| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00050 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00050 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣農(nong) 業(ye) 技術服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責擬訂並組織實施農(nong) 業(ye) 技術推廣計劃、技術措施;負責種植業(ye) 技術引進、試驗、示範、推廣、技術培訓;製定、組織實施農(nong) 作物栽培耕作製度改革措施;組織農(nong) 業(ye) 機械抗旱救災;負責農(nong) 機社會(hui) 化服務體(ti) 係建設;承擔全縣農(nong) 業(ye) 機械化技術推廣及職業(ye) 技能培訓、農(nong) 機職業(ye) 技能鑒定工作。
(二)單位構成
本單位是財政全額撥款的副科級事業(ye) 單位,公益一類,設4個(ge) 內(nei) 設機構:綜合科、糧油作物科、經濟作物科、農(nong) 機服務科。
(三)人員情況
本單位編製全額事業(ye) 編製為(wei) 22名,其中設主任1名、副主任2名;內(nei) 設機構領導職數4名(各科設科長1名)。在編在崗人數19人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數445.22萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款445.22萬(wan) 元。收入較去年減少39.91萬(wan) 元,主要基本支出減少,無項目支出。
(二)支出預算:2025年年初預算數445.22萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出76.87萬(wan) 元,衛生健康支出22.02萬(wan) 元,農(nong) 林水支出326.31萬(wan) 元,住房保障支出20.02萬(wan) 元。支出較去年減少39.91萬(wan) 元,主要是基本支出減少,無項目支出。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入445.22萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出445.22萬(wan) 元,比2024年減少112.77萬(wan) 元。其中:基本支出445.22萬(wan) 元,比2024年減少39.91元,主要原因是人員調進調出、工資普調、級別晉升調資等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年減少72.86萬(wan) 元,主要原因是無上年結轉項目資金,無項目支出。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.84萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0.40萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是加強出國經費審核和監管,嚴(yan) 格把控出國人員管理;公務接待費3.44萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是執行中央八項規定,厲行節約,主要用於(yu) 接待農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部、市內(nei) 、市外相關(guan) 部門來豐(feng) 考察、指導農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展等相關(guan) 工作開支經費;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是原公務車輛報廢處置,2025年暫未購買(mai) 車輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。本單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。本單位無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2025年無專(zhuan) 項資金項目預算。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:李莉玲 聯係方式:023-70606871