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[ 索引號 ] 115002300086862890/2025-00054 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086862890/2025-00054
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 和國家保障老年人合法權益的法律法規和方針政策,協助有關(guan) 部門開展老年人權益保障工作。

2. 協助有關(guan) 部門擬訂和落實應對人口老齡化的政策措施,老齡事業(ye) 發展規劃和年度計劃,協同推進五個(ge) 老有目標建設。

3. 協助有關(guan) 部門完善和落實老年人社會(hui) 優(you) 待、宜居環境、社會(hui) 參與(yu) 等政策,讓老年人共享改革發展成果、安享幸福晚年。

4. 開展人口老齡化國情宣傳(chuan) 教育,樹立尊重、關(guan) 心、幫助老年人的社會(hui) 風尚,增強全社會(hui) 積極應對人口老齡化意識。

5. 開展老年人口狀況、老齡事業(ye) 發展的統計調查工作,為(wei) 縣委縣政府和上級部門決(jue) 策老齡工作當好參謀。

6. 協助有關(guan) 部門處理老年人在生活、醫療、居住和護理等方麵的實際困難和來信來訪事宜。

7. 完成縣委、縣政府和縣民政局交辦的其他工作任務。

(二)部門構成

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 部門,中心設3個(ge) 內(nei) 設機構:綜合科、宣傳(chuan) 服務科、維權服務科。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數222.38萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款222.38萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 部門經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加11.8萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款經費撥款增加11.8萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數222.38萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出222.38萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出193.03萬(wan) 元,衛生健康支出16.33萬(wan) 元,住房保障支出13.03萬(wan) 元。支出較去年增加11.8萬(wan) 元,主要是基本支出增加8.2萬(wan) 元,項目支出增加3.6萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入222.38萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出222.38萬(wan) 元,比2024年增加11.8萬(wan) 元。其中:基本支出210.38萬(wan) 元,比2024年增加8.2萬(wan) 元,主要原因是202406新增2人等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,遺屬補助,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出12萬(wan) 元,比2024年增加3.6萬(wan) 元,主要原因是新增一個(ge) 2024年社會(hui) 保障專(zhuan) 項資金項目,主要用於(yu) 老齡健康宣傳(chuan) 、義(yi) 診等重點工作。

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費2萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格貫徹落實中央八項規定,從(cong) 嚴(yan) 控製公務接待規模和接待標準,減少非必要公務接待,著力壓減公務接待費用;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是公車改革後中心無公車;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;主要原因是中心無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費26.67萬(wan) 元,比上年減少1.01萬(wan) 元,主要原因為(wei) 2025年醫療費補助經費1.5萬(wan) 元調整為(wei) 對個(ge) 人和家庭的補助,辦公設備購置經費1.9萬(wan) 元調整為(wei) 資本性支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算部門政府采購預算總額3.9萬(wan) 元:政府采購貨物預算3.9萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 3.9萬(wan) 元:政府采購貨物預算3.9萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量12萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算部門共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映部門公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:李丹  聯係方式:023-81858128

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