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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00048 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00048 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣民政局(本級) 2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和重慶市關(guan) 於(yu) 民政工作的方針、政策和法律、法規,研究提出民政事業(ye) 發展規劃,製定民政工作的近期改革與(yu) 發展計劃並負責組織實施。
2.負責全縣社團組織和民辦非企業(ye) 單位的登記和年檢;指導、監督各社會(hui) 團體(ti) 規範管理,在法律、法規範圍內(nei) 活動,查處社團組織的違法行為(wei) 和未經登記而以社團名義(yi) 開展活動的非法組織。
3.統籌社會(hui) 救助體(ti) 係建設,落實社會(hui) 救助政策、標準,負責城鄉(xiang) 居民最低生活保障、特困人員救助供養(yang) 、臨(lin) 時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂全縣行政區劃總體(ti) 規劃;負責鄉(xiang) 、鎮、村(居)委、村(居)民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。
5.承辦自然地理實體(ti) 的地名、更名的審批,指導地名標誌的設置和管理;負責全縣標準地名圖書(shu) 資料的審核繪製。
6.負責行政區域界線的勘定工作;指導邊界爭(zheng) 議的調處。
7.指導實施全縣婚姻管理政策,推進婚俗改革。
8.組織實施殯葬管理政策、服務規範,推行火葬,改革土葬,推進殯葬改革。
9.統籌推進、督促指導、監督管理養(yang) 老服務工作,組織實施養(yang) 老服務體(ti) 係建設規劃、政策、標準,負責擬訂全縣社會(hui) 福利事業(ye) 發展規劃,指導、協調、管理社會(hui) 福利企事業(ye) 單位,組織農(nong) 村敬老院建設和管理,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作,實施經濟困難高齡失能老人養(yang) 老服務補貼政策,保障特殊困難群體(ti) 的基本生活權益。
11.組織實施兒(er) 童福利、孤棄兒(er) 童保障、兒(er) 童收養(yang) 、兒(er) 童救助保護政策、標準,健全農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛服務體(ti) 係和困境兒(er) 童保障製度。
12.指導實施促進慈善事業(ye) 發展政策,指導社會(hui) 捐助工作,組織福利彩票發行工作,管理和分配本級福利彩票公益金。
13.負責局機關(guan) 和所屬單位的黨(dang) 的建設、宣傳(chuan) 思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。
14.組織擬訂應對人口老齡化政策措施。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
豐(feng) 都縣民政局是縣政府工作部門,為(wei) 正科級行政單位。內(nei) 設辦公室、財務審計科、社會(hui) 事務科、社會(hui) 救助和兒(er) 童福利科、行政審批服務科(區劃地名科)、老齡服務科(安全監督科)等6個(ge) 科室;二級單位6個(ge) :縣老齡工作事務中心(為(wei) 一級預算單位,其預決(jue) 算單獨報送)、縣社會(hui) 福利院、縣殯儀(yi) 館、縣民政局婚姻登記中心、縣救助管理站、縣最低生活保障中心。
本次單位預算公開內(nei) 容為(wei) 豐(feng) 都縣民政局本級。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數30891.49萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款30477.83萬(wan) 元,政府性基金預算撥款413.66萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加3871.62萬(wan) 元,主要是困難群眾(zhong) 救助補助資金等經費撥款增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數30891.49萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出30432.24萬(wan) 元,衛生健康支出23.43萬(wan) 元,住房保障支出22.16萬(wan) 元,其他支出413.66萬(wan) 元。支出較去年增加3871.62萬(wan) 元,主要是基本支出增加47.20萬(wan) 元,項目支出增加3824.42萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入30477.83萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出30477.83萬(wan) 元,比2024年增加3840.06萬(wan) 元。其中:基本支出364.56萬(wan) 元,比2024年增加47.20萬(wan) 元,主要原因是在職職工有增加等,主要用於(yu) 保障民政局在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出30113.27萬(wan) 元,比2024年增加3792.86萬(wan) 元,主要原因是困難群眾(zhong) 救助補助資金增加等,主要用於(yu) 城鄉(xiang) 最低生活保障、特困人員救助供養(yang) 、孤兒(er) 基本生活費、高齡失能養(yang) 老補貼、殘疾人生活和護理補貼、精簡職工、在職入伍補助、湘渝鐵路矽肺病及湘渝傷(shang) 殘補助、80歲以上老年人補貼、其他生活救助等重點工作。
2025年政府性基金預算收入413.66萬(wan) 元,政府性基金預算支出413.66萬(wan) 元,比2024年增加31.56萬(wan) 元,主要原因是老年人福利、兒(er) 童福利支出增加,主要用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出。
2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。豐(feng) 都縣民政局2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.10萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費4.10萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費37.77萬(wan) 元,比上年增加5.90萬(wan) 元,主要原因為(wei) 在職職工有增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額276.21萬(wan) 元:政府采購貨物預算13.17萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算263.04萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購276.21萬(wan) 元:政府采購貨物預算13.17萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算263.04萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量30526.93萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:王小華 聯係方式:023-70605276
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