| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00045 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00045 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣農(nong) 業(ye) 綜合行政執法支隊2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.豐(feng) 都縣農(nong) 業(ye) 綜合行政執法支隊以縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委名義(yi) 執法,統一行使縣級農(nong) 業(ye) 農(nong) 村係統內(nei) 獸(shou) 醫獸(shou) 藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nong) 藥、農(nong) 機、農(nong) 產(chan) 品質量、漁業(ye) 等行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。
2.承擔全縣農(nong) 業(ye) 綜合行政執法的組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。參與(yu) 擬訂農(nong) 業(ye) 綜合行政執法工作製度。
3.承擔農(nong) 作物種子、農(nong) 藥、肥料、農(nong) 業(ye) 植物檢疫等方麵的行政執法職能。
4.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chan) 品檢疫、獸(shou) 醫獸(shou) 藥、生豬屠宰、動物防疫等方麵的行政執法職能。
5.承擔漁業(ye) 、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方麵的行政執法職能。
6.承擔農(nong) 業(ye) 機械使用操作、維修經營等方麵的行政執法職能。
7.承擔農(nong) 產(chan) 品質量安全方麵的行政執法職能。
8.承擔農(nong) 村宅基地方麵的行政執法職能
9.指導鄉(xiang) 鎮(街道)農(nong) 業(ye) 綜合行政執法工作。
10.承擔農(nong) 業(ye) 綜合行政執法有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報受理、糾紛調解工作。
11.承擔與(yu) 農(nong) 業(ye) 綜合行政執法有關(guan) 的應急工作。
12.完成縣委、縣政府和縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位為(wei) 縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委員會(hui) 管理的行政執法機構,機構規格正科級,設支隊長1名,副支隊長2名,內(nei) 設機構7個(ge) (綜合科、法製科、農(nong) 業(ye) 執法一大隊、農(nong) 業(ye) 執法二大隊、農(nong) 業(ye) 執法三大隊、農(nong) 業(ye) 執法四大隊、農(nong) 業(ye) 執法五大隊)。本年度無變動。
(三)人員情況
核定編製50人,現有在職人員49人,其中:參公事業(ye) 人員48人,工勤人員1人。變動情況及原因如下:年初30人(含參公29人、工勤1人),當年退休3人、調出3人,新招錄公務員8人、調入17人(其中因機構改革,從(cong) 縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊劃轉分流13人)。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1167.46萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1167.46萬(wan) 元,收入較去年增加417.57萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數1167.46萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出198.97萬(wan) 元,衛生健康支出71.89萬(wan) 元,農(nong) 林水支出821.09萬(wan) 元,住房保障支出75.5萬(wan) 元。支出較去年增加417.57萬(wan) 元,主要是基本支出增加417.57萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1167.46萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1167.46萬(wan) 元,比2024年增加417.57萬(wan) 元。其中:基本支出增加1167.46萬(wan) 元,比2024年增加417.57萬(wan) 元,主要原因是人員調進調出、人員退休、機構改革,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年增加417.57萬(wan) 元,主要原因是機構改革,從(cong) 縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊劃轉分流等。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算13.25萬(wan) 元,比2024年減少9.55萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用1.25萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元;公務接待費1.2萬(wan) 元,比2024年減少9.55萬(wan) 元;公務用車運行維護費10.80萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元,主要原因是減少公務接待,嚴(yan) 格落實過緊日子,減少費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費186.84萬(wan) 元,比上年增加66.5萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員調進調出、人員退休,嚴(yan) 格執行機關(guan) 運行經費開支標準,進一步節約使用資金。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、福利費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2025年無專(zhuan) 項資金項目預算。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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