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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2024-00126 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2024-00126 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉村振興、救災 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
豐(feng) 都縣救助管理站 2024年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
對城市生活無著的流浪乞討人員進行救助管理,保障其基本生活權益,並對救助對象提供食宿、返家路費、幫助與(yu) 其親(qin) 屬或者所在單位聯係,解決(jue) 其目前實際困難等。
豐(feng) 都縣救助管理站加掛豐(feng) 都縣未成年人救助保護中心牌子,主要職責是:負責對生活無著的流浪乞討、遭受監護侵害、暫時無人監護等未成年人實施救助,承擔臨(lin) 時監護責任;負責定期分析評估全縣農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛保護和困境兒(er) 童保障工作情況,有針對性地製定工作計劃和工作方案;負責指導開展農(nong) 村留守兒(er) 童和困境兒(er) 童基本信息摸底排查、登記建檔和動態更新;負責協調開通未成年人保護專(zhuan) 線,協調推進監護評估、個(ge) 案會(hui) 商、服務轉介、技術指導、精神關(guan) 懷等線上線下服務,針對重點個(ge) 案組織開展部門會(hui) 商和幫扶救助;負責組織或指導開展兒(er) 童督導員、兒(er) 童主任業(ye) 務培訓;負責支持引進和培育兒(er) 童類社會(hui) 組織、招募誌願者或發動其他社會(hui) 力量參與(yu) 農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛保護和困境兒(er) 童保障工作,並為(wei) 其開展工作提供便利;負責組織開展農(nong) 村留守兒(er) 童、困境兒(er) 童、散居孤兒(er) 等未成年人保護政策宣傳(chuan) ;負責對困境兒(er) 童、農(nong) 村留守兒(er) 童等未成年人依法申請、獲得法律援助提供支持;負責協助司法部門打擊拐賣兒(er) 童、對兒(er) 童實施家暴等違法犯罪行為(wei) 。
(二)單位構成
豐(feng) 都縣救助管理站為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬二級預算單位,為(wei) 副科級參公事業(ye) 單位。
本次單位預算公開內(nei) 容為(wei) 豐(feng) 都縣救助管理站。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數225.46萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款225.46萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加225.46萬(wan) 元,主要是我單位去年未獨立編製預算,經費構成主要是人員經費及日常公用經費。
(二)支出預算:2024年年初預算數225.46萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出196.93萬(wan) 元,衛生健康支出13.5萬(wan) 元,住房保障支出15.03萬(wan) 元,其他支出0萬(wan) 元。支出較去年增加225.46萬(wan) 元,主要是基本支出增加225.46萬(wan) 元,項目支出無變化。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入225.46萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出225.46萬(wan) 元,比2023年增加225.46萬(wan) 元。其中:基本支出225.46萬(wan) 元,比2023年增加225.46萬(wan) 元,主要原因是我單位去年未獨立編製預算,主要用於(yu) 保障救助站在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。
2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2.70萬(wan) 元,比2023年增加2.70萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務接待費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務用車運行維護費2.70萬(wan) 元,比2023年增加2.70萬(wan) 元,主要原因是我單位2023年未獨立編製預算,公務用車運行維護費預算在民政局本級,2024年救助站獨立編製預算;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費33.94萬(wan) 元,比上年增加33.94萬(wan) 元,主要原因為(wei) 我單位去年未獨立編製預算。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:王小華 聯係方式:023-70605276
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