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[ 索引號 ] 115002300086862890/2023-00159 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發布日期 ] 2023-09-15
[ 索引號 ] 115002300086862890/2023-00159
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發布日期 ] 2023-09-15

豐(feng) 都縣殯儀(yi) 館 2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

殯儀(yi) 館負責為(wei) 喪(sang) 家提供殯儀(yi) 服務場所及設施;負責殯葬用品和祭品的銷售;負責遺體(ti) 運輸、存放、整容化妝、悼念、火化以及骨灰寄存等項殯葬業(ye) 務。

(二)機構設置

殯儀(yi) 館設置辦公室、火化車間、治喪(sang) 服務部、業(ye) 務接待部、駕駛組、餐飲部、後勤保障部7個(ge) 內(nei) 設機構。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計528.52萬(wan) 元,支出總計528.52萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少104.95萬(wan) 元,下降16.6%,主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計528.21萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少105.26萬(wan) 元,下降16.6%,主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。其中:財政撥款收入505.58萬(wan) 元,占95.7%;事業(ye) 收入22.63萬(wan) 元,占4.3%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.32萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計528.52萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少103.17萬(wan) 元,下降16.3%,主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。其中:基本支出215.87萬(wan) 元,占40.8%;項目支出312.66萬(wan) 元,占59.2%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數較持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計505.58萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少119.74萬(wan) 元,下降19.1%。主要原因是儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入367.93萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少82.39萬(wan) 元,下降18.3%。主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。較年初預算數增加44.06萬(wan) 元,增長13.6%。主要原因是在職人員變動政策性增資、調資晉級。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出367.93萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少82.39萬(wan) 元,下降18.3%。主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。較年初預算數增加44.06萬(wan) 元,增長13.6%。主要原因是人員變動政策性增資、調資晉級。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出353.10萬(wan) 元,占96%,較年初預算數增加44.06萬(wan) 元,增長14.3%,主要原因是人員變動政策性增資、調資晉級。

2)衛生健康支出8.96萬(wan) 元,占2.4%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是職工醫療保險未變動。

3)住房保障支出5.87萬(wan) 元,占1.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是職工住房公積金未變動。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出192.93萬(wan) 元。其中:人員經費169.93萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.39萬(wan) 元,下降0.2%,主要原因是主要原因是殯儀(yi) 館工程建設項目比去年支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費22.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11.04萬(wan) 元,增長92.4%,主要原因是火化設備及花圈遺物焚燒設備、本年殯葬車輛運行維修維護費增加。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水電費、郵電費、手續費、差旅費、維修費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入137.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少37.34萬(wan) 元,下降21.3%,主要原因是殯儀(yi) 館新建工程項目比去年支出減少。本年支出137.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少37.34萬(wan) 元,下降21.3%,主要原因是殯儀(yi) 館新建工程項目比去年支出減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度三公經費支出共計8.74萬(wan) 元,較年初預算數增加4.24萬(wan) 元,增長94.2%,主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。較上年支出數增加1.41萬(wan) 元,增長19.2%,主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費8.74萬(wan) 元,主要用於(yu) 殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費。費用支出較年初預算數增加4.74萬(wan) 元,增長118.5%,主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。較上年支出數增加1.51萬(wan) 元,增長20.9%,主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。

本單位2022年度未發生公務接待費用支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬(wan) 元,下降100%,主要原因是未發生公務接待費用支出。較上年支出數減少0.10萬(wan) 元,下降100%,主要原因是未發生公務接待費用支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 4輛;國內(nei) 公務接待0批次0人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費2.19萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.09萬(wan) 元,下降100%,主要原因是未參加會(hui) 議。本年度培訓費支出0.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.36萬(wan) 元,下降80%,主要原因是參加培訓次數減少。

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我館對殯儀(yi) 館新建工程項目、公益性骨灰堂建設項目、照明和供水工程項目、城鄉(xiang) 困難群眾(zhong) 基本喪(sang) 葬費補助、公益性服務費臨(lin) 牌人員工作經費)、殯儀(yi) 館火化成本費(非稅返還工作運轉經費)、殯儀(yi) 館鄉(xiang) 村振興(xing) 駐村工作經費7個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評7項,涉及資金1665.9萬(wan) 元,未委托第三方開展績效評價(jia) 。從(cong) 評價(jia) 情況看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,總體(ti) 完成情況較好。7個(ge) 項目基本達到了預期績效目標,別都提升服務對象滿意度,促進社會(hui) 和諧穩定。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表。

2022年度二級項目績效自評表

項目名稱:

殯儀(yi) 館公益性骨灰堂建設

項目編碼:

50023022T000000148400

自評總分:

100



項目主管部門:

豐(feng) 都縣民政局

財政歸口處室:

社保科

部門聯係人:

王國斌

聯係

電話

1334036667

資金情況


年初預算數(萬(wan) 元)

全年(調整)

預算數(萬(wan) 元)

全年執行數(萬(wan) 元)

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額


850

37.7

4.4

10

0.44

其中:財政撥款


850

37.7

4.4

10

0.44

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

殯儀(yi) 館骨灰寄存堂1棟,占地麵積1500平方米,建築麵積3500平方米,骨灰寄存位25000個(ge) 。

殯儀(yi) 館骨灰寄存堂1棟,占地麵積1500平方米,建築麵積3500平方米,骨灰寄存位25000個(ge) 。

殯儀(yi) 館骨灰寄存堂1棟,占地麵積1500平方米,建築麵積3500平方米,骨灰寄存位25000個(ge) 。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

骨灰堂寄存位

個(ge)

= 

25000

25000

0

100

10 

10



骨灰堂占地麵積

平方米

=

3500

3500

0

100

20

20



灰堂建築麵積

平方米

=

1500

1500

0

100

10

10



促進殯葬事業(ye) 改革發展

%

95

95

0

100

20

20



改善當地民生服務

%

95

95

0

100

10

10



滿足當地群眾(zhong) 對殯葬服務的需求

%

95

95

0

100

10

10



受益人群滿意度 

%

95

95

0

100

10

10



成本控製在預算範圍內(nei)

850

850

0

100

10

10



       2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

殯儀(yi) 館公益性骨灰堂建設工程項目,因資金未到位,項目未能及時完工。績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。下一步改進將規範績效管理方麵需要細化,指標的設計需更加科學。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展績效自評。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:李娟華023-70613355

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