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[ 索引號 ] 115002300086863934/2025-00020 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣林業局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 115002300086863934/2025-00020
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣林業局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心為(wei) 縣林業(ye) 局所屬副科級全額撥款公益一類事業(ye) 單位,主要職責是:貫徹落實上級產(chan) 業(ye) 發展政策;負責林旅融合發、林下經濟、林產(chan) 品加工貿易和品牌創建、涉林農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社等技術業(ye) 務指導;負責林業(ye) 招商引資;承擔重點林業(ye) 展會(hui) 參展及對外合作與(yu) 交流和林業(ye) 貸款貼息工作;開展林業(ye) 技術推廣。

(二)單位構成

根據以上職責任務,豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心設4個(ge) 內(nei) 設機構。

1、綜合科。負責中心日常運轉,承擔中心文秘、黨(dang) 建、群團、會(hui) 務、安全、信訪、財務、統計、人事編製、資產(chan) 管理、信息化建設、政務值班、議提案辦理、j9九游会网页版登录入口、檔案管理、目標管理、後勤保障等工作;承擔中心扶貧工作的結對幫扶;負責重點林業(ye) 展會(hui) 的參展和對外合作與(yu) 交流工作。

2、項目科。負責各類財政資金扶持的產(chan) 業(ye) 項目的綜合管理,建立項目庫,組織開展項目績效管理,具體(ti) 負責本科室管理項目的績效管理工作;負責林旅融合發展,指導森林旅遊、森林康養(yang) 、森林體(ti) 驗、森林人家建設的技術業(ye) 務工作。

3、基地建設科。負責各類林業(ye) 產(chan) 業(ye) 示範基地建設的綜合管理;負責林下經濟、林產(chan) 品加工貿易及品牌創建、涉林農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社的技術業(ye) 務工作;具體(ti) 負責本科室管理項目的績效管理工作。

4、行業(ye) 科。負責協助擬訂林業(ye) 產(chan) 業(ye) 政策、編製產(chan) 業(ye) 規劃、平衡年度計劃;負責林業(ye) 貸款貼息的有關(guan) 工作;組織開展林業(ye) 技術推廣;負責林業(ye) 招商引資工作;負責本科室管理項目的績效管理工作

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數269.68萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款269.68萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加13.35萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加13.35萬(wan) 元,項目支出無增減。

(二)支出預算:2025年年初預算數269.68萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出37.04萬(wan) 元,衛生健康支出12.75萬(wan) 元,農(nong) 林水支出206.53萬(wan) 元,住房保障支出13.36萬(wan) 元。支出較去年增加13.35萬(wan) 元,主要是基本支出增加13.35萬(wan) 元,項目支出無增減。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入269.68萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出269.68萬(wan) 元,比2024年增加13.35萬(wan) 元。其中:基本支出269.68萬(wan) 元,比2024年增加13.35萬(wan) 元,主要原因是2025年工資技術調整導致基本支出撥款增加,主要用於(yu) 保障單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年無增減。

林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,較2024年無增減。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算6萬(wan) 元,比2024年無增減。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年無增減;公務接待費2萬(wan) 元,比2024年無增減;公務用車運行維護費4萬(wan) 元,比2024年無增減;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2025年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:張燕  聯係方式:  (張燕,電話:023-70726641)


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