您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣科學技術局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開
| [ 索引號 ] | 11500230008686190F/2023-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686190F/2023-00011 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
豐(feng) 都縣科學技術局2022年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
(1)貫徹實施中市科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與(yu) 社會(hui) 發展的方針、政策、法規。擬訂全縣科技發展規劃和政策並組織實施。(2)統籌推進全縣科技體(ti) 製改革,會(hui) 同有關(guan) 部門健全技術創新激勵機製。推動企業(ye) 科技創新能力建設,承擔推進科技軍(jun) 民融合發展相關(guan) 工作,推進全縣重大科技決(jue) 策谘詢相關(guan) 製度建設。(3)牽頭推進全縣科技管理平台建設和科研項目資金協調、評估、監管機製。會(hui) 同有關(guan) 部門提出優(you) 化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體(ti) 係建設和科技金融結合。協調管理縣級財政科技計劃(專(zhuan) 項、基金等),負責編製縣級科技項目規劃並監督實施。(4)組織擬訂高新技術發展及產(chan) 業(ye) 化、科技促進農(nong) 業(ye) 農(nong) 村和社會(hui) 發展規劃、政策和措施並組織實施。參與(yu) 縣重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證、評估,組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務並監督實施。(5)牽頭全縣技術轉移體(ti) 係建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chan) 學研結合的相關(guan) 政策措施並監督實施。指導科技服務業(ye) 、技術市場和科技中介組織發展。(6)統籌縣域科技創新體(ti) 係建設,指導縣域創新發展、 科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。(7)負責科技監督評價(jia) 體(ti) 係建設和相關(guan) 科技評估管理,負責科技評價(jia) 機製改革,統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告製度,承擔全縣科技保密工作。(8)承擔引進科技創新資源、科技型企業(ye) 培育、科技宣傳(chuan) 、科技統計、科技普及、科技檔案管理等工作。(9)擬訂科技對外交流與(yu) 創新能力開放合作的規劃、政策和措施,組織開展縣內(nei) 外科技合作與(yu) 科技人才交流。(10)參與(yu) 擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jia) 和激勵機製,實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳(chuan) 播規劃、政策並組織實施。(11)負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機製和重點外國專(zhuan) 家聯係服務機製。(12)負責科技經費預算、使用配置和監督,協調管理全縣科技風險投資工作。(13)根據有關(guan) 法律、法規、規章和文件規定,組織編製和實施全縣防震減災規劃和年度計劃,監督檢查防震減災工作,監督管理本縣地震安全性評價(jia) 、地震災害預測工作;負責製定本縣地震監測預報方案,對地震監測機構和群測群防工作進行行業(ye) 管理;組織開展防震減災知識普及工作。(14)負責機關(guan) 及所屬單位的黨(dang) 建、安全監管和信訪穩定工作。(15)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。(16)職能轉變。圍繞貫徹實施科教興(xing) 縣、人才強縣、創新驅動發展戰略,加強、優(you) 化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新製度和組織體(ti) 係,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體(ti) 審批事項,加強事中事後監管和科技誠信建設。從(cong) 研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體(ti) 科研項目,委托專(zhuan) 業(ye) 機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體(ti) 工作。進一步改進科技人才評價(jia) 機製,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為(wei) 導向的科技人才評價(jia) 體(ti) 係和激勵政策,統籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。(17)與(yu) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局有關(guan) 外國人來豐(feng) 工作許可職責分工,依據《中央編辦關(guan) 於(yu) 外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發〔2019〕97號)規定執行。
(二)機構設置
豐(feng) 都縣科學技術局內(nei) 設3個(ge) 職能科室、1個(ge) 直屬事業(ye) 單位,分別為(wei) 辦公室、科技創新科、科技服務科、地震監測站。
(三)單位構成
從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括行政單位豐(feng) 都縣科學技術局(本級)、事業(ye) 單位豐(feng) 都縣地震監測站。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計487.13萬(wan) 元,支出總計487.13萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加81.44萬(wan) 元,增長20.1%,主要原因是本年科技項目資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計486.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加85.65萬(wan) 元,增長21.3%,主要原因是本年科技項目資金增加。其中:財政撥款收入486.92萬(wan) 元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.21萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元。
3.支出情況。2022年度支出合計487.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算增加81.44萬(wan) 元,增長20.1%,主要原因是本年科技項目資金增加。其中:基本支出304.25萬(wan) 元,占62.5%;項目支出182.88萬(wan) 元,占37.5%。此外,結餘(yu) 分配0.0萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計486.92萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各增加82.23萬(wan) 元,增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入486.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加85.65萬(wan) 元,增長21.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬(wan) 元,增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出486.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加82.23萬(wan) 元,增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬(wan) 元,增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。
3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)科學技術支出292.4萬(wan) 元,占60.1%,較年初預算數增加35.29萬(wan) 元,增長13.7%,主要原因是本年科技項目資金增加。
(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出85.43萬(wan) 元,占17.5%,較年初預算數增加26.99萬(wan) 元,增長46.2%,主要原因是追加死亡撫恤金。
(3)衛生健康支出14.96萬(wan) 元,占3.1%,較年初預算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算持平。
(4)住房保障支出11.19萬(wan) 元,占2.3%,較年初預算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算持平。
