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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2024-00224 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2024-00224 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣民政局 2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和重慶市關(guan) 於(yu) 民政工作的方針、政策和法律、法規,研究提出民政事業(ye) 發展規劃,製定民政工作的近期改革與(yu) 發展計劃並負責組織實施。
2.負責全縣社團組織和民辦非企業(ye) 單位的登記和年檢;指導、監督各社會(hui) 團體(ti) 規範管理,在法律、法規範圍內(nei) 活動,查處社團組織的違法行為(wei) 和未經登記而以社團名義(yi) 開展活動的非法組織。
3.統籌社會(hui) 救助體(ti) 係建設,落實社會(hui) 救助政策、標準,負責城鄉(xiang) 居民最低生活保障、特困人員救助供養(yang) 、臨(lin) 時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.研究提出加強和改進全縣基層政權建設的意見和建議;指導鄉(xiang) 鎮(街道)、村民委員會(hui) 推動政(村)務公開和民主政治建設;指導城鎮居民委員會(hui) 建設。
5.製定社區建設規劃和社會(hui) 服務管理辦法及促進發展的政策措施,推動社區建設。
6.擬訂全縣行政區劃總體(ti) 規劃;負責鄉(xiang) 、鎮、村(居)委、村(居)民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。
7.承辦自然地理實體(ti) 的地名、更名的審批,指導地名標誌的設置和管理;負責全縣標準地名圖書(shu) 資料的審核繪製。
8.負責行政區域界線的勘定工作;指導邊界爭(zheng) 議的調處。
9.指導實施全縣婚姻管理政策,推進婚俗改革。
10.組織實施殯葬管理政策、服務規範,推行火葬,改革土葬,推進殯葬改革。
11.統籌推進、督促指導、監督管理養(yang) 老服務工作,組織實施養(yang) 老服務體(ti) 係建設規劃、政策、標準,負責擬訂全縣社會(hui) 福利事業(ye) 發展規劃,指導、協調、管理社會(hui) 福利企事業(ye) 單位,組織農(nong) 村敬老院建設和管理,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
12.落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作,實施經濟困難高齡失能老人養(yang) 老服務補貼政策,保障特殊困難群體(ti) 的基本生活權益。
13.組織實施兒(er) 童福利、孤棄兒(er) 童保障、兒(er) 童收養(yang) 、兒(er) 童救助保護政策、標準,健全農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛服務體(ti) 係和困境兒(er) 童保障製度。
14.指導實施促進慈善事業(ye) 發展政策,指導社會(hui) 捐助工作,組織福利彩票發行工作,管理和分配本級福利彩票公益金。
15.組織實施社會(hui) 工作、誌願服務政策和標準,會(hui) 同有關(guan) 部門推進社會(hui) 工作人才隊伍建設和誌願者隊伍建設。
16.負責局機關(guan) 和所屬單位的黨(dang) 的建設、宣傳(chuan) 思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣民政局設下列6個(ge) 內(nei) 設機構:辦公室、財務審計科、社會(hui) 事務福利科(安全監督科)、社會(hui) 救助科、基層政權社工科、行政審批服務科。
從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位有:縣民政局機關(guan) (含直屬非獨立核算參公事業(ye) 單位3個(ge) :縣婚姻登記中心、縣最低生活保障中心、縣救助管理站)、豐(feng) 都縣社會(hui) 福利院、豐(feng) 都縣殯儀(yi) 館。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計27997.34萬(wan) 元,支出總計27997.34萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加2851.91萬(wan) 元,增長11.34%,主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。
2.收入情況。2023年度收入合計27788.17萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2718.00萬(wan) 元,增長10.84%,主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。其中:財政撥款收入27476.75萬(wan) 元,占98.88%;事業(ye) 收入279.22萬(wan) 元,占1.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入32.20萬(wan) 元,占0.12%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.24萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 208.93萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計27970.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2825.03萬(wan) 元,增長11.23%,主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。其中:基本支出1965.12萬(wan) 元,占7.03%;項目支出26005.34萬(wan) 元,占92.97%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配26.88萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計27685.69萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加2922.68萬(wan) 元,增長11.80%。主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入27299.83萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2762.72萬(wan) 元,增長11.26%。主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。較年初預算數減少944.26萬(wan) 元,下降3.34%。主要原因是民政保障對象精準識別、清除不屬於(yu) 保障對象。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 208.48萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出27508.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2971.19萬(wan) 元,增長12.11%。主要原因是民政保障對象在逐年增加及保障標準在增長等。較年初預算數減少735.79萬(wan) 元,下降2.61%。主要原因是民政保障對象精準識別、清除不屬於(yu) 保障對象。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)一般公共服務支出1.00萬(wan) 元,占0.00%,較年初預算數增加1.00萬(wan) 元,增長100.00%,主要是調整上年度收支,納入當年年初結轉。
(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出27366.10萬(wan) 元,占99.48%,較年初預算數減少714.99萬(wan) 元,下降2.55%,主要原因是民政保障對象精準識別、清除不屬於(yu) 保障對象。
(3)衛生健康支出77.49萬(wan) 元,占0.28%,較年初預算數增加0.18萬(wan) 元,增長0.23%,主要原因是人員變動,調整醫療保險等。
