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| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2024-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2024-00018 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐(feng) 都縣林業(ye) 行政執法支隊2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣林業(ye) 行政執法支隊,為(wei) 縣林業(ye) 局管理的行政執法機構,機構規格副科級,其主要職責是: 統一行使林業(ye) 領域的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能;承擔林業(ye) 行政執法的組織協調,組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法,配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法;參與(yu) 擬訂林業(ye) 行政執法管理製度;承擔全縣木材(竹木)采伐、運輸和經營加工,野生動植物保護、森林防火、森林植物檢疫、林地使用管理、林木種子種苗生產(chan) 經營等方麵的執法職能;承擔自然公園(風景名勝區)等方麵的執法職能;指導全縣鄉(xiang) 鎮(街道)林業(ye) 相關(guan) 行政執法工作。
(二)單位構成。
根據上述職責,豐(feng) 都縣林業(ye) 行政執法支隊設4個(ge) 內(nei) 設機構。
1、綜合科。負責支隊日常工作和重要事項督查督辦,承擔文秘、檔案、保密、會(hui) 務、黨(dang) 建、群團、安全、j9九游会网页版登录入口等工作;承擔信息化建設、財務管理、資產(chan) 管理、後勤保障等工作。負責綜合協調、人事編製和議提案辦理等工作。
2、法製科。組織實施執法全過程記錄製度、重大執法決(jue) 定法製審核製度、執法案卷評查和評議考核製度、執法公示製度、執法人員持證上崗和資格管理製度。承擔宣傳(chuan) 教育、案件辦理監督、案件會(hui) 審和法律文書(shu) 製發工作。承擔林業(ye) 執法有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報、日常執法和業(ye) 務係統數據填報等工作。參與(yu) 擬訂林業(ye) 行政執法管理製度。
3、執法一大隊。負責南岸片區的林業(ye) 行政執法及相關(guan) 工作。
4、執法二大隊。負責北岸片區的林業(ye) 行政執法及相關(guan) 工作。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數317.4萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款317.4萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少21.8萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款減少21.8萬(wan) 元,項目支出經費撥款無增減。
(二)支出預算:2024年年初預算數317.4萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出38.9萬(wan) 元,衛生健康支出18.93萬(wan) 元,農(nong) 林水支出237.81萬(wan) 元,住房保障支出21.76萬(wan) 元。支出較去年減少21.8萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款減少21.8萬(wan) 元,項目支出無增減。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入317.4萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出317.4萬(wan) 元,比2023年減少21.8萬(wan) 元。其中:基本支出317.4萬(wan) 元,比2023年減少21.8萬(wan) 元,主要原因是今年單位在職人員調出,人數減少因此預算撥款較2023年減少,主要用於(yu) 保障單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2023年無增減。
林業(ye) 行政執法支隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,較2023年無增減。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算11萬(wan) 元,比2023年增加2.7萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年無增減;公務接待費3萬(wan) 元,比2023年增加1.7萬(wan) 元,主要原因是單位本年度林業(ye) 執法工作難度上漲,需接待各項工作審核,導致公務接待支出預算增加;公務用車運行維護費8萬(wan) 元,比2023年增加1萬(wan) 元,主要原因是執法工作的頻繁性,本年由公安局劃撥1輛執法車輛,導致公務用車運行維護費預算增加;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費46.03萬(wan) 元,比上年減少5.02萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員減少導致運行經費減少。主要用於(yu) 單位辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:張燕
聯係方式:023-70726641