部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00020 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00020
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣經濟合作事務中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門現行的職能職責:服務全縣招商投資促進工作。

主要職責任務:負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作,為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供優(you) 質高效的服務。

具體(ti) 職責任務:

1.宣傳(chuan) 國家有關(guan) 利用內(nei) 資和投資促進的方針政策。

2.研究國內(nei) 外產(chan) 業(ye) 發展趨勢和招商投資促進政策,參與(yu) 編製全縣招商投資促進年度工作計劃。

3.策劃、認證、包裝、儲(chu) 備全縣招商項目庫。

4.宣傳(chuan) 全縣投資環境,推介全縣重點產(chan) 業(ye) 、重大招商項目。完成上級組織開展與(yu) 國內(nei) 外大型企業(ye) 和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。

5.落實構建國內(nei) 外招商投資促進工作網絡體(ti) 係,承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機製,完成招商投資促進信息化建設。

6.參與(yu) 全縣招商投資促進工作綜合評價(jia) 體(ti) 係和考核辦法。參與(yu) 重大招商項目實施情況督查督辦,協調解決(jue) 招商重大問題。

7.承擔全縣營商環境建設服務工作,協助外來投資企業(ye) 辦理相關(guan) 手續,協調解決(jue) 外來投資企業(ye) 遇到的困難和問題。

8.做好全縣招商投資促進人員培訓工作。

9.完成縣經信委(縣招商投資促進局)交辦的其他任務。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣經濟合作事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) (豐(feng) 都縣招商投資促進局)所屬正科級財政全額撥款參公事業(ye) 單位。人員編製:豐(feng) 都縣經濟合作事務中心全額事業(ye) 編製為(wei) 17名,實有人數16人,其中設主任1名、副主任2名;內(nei) 設5個(ge) 職能科室綜合科、工業(ye) 科、農(nong) 旅科、商貿科、項目服務科,各科設科長1名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數9483.4萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款9483.4萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少1010.1萬(wan) 元,主要是基本支出減少3.3萬(wan) 元,項目支出撥款減少1006.8萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數9483.4萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出9388.65萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出49.99萬(wan) 元,衛生健康支出21.26萬(wan) 元,住房保障支出23.5萬(wan) 元。支出較去年減少1010.1萬(wan) 元,主要是基本支出減少3.3萬(wan) 元,項目支出減少1006.8萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入9483.4萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出9483.4萬(wan) 元,比2024年減少1010.1萬(wan) 元。其中基本支出347.76萬(wan) 元,比2024年減少3.3萬(wan) 元,主要原因是人員調整導致社會(hui) 保險繳費基數和住房公積金繳費基數調整,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出9135.64萬(wan) 元,比2024年減少1006.8萬(wan) 元,主要原因是招商引資工作經費減少6.8萬(wan) 元,招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現減少1000萬(wan) 元。主要用於(yu) 招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現和招商引資項目接待、招商人員培訓等重點工作。

本單位2025使用政府性基金預算撥款安排的支出

本單位2025使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算95萬(wan) 元,比2024年減少5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費95萬(wan) 元,比2024年減少5萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定,厲行節約,減少不必要的接待;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費46.19萬(wan) 元,比上年減少0.03萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員調整,工會(hui) 經費和福利費下降主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.51萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般共預算撥款政府采購0.51萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.51萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量9135.64萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:豐(feng) 都縣經濟合作事務中心2025單位預算公開表(1-9表)

部門預算公開聯係人隆海蓮  聯係方式023-70605290



掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部