(4)住房保障支出63.72萬(wan) 元,占0.23%,較年初預算數減少21.97萬(wan) 元,下降25.64%,主要原因是清算2021年度津補貼,補扣回多繳納的住房公積金。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1680.34萬(wan) 元。其中:人員經費1486.35萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加113.21萬(wan) 元,增長8.24%,主要原因是政策性增資和調資晉級及人員變動等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食費補助、社會(hui) 保險繳費、住房公積金等。公用經費193.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11.95萬(wan) 元,增長6.56%,主要原因是人員變動後公用經費相應變動。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、委托業(ye) 務費等。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.46萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入176.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少48.98萬(wan) 元,下降21.68%,主要原因是下屬單位福利院、殯儀(yi) 館2023年度無政府性基金預算撥款。本年支出177.38萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少48.52萬(wan) 元,下降21.48%,主要原因是下屬單位福利院、殯儀(yi) 館2023年度無政府性基金預算撥款。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計50.15萬(wan) 元,較年初預算數增加36.05萬(wan) 元,增長255.67%,主要原因是年度中追加預算了公務用車購置費用等,用於(yu) 購置流浪救助專(zhuan) 用車。較上年支出數增加31.27萬(wan) 元,增長165.63%,主要原因是2023年度流浪救助專(zhuan) 用車報廢後重新購置了新車。
(二)“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,與(yu) 年初預算及上年決(jue) 算數持平。
公務車購置費25.50萬(wan) 元,主要用於(yu) 購置流浪救助專(zhuan) 用車,原車已按規定程序報廢。費用支出較年初預算數增加25.50萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是年初未納入預算,在年初中間追加預算車輛購置費。較上年支出數增加25.50萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是2023年度流浪救助專(zhuan) 用車報廢後重新購置了新車。
公務車運行維護費21.36萬(wan) 元,主要用於(yu) 流浪乞討救助人員排查護送、社會(hui) 福利院孤寡老人接送、殯葬遺體(ti) 接運等。費用支出較年初預算數增加12.36萬(wan) 元,增長137.33%,主要原因是殯儀(yi) 車輛維護維修費用增加等。較上年支出數增加5.40萬(wan) 元,增長33.83%,主要原因是本年殯儀(yi) 車輛維護維修費用增加等。
公務接待費3.29萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待上級單位和其他區縣來豐(feng) 檢查調研工作等。費用支出較年初預算數減少1.81萬(wan) 元,下降35.49%,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神、嚴(yan) 格落實厲行節約等。較上年支出數增加0.37萬(wan) 元,增長12.67%,主要原因是未成年人保護現場會(hui) 召開後,其他區縣來豐(feng) 考察學習(xi) 較多等。
(三)“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為(wei) 6輛;國內(nei) 公務接待47批次327人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費100.65元,車均購置費25.5萬(wan) 元,車均維護費3.56萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出2.05萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.04萬(wan) 元,增長102.97%,主要原因是年度召開的各類民政業(ye) 務會(hui) 議次數、人數增加。本年度培訓費支出7.50萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4.58萬(wan) 元,增長156.85%,主要原因是年度召開的各類民政業(ye) 務培訓次數、人數增加。
(二)機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出99.32萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加18.23萬(wan) 元,增長22.48%,主要原因是流浪救助專(zhuan) 用車輛報廢後重新購置等。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額502.33萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出167.70萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出334.63萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額167.70萬(wan) 元,占政府采購支出總額的33.38%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額167.70萬(wan) 元,占政府采購支出總額的33.38 %。主要用於(yu) 采購全縣公辦養(yang) 老機構護理型床位、社會(hui) 工作三級服務體(ti) 係社工服務、鄉(xiang) 鎮(街道)行政區域界線勘定。
五、預算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據預算績效管理要求,我部門對部門整體(ti) 和68個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金26005.34萬(wan) 元。
(二)部門績效評價(jia) 情況
我部門未組織開展績效評價(jia) 。
(三)財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
王小華,023-70605276。
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收入支出決(jue) 算總表 | |||
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公開01表 |
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公開部門:重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
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單位:萬(wan) 元 | |
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
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一、一般公共預算財政撥款收入 |
27,299.83 |
一、一般公共服務支出 |
1.00 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
176.92 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(ye) 收入 |
279.22 |
五、教育支出 |
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六、經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
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|
八、其他收入 |
32.20 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
27,650.88 |
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九、衛生健康支出 |
77.49 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
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十二、農(nong) 林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
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十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
63.72 |
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二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
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二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
177.38 |
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二十四、債(zhai) 務還本支出 |
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二十五、債(zhai) 務付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
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本年收入合計 |
