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[ 索引號 ] 11500230008686190F/2023-00010 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230008686190F/2023-00010
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐(feng) 都縣科學技術局(本級)2022年度部門決(jue) 算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

(1)貫徹實施中市科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與(yu) 社會(hui) 發展的方針、政策、法規。擬訂全縣科技發展規劃和政策並組織實施。(2)統籌推進全縣科技體(ti) 製改革,會(hui) 同有關(guan) 部門健全技術創新激勵機製。推動企業(ye) 科技創新能力建設,承擔推進科技軍(jun) 民融合發展相關(guan) 工作,推進全縣重大科技決(jue) 策谘詢相關(guan) 製度建設。(3)牽頭推進全縣科技管理平台建設和科研項目資金協調、評估、監管機製。會(hui) 同有關(guan) 部門提出優(you) 化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體(ti) 係建設和科技金融結合。協調管理縣級財政科技計劃(專(zhuan) 項、基金等),負責編製縣級科技項目規劃並監督實施。(4)組織擬訂高新技術發展及產(chan) 業(ye) 化、科技促進農(nong) 業(ye) 農(nong) 村和社會(hui) 發展規劃、政策和措施並組織實施。參與(yu) 縣重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證、評估,組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務並監督實施。(5)牽頭全縣技術轉移體(ti) 係建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chan) 學研結合的相關(guan) 政策措施並監督實施。指導科技服務業(ye) 、技術市場和科技中介組織發展。(6)統籌縣域科技創新體(ti) 係建設,指導縣域創新發展、 科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。(7)負責科技監督評價(jia) 體(ti) 係建設和相關(guan) 科技評估管理,負責科技評價(jia) 機製改革,統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告製度,承擔全縣科技保密工作。(8)承擔引進科技創新資源、科技型企業(ye) 培育、科技宣傳(chuan) 、科技統計、科技普及、科技檔案管理等工作。(9)擬訂科技對外交流與(yu) 創新能力開放合作的規劃、政策和措施,組織開展縣內(nei) 外科技合作與(yu) 科技人才交流。(10)參與(yu) 擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jia) 和激勵機製,實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳(chuan) 播規劃、政策並組織實施。(11)負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機製和重點外國專(zhuan) 家聯係服務機製。(12)負責科技經費預算、使用配置和監督,協調管理全縣科技風險投資工作。(13)根據有關(guan) 法律、法規、規章和文件規定,組織編製和實施全縣防震減災規劃和年度計劃,監督檢查防震減災工作,監督管理本縣地震安全性評價(jia) 、地震災害預測工作;負責製定本縣地震監測預報方案,對地震監測機構和群測群防工作進行行業(ye) 管理;組織開展防震減災知識普及工作。(14)負責機關(guan) 及所屬單位的黨(dang) 建、安全監管和信訪穩定工作。(15)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。(16)職能轉變。圍繞貫徹實施科教興(xing) 縣、人才強縣、創新驅動發展戰略,加強、優(you) 化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新製度和組織體(ti) 係,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體(ti) 審批事項,加強事中事後監管和科技誠信建設。從(cong) 研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體(ti) 科研項目,委托專(zhuan) 業(ye) 機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體(ti) 工作。進一步改進科技人才評價(jia) 機製,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為(wei) 導向的科技人才評價(jia) 體(ti) 係和激勵政策,統籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。(17)與(yu) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局有關(guan) 外國人來豐(feng) 工作許可職責分工,依據《中央編辦關(guan) 於(yu) 外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發〔2019〕97號)規定執行。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣科學技術局(本級)內(nei) 設3個(ge) 職能科室,分別為(wei) 辦公室、科技創新科、科技服務科。

(三)單位構成

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計374.92萬(wan) 元,支出總計374.92萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加85.45萬(wan) 元,增長29.5%,主要原因是本年科技項目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計374.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加88.88萬(wan) 元,增長31.1%,主要原因是本年科技項目資金增加。其中:財政撥款收入374.92萬(wan) 元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計374.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算增加85.45萬(wan) 元,增長29.5%,主要原因是本年科技項目資金增加。其中:基本支出195.05萬(wan) 元,占52.0%;項目支出179.88萬(wan) 元,占48.0%。此外,結餘(yu) 分配0.0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計374.92萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各增加85.45萬(wan) 元,增長29.5%。主要原因是本年科技項目資金增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入374.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加88.88萬(wan) 元,增長31.1%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加61.07萬(wan) 元,增長19.5%。主要原因是本年科技項目資金增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出374.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加85.45萬(wan) 元,增長29.5%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加61.07萬(wan) 元,增長19.5%。主要原因是本年科技項目資金增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)科學技術支出292.4萬(wan) 元,占78.0%,較年初預算數增加35.29萬(wan) 元,增長13.7%,主要原因是本年科技項目資金增加。

(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出66.77萬(wan) 元,占17.8%,較年初預算數增加25.8萬(wan) 元,增長63.0%,主要原因是追加死亡撫恤金。

(3)衛生健康支出9.3萬(wan) 元,占2.5%,較年初預算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算持平。

(4)住房保障支出6.46萬(wan) 元,占1.7%,較年初預算數增加0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.05萬(wan) 元。其中:人員經費179.22萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加19.95萬(wan) 元,增長12.5%,主要原因是追加死亡撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費15.83萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少17.37萬(wan) 元,下降52.3%,主要原因是職工人數減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.61萬(wan) 元,較年初預算數減少0.39萬(wan) 元,下降39.0%;較上年支出數減少0.3萬(wan) 元,下降33.0%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費,全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。三是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費0.0萬(wan) 元,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費0.61萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待有關(guan) 區縣調研科技工作。費用支出較年初預算數減少0.39萬(wan) 元,下降39.0%;較上年支出數減少0.3萬(wan) 元,下降33.0%,主要原因是厲行節約,強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待4批次31人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費197.0元,車均購置費0.0萬(wan) 元,車均維護費0.0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.78萬(wan) 元,下降43.1%,主要原因是本年無大型科技會(hui) 議召開。本年度培訓費支出0.91萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2.82萬(wan) 元,下降75.6%,主要原因是本年專(zhuan) 項培訓經費減少。

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出15.83萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少17.37萬(wan) 元,下降52.3%,主要原因是職工人數減少和壓縮支出。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我局對7個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評7項,涉及資金226.38萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了我縣科技項目實施和兌(dui) 現科技優(you) 惠政策等工作的順利開展,各項目基本達到預期績效目標。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2022年度項目績效自評表

項目名稱:

科技型企業(ye) 一次性資助

項目編碼:

50023022T000000139410

自評總分:

73.34



項目主管部門:

210-豐(feng) 都縣科學技術局

財政歸口處室:

002-教科文科

部門

聯係人:

隆敏

聯係

電話

70605307

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

400,000.00

230,000.00

230,000.00




其中:財政撥款

400,000.00

230,000.00

230,000.00

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

開展新培育科技型企業(ye) 工作,根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案(修訂)》(豐(feng) 委辦發〔2018〕5號)文件規定,給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。


開展新培育科技型企業(ye) 工作,根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案(修訂)》(豐(feng) 委辦發〔2018〕5號)文件規定,給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

新增科技型企業(ye) 數

30

23

23.33

0

20

0


實際入庫23家

重慶市“科技型企業(ye) 係統”企業(ye) 數

180

174

3.33

66.7

20

13.34



資助標準

萬(wan) 元/家

1

1

0

100

20

20



項目完成時限

12

12

0

100

20

20



受益對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10



2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

付瑜   023-70606952


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