護費14萬(wan) 元。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 391.67萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1029.32萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加321.10萬(wan) 元,增長45.34%。主要原因是2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元,另人員增加1名及政策性增資,導致人員經費增加。較年初預算數增加468.04萬(wan) 元,增長83.39%。主要原因2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元在2023年作支出;二是部分項目為(wei) 年中新增,年初未納入預算,主要有:博士後科研工作站經費58萬(wan) 元、鴻雁計劃人才獎勵29萬(wan) 元、防範化解重大風險工作先進表彰40萬(wan) 元、鄉(xiang) 村驛站建設35萬(wan) 元、渝薪芯工資軟件運行維護費14萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 100.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少11.12萬(wan) 元,下降10.01%,主要原因是以前年度結餘(yu) 的項目資金支出。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出993.54萬(wan) 元,占96.52%,較年初預算數增加484.02萬(wan) 元,增長95.00%,主要原因2022年和2023年的財政統籌返還資金291.67萬(wan) 元在2023年作支出;二是部分項目為(wei) 年中新增,年初未納入預算,主要有:博士後科研工作站經費58萬(wan) 元、鴻雁計劃人才獎勵29萬(wan) 元、防範化解重大風險工作先進表彰40萬(wan) 元、鄉(xiang) 村驛站建設35萬(wan) 元、渝薪芯工資軟件運行維護費14萬(wan) 元。

2)衛生健康支出22.20萬(wan) 元,占2.16%,較年初預算數無增減,主要原因是嚴(yan) 格執行預算。

3住房保障支出13.58萬(wan) 元,占1.32%,較年初預算數減少15.98萬(wan) 元,下降54.06%,主要原因是年初預算時公積金計算基數偏高,實際繳納時嚴(yan) 格按照政策執行。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出531.51萬(wan) 元。其中:人員經費491.04萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加72.49萬(wan) 元,增長17.32%,主要原因是人員增加1名及政策性增資、2023年度有退休人員死亡,增加了死亡撫恤金支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、公積金繳費、平時考核、目標績效考核等。公用經費40.47萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少6.84萬(wan) 元,下降14.46%,主要原因是厲行節約,辦公用品費用減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、食堂用餐夥(huo) 食費、委托業(ye) 務費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.10萬(wan) 元,較年初預算數減少1.90萬(wan) 元,下降95.00%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準等。較上年支出數減少0.66萬(wan) 元,下降86.84%,主要原因是2023年接待批次大幅減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

1.本單位2023年度未發生因公出國(境)費用,與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2.本單位2023年度未發生公務車購置費,與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

3.本單位2023年度未發生公務車運行維護費,與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

4.公務接待費0.10萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待市級部門和有關(guan) 區縣檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少1.90萬(wan) 元,下降95.00%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準等。較上年支出數減少0.66萬(wan) 元,下降86.84%,主要原因是2023年接待批次大幅減少。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待1批次10人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費97.60元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.41萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是今年未發生會(hui) 議費。本年度未發生培訓費支出。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出40.47萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡維護費、水電費、郵電費等機關(guan) 運行經費。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少6.84萬(wan) 元,下降14.46%,主要原因是厲行節約,辦公用品費用減少。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體(ti) 和12個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金497.81萬(wan) 元從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,整體(ti) 完成情況較好,有力保障了我縣人力社保專(zhuan) 項工作如:事業(ye) 單位公招、勞動能力鑒定、工傷(shang) 認定、檔案整理、工資統發、離退休人員慰問等工作順利開展,各項目基本達到預期績效標。詳見附件1。

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:代鑫  023-70605558

收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

737.65

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出


八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

993.54



九、衛生健康支出

22.20



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出




十二、農(nong) 林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

13.58



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

737.65

本年支出合計

1,029.32

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

391.67

年末結轉和結餘(yu)