27,788.17 |
本年支出合計 |
27,970.46 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
0.24 |
結餘(yu) 分配 |
26.88 |
|
年初結轉和結餘(yu) |
208.93 |
年末結轉和結餘(yu) |
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|
總計 |
27,997.34 |
總計 |
27,997.34 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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收入決(jue) 算表 | |||||||||
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公開部門:重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
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公開02表 | ||
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|
單位:萬(wan) 元 | |||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
|
合計 |
27,788.17 |
27,476.75 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
27,470.05 |
27,158.62 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 |
|
20802 |
民政管理事務 |
989.82 |
989.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運行 |
479.80 |
479.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
122.58 |
122.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社會(hui) 組織管理 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
372.54 |
372.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
3,710.32 |
3,398.89 |
|
279.22 |
|
|
|
32.20 |
|
2081001 |
兒(er) 童福利 |
557.93 |
557.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
790.37 |
790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
900.26 |
866.89 |
|
1.36 |
|
|
|
32.00 |
|
2081005 |
社會(hui) 福利事業(ye) 單位 |
835.03 |
556.98 |
|
277.86 |
|
|
|
0.20 |
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
475.60 |
475.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(hui) 福利支出 |
151.13 |
151.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
1,627.30 |
1,627.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1,627.30 |
1,627.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
13,834.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
3,239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
農(nong) 村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
10,595.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
臨(lin) 時救助 |
1,084.65 |
1,084.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨(lin) 時救助支出 |
1,069.73 |
1,069.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yang) |
4,762.69 |
4,762.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yang) 支出 |
1,144.19 |
1,144.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出 |
3,618.49 |
3,618.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
801.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nong) 村生活救助 |
729.48 |
729.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
289.93 |
289.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
289.93 |
289.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
77.49 |
77.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
176.92 |
176.92 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
176.92 |
176.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
60.82 |
60.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用於(yu) 殘疾人事業(ye) 的彩票公益金支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用於(yu) 其他社會(hui) 公益事業(ye) 的彩票公益金支出 |
104.10 |
104.10 |
|
|
|
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
|
|
|
公開03表 | ||
|
|
|
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
|
合計 |
27,970.46 |
1,965.12 |
26,005.34 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
27,650.88 |
1,824.10 |
25,826.78 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
1,065.25 |
482.56 |
582.69 |
|
|
|
|
2080201 |
行政運行 |
482.56 |
482.56 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
122.58 |
|
122.58 |
|
|
|
|
2080206 |
社會(hui) 組織管理 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
445.21 |
|
445.21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
3,790.87 |
972.11 |
2,818.76 |
|
|
|
|
2081001 |
兒(er) 童福利 |
557.93 |
|
557.93 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
859.87 |
|
859.87 |
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
938.19 |
169.55 |
768.64 |
|
|
|
|
2081005 |
社會(hui) 福利事業(ye) 單位 |
808.16 |
802.56 |
5.60 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
475.60 |
|
475.60 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(hui) 福利支出 |
151.13 |
|
151.13 |
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
|
13,834.77 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
|
3,239.00 |
|
|
|
|
2081902 |
