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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00051 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00051 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣社會(hui) 福利院2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。收養(yang) 孤老優(you) 撫對象、“三無”、“五保”及低收入的高齡、獨居、失能老人;收容撫養(yang) 社會(hui) 上無法查明父母或者其它監護人的孤、殘、棄等未成年人;開展自費養(yang) 老服務示範;為(wei) 社區居家老人、留守兒(er) 童開展日間照料和上門救助服務。
(二)單位構成。本單位為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬二級預算單位,單位類型為(wei) 公益一類事業(ye) 單位,設置辦公室、後勤部、老年一部、老年二部、兒(er) 童部、業(ye) 務部、醫務所7個(ge) 內(nei) 設機構。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1136.67萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款936.53萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0.14萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入200萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加44.3萬(wan) 元,主要是特困人員醫療費及沙灣院區消防噴淋設施安裝項目經費撥款增加44.3萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1136.67萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1069.86萬(wan) 元,衛生健康支出34.84萬(wan) 元,住房保障支出31.83萬(wan) 元,其他支出0.14萬(wan) 元。支出較去年增加44.3萬(wan) 元,主要是項目支出增加44.3萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入936.53萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出936.53 萬(wan) 元,比2024年增加76.16萬(wan) 元。其中:基本支出685.45萬(wan) 元,比2024年增加10.4萬(wan) 元,主要原因是人員政策性增資等,主要用於(yu) 保障豐(feng) 都縣社會(hui) 福利院在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出251.08萬(wan) 元,比2024年增加66.76 萬(wan) 元,主要原因是集中特困人員醫療費、失能半失能護工費用同比增加,以及新增沙灣院區消防噴淋設施安裝項目,主要用於(yu) 保障集中特困人員消防安全、特困人員醫療、照料護理等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0.14萬(wan) 元,政府性基金預算支出0.14萬(wan) 元,比2024年減少31.86萬(wan) 元,主要原因是本年無特困失能集中照護機構服務設施提升項目。
豐(feng) 都縣社會(hui) 福利院2025年單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 萬(wan) 元:政府采購貨物預算2.01萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購2.01萬(wan) 元:政府采購貨物預算2.01萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量251.08萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:蔣明傑 聯係方式:023-70600262
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