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[ 索引號 ] 115002300086862890/2025-00052 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086862890/2025-00052
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣最低生活保障中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職

責救助對象的信息比對、資金發放、清理核查;負責救助政策答疑、信訪接待;協助做好違規案件調查處理和鄉(xiang) 鎮(街道)救助指導工作。具體(ti) 職責任務:1.負責救助對象的信息比對審核、資金發放、清理核查工作;2.負責救助相關(guan) 的政策答疑、信訪接待工作;3.協助做好違規案件查處等工作;4.協助指導各鎮鄉(xiang) 街落實相關(guan) 救助工作;5.協助擬訂城鄉(xiang) 低保、臨(lin) 時困難救助、特困人員供養(yang) 相關(guan) 製度。以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣最低生活保障中心為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬二級預算單位,為(wei) 副科級參公事業(ye) 單位。

本次單位預算公開內(nei) 容為(wei) 豐(feng) 都縣最低生活保障中心。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數77.47萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款77.47萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少2.43萬(wan) 元,主要是人員經費撥款減少2.43萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數77.47萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出67.49萬(wan) 元,衛生健康支出4.65萬(wan) 元,住房保障支出5.33萬(wan) 元。支出較去年減少2.43萬(wan) 元,主要是基本支出減少2.43萬(wan) 元,項目支出減少0萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入77.47萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出77.47萬(wan) 元,比2024年減少2.43萬(wan) 元。其中:基本支出77.47萬(wan) 元,比2024年減少2.43萬(wan) 元,主要原因是在職人員減少等,主要用於(yu) 保障縣最低生活保障中心在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。縣最低生活保障中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。縣最低生活保障中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費11.22萬(wan) 元,比上年減少0.08萬(wan) 元,主要原因為(wei) 在職人員減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:王小華聯係方式:023-70605276

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