100.00

總計

1,129.32

總計

1,129.32

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

737.65

737.65







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

701.87

701.87







20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

497.12

497.12







2080101

行政運行

335.98

335.98







2080115

博士後日常經費

58.00

58.00







2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

103.14

103.14







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

159.75

159.75







2080501

行政單位離退休

44.08

44.08







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

34.97

34.97







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

29.90

29.90







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

50.79

50.79







20899

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

45.00

45.00







2089999

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

45.00

45.00







210

衛生健康支出

22.20

22.20







21011

行政事業(ye) 單位醫療

22.20

22.20







2101101

行政單位醫療

11.84

11.84







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.36

10.36







221

住房保障支出

13.58

13.58







22102

住房改革支出

13.58

13.58







2210201

住房公積金

13.58

13.58







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,029.32

531.51

497.81




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

993.54

495.73

497.81




20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

616.12

335.98

280.14




2080101

行政運行

335.98

335.98





2080115

博士後日常經費

58.00


58.00




2080116

引進人才費用

29.00


29.00




2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

193.14


193.14




20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

159.75

159.75





2080501

行政單位離退休

44.08

44.08





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

34.97

34.97





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

29.90

29.90





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

50.79

50.79





20899

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

217.67


217.67




2089999

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

217.67


217.67




210

衛生健康支出

22.20

22.20





21011

行政事業(ye) 單位醫療

22.20

22.20





2101101

行政單位醫療

11.84

11.84





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.36

10.36





221

住房保障支出

13.58

13.58





22102

住房改革支出

13.58

13.58





2210201

住房公積金

13.58

13.58





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)




公開04表




單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

737.65

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出







八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

993.54

993.54





九、衛生健康支出

22.20

22.20





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出







十二、農(nong) 林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

13.58

13.58





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

737.65

本年支出合計

1,029.32

1,029.32



年初財政撥款結轉和結餘(yu)

391.67

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

100.00

100.00



一般公共預算財政撥款

391.67






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

1,129.32

總計

1,129.32

1,129.32



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
     2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,029.32

531.51

497.81

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

993.54

495.73

497.81

20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

616.12

335.98

280.14

2080101

行政運行

335.98

335.98


2080115

博士後日常經費

58.00


58.00

2080116

引進人才費用

29.00


29.00

2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

193.14


193.14

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

159.75

159.75


2080501

行政單位離退休

44.08

44.08


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

34.97

34.97


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

29.90

29.90


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

50.79

50.79


20899

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

217.67


217.67

2089999

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

217.67


217.67

210

衛生健康支出

22.20

22.20


21011

行政事業(ye) 單位醫療

22.20

22.20


2101101

行政單位醫療

11.84

11.84


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.36

10.36


221

住房保障支出

13.58

13.58


22102

住房改革支出

13.58

13.58


2210201

住房公積金

13.58

13.58


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)





公開06表





單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

386.04

302

商品和服務支出

40.47

310

資本性支出


30101

基本工資

82.80

30201

辦公費

1.64

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

62.85

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

105.91

30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.18

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

40.93

30206

電費

3.07

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

32.32

30207

郵電費

6.82

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

20.86

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費

6.76

30209

物業(ye) 管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

3.94

30211

差旅費

10.65

31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

29.67

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費


30213

維修(護)費

0.31

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

105.00

30215

會(hui) 議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.10

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金

45.94

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

58.96

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

0.77

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.10

30227

委托業(ye) 務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

2.01

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費


39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

14.72

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出

0.21

39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

491.04

公用經費合計

40.47

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。


機構運行信息表





公開09表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局(本級)



單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

40.47

(一)支出合計

0.10

0.10

(一)行政單位

40.47

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位


2.公務用車購置及運行維護費



五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

0.10

0.10

2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費

0.10

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

1

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出


6.國內(nei) 公務接待人次(人)

10

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額


二、會(hui) 議費




三、培訓費




備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



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鄉(xiang) 鎮/街道

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