您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣民政局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2023-00158 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-09-15 | [ 發布日期 ] | 2023-09-15 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2023-00158 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-15 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-15 |
豐(feng) 都縣民政局(本級)2022年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和重慶市關(guan) 於(yu) 民政工作的方針、政策和法律、法規,研究提出民政事業(ye) 發展規劃,製定民政工作的近期改革與(yu) 發展計劃並負責組織實施。
2.負責全縣社團組織和民辦非企業(ye) 單位的登記和年檢;指導、監督各社會(hui) 團體(ti) 規範管理,在法律、法規範圍內(nei) 活動,查處社團組織的違法行為(wei) 和未經登記而以社團名義(yi) 開展活動的非法組織。
3.統籌社會(hui) 救助體(ti) 係建設,落實社會(hui) 救助政策、標準,負責城鄉(xiang) 居民最低生活保障、特困人員救助供養(yang) 、臨(lin) 時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.研究提出加強和改進全縣基層政權建設的意見和建議;指導鄉(xiang) 鎮(街道)、村民委員會(hui) 推動政(村)務公開和民主政治建設;指導城鎮居民委員會(hui) 建設。
5.製定社區建設規劃和社會(hui) 服務管理辦法及促進發展的政策措施,推動社區建設。
6.擬訂全縣行政區劃總體(ti) 規劃;負責鄉(xiang) 、鎮、村(居)委、村(居)民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。
7.承辦自然地理實體(ti) 的地名、更名的審批,指導地名標誌的設置和管理;負責全縣標準地名圖書(shu) 資料的審核繪製。
8.負責行政區域界線的勘定工作;指導邊界爭(zheng) 議的調處。
9.指導實施全縣婚姻管理政策,推進婚俗改革。
10.組織實施殯葬管理政策、服務規範,推行火葬,改革土葬,推進殯葬改革。
11.統籌推進、督促指導、監督管理養(yang) 老服務工作,組織實施養(yang) 老服務體(ti) 係建設規劃、政策、標準,負責擬訂全縣社會(hui) 福利事業(ye) 發展規劃,指導、協調、管理社會(hui) 福利企事業(ye) 單位,組織農(nong) 村敬老院建設和管理,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
12.落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作,實施經濟困難高齡失能老人養(yang) 老服務補貼政策,保障特殊困難群體(ti) 的基本生活權益。
13.組織實施兒(er) 童福利、孤棄兒(er) 童保障、兒(er) 童收養(yang) 、兒(er) 童救助保護政策、標準,健全農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛服務體(ti) 係和困境兒(er) 童保障製度。
14.指導實施促進慈善事業(ye) 發展政策,指導社會(hui) 捐助工作,組織福利彩票發行工作,管理和分配本級福利彩票公益金。
15.組織實施社會(hui) 工作、誌願服務政策和標準,會(hui) 同有關(guan) 部門推進社會(hui) 工作人才隊伍建設和誌願者隊伍建設。
16.負責局機關(guan) 和所屬單位的黨(dang) 的建設、宣傳(chuan) 思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣民政局設下列6個(ge) 內(nei) 設機構:辦公室、財務審計科、社會(hui) 事務福利科(安全監督科)、社會(hui) 救助科、基層政權社工科、行政審批服務科。
(三)單位構成
下屬非獨立核算參公事業(ye) 單位3個(ge) :縣婚姻登記中心、縣最低生活保障中心、縣救助管理站。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計23319.38萬(wan) 元,支出總計23319.38萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加327.01萬(wan) 元,增長1.4%,主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。
2.收入情況。2022年度收入合計23319.38萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加327.01萬(wan) 元,增長1.4%,主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。其中:財政撥款收入23319.38萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。
3.支出情況。2022年度支出合計23319.38萬(wan) 元,較上年決(jue) 算增加327.01萬(wan) 元,增長1.4%,主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。其中:基本支出712.71萬(wan) 元,占3.1%;項目支出22606.68萬(wan) 元,占96.9%。此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元,與(yu) 上年度持平。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計23319.38萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各增加327.01萬(wan) 元,增長1.4%。主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入23248.14萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加337.21萬(wan) 元,增長1.5%。主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。較年初預算數增加2408.64萬(wan) 元,增長11.6%。主要原因是兒(er) 童福利、城鄉(xiang) 低保、城鄉(xiang) 特困等上級補助資金年度中有追加預算。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出23248.14萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加337.21萬(wan) 元,增長1.5%。主要原因是兒(er) 童福利、臨(lin) 時救助、城鄉(xiang) 特困等方麵略有增長。較年初預算數增加2408.64萬(wan) 元,增長11.6%。主要原因是兒(er) 童福利、城鄉(xiang) 低保、城鄉(xiang) 特困等上級補助資金年度中有追加預算。
3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元,與(yu) 上年度持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出22193.48萬(wan) 元,占95.5%,較年初預算數增加1408.66萬(wan) 元,增長6.8%,主要原因是兒(er) 童福利、城鄉(xiang) 低保、城鄉(xiang) 特困等上級補助資金年度中有追加預算。
(2)衛生健康支出29.69萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數持平。
(3)農(nong) 林水支出999.98萬(wan) 元,占4.3%,較年初預算數增加999.98萬(wan) 元,增長100%,主要原因是臨(lin) 時救助支出調整到其他鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出。