農(nong) 村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
|
10,595.77 |
|
|
|
|
20820 |
臨(lin) 時救助 |
1,084.65 |
|
1,084.65 |
|
|
|
|
2082001 |
臨(lin) 時救助支出 |
1,069.73 |
|
1,069.73 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14.92 |
|
14.92 |
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yang) |
4,762.69 |
|
4,762.69 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yang) 支出 |
1,144.19 |
|
1,144.19 |
|
|
|
|
2082102 |
農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出 |
3,618.49 |
|
3,618.49 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
|
801.15 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
|
71.67 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nong) 村生活救助 |
729.48 |
|
729.48 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
77.49 |
77.31 |
0.18 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
77.31 |
77.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
61.28 |
|
61.28 |
|
|
|
|
2296006 |
用於(yu) 殘疾人事業(ye) 的彩票公益金支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2296099 |
用於(yu) 其他社會(hui) 公益事業(ye) 的彩票公益金支出 |
104.10 |
|
104.10 |
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
|
|
公開04表 | ||
|
|
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
27,299.83 |
一、一般公共服務支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
176.92 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
27,366.10 |
27,366.10 |
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
77.49 |
77.49 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nong) 林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27,476.75 |
本年支出合計 |
27,685.69 |
27,508.30 |
177.38 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
208.93 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
208.48 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
27,685.69 |
總計 |
27,685.69 |
27,508.30 |
177.38 |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
公開05表 | ||
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
27,508.30 |
1,680.34 |
25,827.96 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20113 |
商貿事務 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
27,366.10 |
1,539.32 |
25,826.78 |
|
20802 |
民政管理事務 |
1,065.25 |
482.56 |
582.69 |
|
2080201 |
行政運行 |
482.56 |
482.56 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
122.58 |
|
122.58 |
|
2080206 |
社會(hui) 組織管理 |
7.90 |
|
7.90 |
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
445.21 |
|
445.21 |
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
369.43 |
369.43 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
44.77 |
44.77 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
106.91 |
106.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
107.36 |
107.36 |
|
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
3,506.09 |
687.33 |
2,818.76 |
|
2081001 |
兒(er) 童福利 |
557.93 |
|
557.93 |
|
2081002 |
老年福利 |
859.87 |
|
859.87 |
|
2081004 |
殯葬 |
904.59 |
135.95 |
768.64 |
|
2081005 |
社會(hui) 福利事業(ye) 單位 |
556.98 |
551.38 |
5.60 |
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
475.60 |
|
475.60 |
|
2081099 |
其他社會(hui) 福利支出 |
151.13 |
|
151.13 |
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1,627.30 |
|
1,627.30 |
|
20819 |
最低生活保障 |
13,834.77 |
|
13,834.77 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,239.00 |
|
3,239.00 |
|
2081902 |
農(nong) 村最低生活保障金支出 |
10,595.77 |
|
10,595.77 |
|
20820 |
臨(lin) 時救助 |
1,084.65 |
|
1,084.65 |
|
2082001 |
臨(lin) 時救助支出 |
1,069.73 |
|
1,069.73 |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14.92 |
|
14.92 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yang) |
4,762.69 |
|
4,762.69 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yang) 支出 |
1,144.19 |
|
1,144.19 |
|
2082102 |
農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出 |
3,618.49 |
|
3,618.49 |
|
20825 |
其他生活救助 |
801.15 |
|
801.15 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
71.67 |
|
71.67 |
|
2082502 |
其他農(nong) 村生活救助 |
729.48 |
|
729.48 |
|
20899 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
2089999 |
其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
314.78 |
|
314.78 |
|
210 |
衛生健康支出 |
77.49 |
77.31 |
0.18 |
|
21004 |
公共衛生 |
0.18 |
|
0.18 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
0.18 |
|
0.18 |
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
77.31 |
77.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.83 |
18.83 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
25.64 |
25.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.72 |
