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[ 索引號 ] 115002307094905613/2025-00053 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣農業農村委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002307094905613/2025-00053
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣農業農村委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣動物疫病預防控製中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

負責動物疫病的預防控製,提供動物疫病預防的技術指導。

具體(ti) 職責任務:

1. 負責家畜家禽和人工飼養(yang) 的其他陸生動物疫病的監測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告;

2. 負責防疫技術服務、無疫小區建設;

3. 負責重大動物疫病防控物資的計劃、組織、儲(chu) 備、供應以及疫情現場處置所需防控物資的調運;

4. 負責擬定重大動物疫病防控技術方案並指導實施;

5. 指導建立畜禽防疫檔案,發放畜禽標識;

6. 負責開展動物疫病預防的技術指導、技術培訓、科普宣傳(chuan) ;

7. 負責製定人畜共患病防治策略和措施並指導落實;

8. 承擔獸(shou) 醫新技術推廣應用指導和獸(shou) 醫專(zhuan) 業(ye) 技術人員培訓工作。

(二) 單位構成

本單位是財政全額撥款的副科級公益一類事業(ye) 單位,設3個(ge) 內(nei) 設機構: 綜合科、檢測科、預防控製科。

(三)人員情況

2025年初本單位全額事業(ye) 編製15名,現有全額事業(ye) 編製為(wei) 14名。其中主任1名、副主任1名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數342.56萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款342.56萬(wan) 元,收入較去年增加46.15萬(wan) 元,主要是項目撥款增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數342.56萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出38.67萬(wan) 元,衛生健康支出13.32萬(wan) 元,農(nong) 林水支出276.95萬(wan) 元,住房保障支出13.62萬(wan) 元。支出較去年減少4.05萬(wan) 元,主要是基本支出減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入342.56萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出342.56萬(wan) 元,比2024年減少3.85萬(wan) 元。其中:基本支出294.95萬(wan) 元,比2024年減少1.46萬(wan) 元,主要原因是人員調出、工資普調、級別晉升調資等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出47.61萬(wan) 元,比2024年減少2.39萬(wan) 元,主要原因項目支出減少,主要用於(yu) 動物疫病的監測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算1.50萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2020年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是我單位沒有計劃因公出國出境;公務接待費1.50萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是執行中央八項規定,厲行節約,主要用於(yu) 接待農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部、市內(nei) 、市外相關(guan) 部門來豐(feng) 進行疫情監測和流行病學調查研究等相關(guan) 工作開支經費;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是我單位是新成立的事業(ye) 單位,沒有公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。本單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。本單位無政府采購預算。

(三)績效目標設置情況。2025年無專(zhuan) 項資金項目預算。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:李莉玲  聯係方式:023-70606871

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