(4)住房保障支出24.99萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出712.71萬(wan) 元。其中:人員經費631.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加10.93萬(wan) 元,增長1.8%,主要原因是2022年度新進人員,追加其人員工資保險等經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等。公用經費81.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少110.55萬(wan) 元,下降57.7%,主要原因是厲行節儉(jian) ,人均公用經費下降等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、委托業(ye) 務費等。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入71.24萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10.20萬(wan) 元,下降12.5%,主要原因是減少了其他國有土地收益基金支出。本年支出71.24萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10.20萬(wan) 元,下降12.5%,主要原因是減少了其他國有土地收益基金支出。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2022年度“三公”經費支出共計6.15萬(wan) 元,較年初預算數減少1.95萬(wan) 元,下降24.1%,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神。較上年支出數增加3.21萬(wan) 元,增長109.2%,主要原因是流浪乞討車輛開展排查護送救助人員人次增加、上級單位和其他區縣來豐(feng) 檢查調研工作人次數有所增加。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。
本單位2022年度未發生公務車購置費支出。與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。
公務車運行維護費3.23萬(wan) 元,主要用於(yu) 開展護送、排查流浪乞討救助人員等。費用支出較年初預算數減少0.77萬(wan) 元,下降19.3%,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神、嚴(yan) 格落實厲行節約等。較上年支出數增加2.03萬(wan) 元,增長169.2%,主要原因是開展護送、排查流浪乞討救助人次增加。
公務接待費2.92萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待上級單位和其他區縣來豐(feng) 檢查調研工作。費用支出較年初預算數減少1.18萬(wan) 元,下降28.8%,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神、嚴(yan) 格落實厲行節約等。較上年支出數增加1.18萬(wan) 元,增長67.8%,主要原因是上級單位和其他區縣來豐(feng) 檢查調研工作人次數有所增加。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待35批次285人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費102.46元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.23萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出1.01萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.01萬(wan) 元,下降1%,主要原因是減少會(hui) 議頻次、合並召開相關(guan) 會(hui) 議等。本年度培訓費支出2.01萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.14萬(wan) 元,下降6.5%,主要原因是減少培訓次數、外出參訓減少。
(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出81.09萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支主要用於(yu) 保障單位運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少110.55萬(wan) 元,下降57.7%,主要原因是將社工勞務費等按口徑要求納入項目預算。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額72.87萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出2.87萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出70.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額2.87萬(wan) 元,占政府采購支出總額的3.9%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額2.87萬(wan) 元,占政府采購支出總額的3.9%。主要用於(yu) 采購辦公電腦、打印機及購買(mai) 社工服務等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和37個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評37項,涉及資金22670.68萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,推動了民政惠民政策的全麵落實,提升民政工作服務管理水平。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
孤兒(er) 基本生活費和事實無人撫養(yang) 兒(er) 童 |
項目編碼: |
50023022T000000140192 |
自評總分: |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門: |
401-豐(feng) 都縣民政局 |
財政歸口處室: |
004-社保科 |
部門聯係人: |
高楊 |
聯係電話: |
70605253 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數(萬(wan) 元) |
全年(調整)預算數(萬(wan) 元) |
全年執行數(萬(wan) 元) |
執行率(%) |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
398,800.00 |
3,202,928.00 |
3,191,910.00 |
||||||||
|
其中:財政撥款 |
398,800.00 |
3,202,928.00 |
3,191,910.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
預計2022年度,孤兒(er) 75人,事實無人撫養(yang) 兒(er) 童85人,按照現目前未調標標準(孤兒(er) 每人每月1277元、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童每人每月1225元),共需資金2398800元。 |
落實孤兒(er) 、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童資金,保障按月、按規定的孤兒(er) 基本生活費、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童基本生活費的標準補差發放,及時通過銀行打卡按月發放到享受孤兒(er) 、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童待遇的對象手中。 |
落實孤兒(er) 、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童資金,保障按月、按規定的孤兒(er) 基本生活費、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童基本生活費的標準補差發放,及時通過銀行打卡按月發放到享受孤兒(er) 、事實無人撫養(yang) 兒(er) 童待遇的對象手中。 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
全縣孤兒(er) 人數 |
人數 |
≥ |
70 |
76 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
全縣事實無人撫養(yang) 兒(er) 童人數 |
人數 |
≥ |
85 |
241 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
保障孤兒(er) 、事實無人扶養(yang) 兒(er) 童基本生活權利 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
救助對象滿意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果。
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出和對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
王小華 023-70605276