63.72 |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
|
|
公開06表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,309.24 |
302 |
商品和服務支出 |
188.87 |
310 |
資本性支出 |
5.12 |
|
30101 |
基本工資 |
284.95 |
30201 |
辦公費 |
5.81 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
138.08 |
30202 |
印刷費 |
0.49 |
31002 |
辦公設備購置 |
5.12 |
|
30103 |
獎金 |
155.53 |
30203 |
谘詢費 |
1.20 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
0.87 |
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30107 |
績效工資 |
374.24 |
30205 |
水費 |
7.59 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
111.31 |
30206 |
電費 |
13.90 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
107.60 |
30207 |
郵電費 |
18.20 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
46.05 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償(chang) |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業(ye) 管理費 |
0.20 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
11.56 |
30211 |
差旅費 |
3.66 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.57 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償(chang) |
|
|
30114 |
醫療費 |
14.48 |
30213 |
維修(護)費 |
7.94 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
177.11 |
30215 |
會(hui) 議費 |
0.38 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
3.36 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
3.29 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
|
312 |
對企業(ye) 補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
39.25 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
131.64 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
4.58 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
3.27 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
6.20 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會(hui) 經費 |
67.62 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
30229 |
福利費 |
9.13 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.26 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
24.19 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
|
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
1.51 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.29 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
|
|
|
|
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
1,486.35 |
公用經費合計 |
193.99 | |||||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
|
|
|
公開07表 | ||
|
|
|
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
| |
|
229 |
其他支出 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.46 |
176.92 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
0.46 |
60.82 |
61.28 |
|
61.28 |
|
|
2296006 |
用於(yu) 殘疾人事業(ye) 的彩票公益金支出 |
|
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
2296099 |
用於(yu) 其他社會(hui) 公益事業(ye) 的彩票公益金支出 |
|
104.10 |
104.10 |
|
104.10 |
|
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
公開08表 | ||||
|
|
單位:萬(wan) 元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |||
備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣民政局 |
|
|
單位:萬(wan) 元 | |
|
項目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
99.32 |
|
(一)支出合計 |
50.15 |
50.15 |
(一)行政單位 |
99.32 |
|
1.因公出國(境)費 |
|
|
(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
46.86 |
46.86 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
(1)公務用車購置費 |
25.50 |
25.50 |
(一)車輛數合計(輛) |
6 |
|
(2)公務用車運行維護費 |
21.36 |
21.36 |
1.副部(省)級及以上領導用車 |
|
|
3.公務接待費 |
3.29 |
3.29 |
2.主要領導幹部用車 |
|
|
(1)國內(nei) 接待費 |
— |
3.29 |
3.機要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費 |
— |
|
4.應急保障用車 |
6 |
|
(2)國(境)外接待費 |
— |
|
5.執法執勤用車 |
|
|
(二)相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1.因公出國(境)團組數(個(ge) ) |
— |
|
7.離退休幹部用車 |
|
|
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
|
8.其他用車 |
|
|
3.公務用車購置數(輛) |
— |
1 |
(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛) |
|
|
4.公務用車保有量(輛) |
— |
6 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) ) |
— |
47 |
(一)政府采購支出合計 |
502.33 |
|
其中:外事接待批次(個(ge) ) |
— |
|
1.政府采購貨物支出 |
167.70 |
|
6.國內(nei) 公務接待人次(人) |
— |
327 |
2.政府采購工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采購服務支出 |
334.63 |
|
7.國(境)外公務接待批次(個(ge) ) |
— |
|
(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
167.70 |
|
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企業(ye) 合同金額 |
167.70 |
|
二、會(hui) 議費 |
— |
2.05 |
|
|
|
三、培訓費 |
— |
7.50 |
|
|
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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