(5)災害防治及應急管理支出82.94萬(wan) 元,占17.0%,較年初預算數增加12.98萬(wan) 元,增長18.6%,主要原因是追加政策性支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出304.05萬(wan) 元。其中:人員經費278.62萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加12.67萬(wan) 元,增長4.8%,主要原因是追加死亡撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費25.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少13.33萬(wan) 元,下降34.4%,主要原因是職工人數減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等支出。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.61萬(wan) 元,較年初預算數減少1.39萬(wan) 元,下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬(wan) 元,下降33.0%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費,全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。三是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。
公務車購置費0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。
公務車運行維護費0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。
公務接待費0.61萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待有關(guan) 區縣調研科技工作。費用支出較年初預算數減少1.39萬(wan) 元,下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬(wan) 元,下降33.0%,主要原因是厲行節約,強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大有所下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待4批次31人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費197.0元,車均購置費0.0萬(wan) 元,車均維護費0.0萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出1.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.78萬(wan) 元,下降43.1%,主要原因是本年無大型科技會(hui) 議召開。本年度培訓費支出1.33萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2.5萬(wan) 元,下降65.3%,主要原因是本年專(zhuan) 項培訓經費減少。
(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出15.83萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少17.37萬(wan) 元,下降52.3%,主要原因是職工人數減少和壓縮支出。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和8個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評8項,涉及資金229.38萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了我縣科技項目實施和兌(dui) 現科技優(you) 惠政策等工作的順利開展,各項目基本達到預期績效目標。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2022年度部門整體(ti) 績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
豐(feng) 都縣科學技術局整體(ti) 自評 |
項目編碼: |
50023000022P000033 |
自評總分: |
99.10 |
||||||
|
項目主管部門: |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室: |
002-教科文科 |
部門 聯係人: |
隆敏 |
聯係 電話 |
70605307 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
4,116,650.24 |
5,544,242.92 |
5,064,242.92 |
||||||||
|
其中:財政撥款 |
4,116,650.24 |
5,544,242.92 |
5,064,242.92 |
91 |
10.00 |
9.10 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
全社會(hui) 科技研發經費投入1.4億(yi) 元以上,新增科技型企業(ye) 15家以上,新認定高新技術企業(ye) 3家以上(科技型企業(ye) 累計達165家,有效期內(nei) 高新技術企業(ye) 達到14家),編製完成創建國家創新縣建設方案,打造創新平台2個(ge) 以上,支持科技創新項目10個(ge) 以上,打造縣級示範基地2個(ge) 以上,選派市縣級科技特派員80名以上,培訓科技特派員90人次以上。 |
全社會(hui) 科技研發經費投入1.4億(yi) 元以上,新增科技型企業(ye) 23家,新認定高新技術企業(ye) 6家(科技型企業(ye) 累計達174家,有效期內(nei) 高新技術企業(ye) 達到16家),編製完成創建國家創新縣建設方案,打造創新平台2個(ge) ,支持科技創新項目10個(ge) ,打造縣級示範基地3個(ge) ,選派市縣級科技特派員103名,培訓科技特派員115人次。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
打造創新平台 |
個(ge) |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
打造縣級示範基地 |
個(ge) |
≥ |
2 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
打造縣級示範基地3個(ge) | ||
|
科技特派員培訓 |
人/次 |
≥ |
90 |
115 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
全社會(hui) 科技研發經費投入 |
億(yi) 元 |
≥ |
1.4 |
1.4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
完成創建國家創新縣建設方案編製 |
個(ge) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
新認定高新技術企業(ye) |
家 |
≥ |
3 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
新認定高企6家 | ||
|
新增科技型企業(ye) |
家 |
≥ |
15 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
新增科技型企業(ye) 23家 | ||
|
選派市縣級科技特派員 |
名 |
≥ |
80 |
103 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
支持科技創新項目 |
個(ge) |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
科技型企業(ye) 一次性資助 |
項目編碼: |
50023022T000000139410 |
自評總分: |
73.34 |
||||||
|
項目主管部門: |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室: |
002-教科文科 |
部門 聯係人: |
隆敏 |
聯係 電話 |
70605307 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
400,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
||||||||
|
其中:財政撥款 |
400,000.00 |
230,000.00 |
230,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
開展新培育科技型企業(ye) 工作,根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案(修訂)》(豐(feng) 委辦發〔2018〕5號)文件規定,給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。 |
開展新培育科技型企業(ye) 工作,根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案(修訂)》(豐(feng) 委辦發〔2018〕5號)文件規定,給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
新增科技型企業(ye) 數 |
家 |
≥ |
30 |
23 |
23.33 |
0 |
20 |
0 |
實際入庫23家 | ||
|
重慶市“科技型企業(ye) 係統”企業(ye) 數 |
家 |
≥ |
180 |
174 |
3.33 |
66.7 |
20 |
13.34 |
|||
|
資助標準 |
萬(wan) 元/家 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
項目完成時限 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果。
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
付瑜 023-70606952