部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣科學技術局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 11500230008686190F/2025-00008 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686190F/2025-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣科技創新發展中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、負責全縣科技創新發展指導服務工作。

2、負責全縣新質生產(chan) 力發展指導服務工作。

3、負責全縣高新技術企業(ye) 、科技型企業(ye) 等科技創新市場主體(ti) 培育指導服務工作。

4、負責全縣國家級、市級、縣級科技創新平台建設指導服務工作。

5、負責全縣科技創新項目指導服務工作,負責重大科技項目服務工作,負責組織國家級、市級科技項目申報工作。

6、負責全縣科技創新發展規劃、計劃、重大布局、優(you) 先領域等指導服務工作,負責會(hui) 同縣級行業(ye) 主管部門製訂產(chan) 業(ye) 科技創新規劃,共同開展產(chan) 業(ye) 科技創新工作。

7、負責全縣科技金融指導服務工作。

8、負責全縣全社會(hui) 研發投入指導服務工作。

9、負責全縣科技創新成果轉化登記和推廣應用指導服務工作,負責全縣技術合同成交額登記指導服務工作。

10、負責全縣科技創新政策研究和決(jue) 策谘詢工作,麵向全縣開展科技創新政策谘詢服務工作。

11、負責全縣科技創新信息分析和科技創新事業(ye) 發展研究工作,負責全縣科技創新信息資料庫建設管理工作。

12、負責全縣科技創新政策宣傳(chuan) 普及和創新氛圍營造工作。

13、負責完成縣科學技術局交辦的其他任務。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣科技創新發展中心為(wei) 豐(feng) 都縣科學技術局所屬副科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位,無內(nei) 設機構。2024年因機構改革單位名字由豐(feng) 都縣地震監測站更名為(wei) 豐(feng) 都縣科技創新發展中心,單位職能發生變化。

本單位無納入2025年度預算編製的下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數122.08萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款122.08萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0.00萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元,事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元,其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年增加2.71萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加2.71萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數122.08萬(wan) 元,其中:科學技術支出88.37萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出22.87萬(wan) 元,衛生健康支出5.86萬(wan) 元,住房保障支出4.97萬(wan) 元。支出較去年增加2.71萬(wan) 元,主要是基本支出增加1.91萬(wan) 元,項目支出增加0.8萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入122.08萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出122.08萬(wan) 元,比2024年增加2.71萬(wan) 元。其中:基本支出117.08萬(wan) 元,比2024年增加1.91萬(wan) 元,主要原因是政策性增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5萬(wan) 元,比2024年增加0.8萬(wan) 元,主要原因是科技創新發展經費增加等,主要用於(yu) 科技創新發展等重點工作。

豐(feng) 都縣科技創新發展中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣科技創新發展中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算1.00萬(wan) 元,比2024年減少0.00萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,比2024年減少0.00萬(wan) 元;公務接待費1.00萬(wan) 元,比2024年減少0.00萬(wan) 元,主要原因是按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費;公務用車運行維護費0.00萬(wan) 元,比2024年減少0.00萬(wan) 元;公務用車購置費0.00萬(wan) 元,比2024年減少0.00萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  0.20萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.20萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0.20萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.20萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯係人:付瑜  聯係方式:023-70606952

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部