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[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00016 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00016
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 是政府行政主管部門,負責經信行業(ye) 發展規劃、政策措施,負責監測、分析工業(ye) 信息和產(chan) 業(ye) 信息經濟運行態勢,負責宏觀管理和指導全縣工業(ye) 企業(ye) ,負責全縣電力、天然氣、煙草、鹽業(ye) 、船舶、民爆、通信等行業(ye) 的行政管理和安全監管。承擔液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責;負責天然氣、電力、石油、煤炭的日常運行調度管理。負責中小企業(ye) 發展服務體(ti) 係建設,擬訂中小企業(ye) 創業(ye) 和產(chan) 業(ye) 扶持政策;承擔統籌全縣微型企業(ye) 培育發展職責;指導和組織中小企業(ye) 開展國際國內(nei) 交流合作;負責中小企業(ye) 維權投訴工作。負責統籌規劃全縣信息基礎設施建設,推進電信普遍服務,保障重要通信。負責全縣招商引資組織、指導、協調、服務等工作,協調推進重大招商項。負責綜合協調軍(jun) 民融合發展工作,組織開展軍(jun) 民技術雙向轉化及推廣應用工作。負責機關(guan) 及所屬單位的安全監管、信訪穩定、經濟和信息化扶貧工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

(一)豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 機關(guan) 行政編製19名。設主任1名(兼縣招商投資促進局局長),副主任3名;內(nei) 設機構領導職數10名(各科室設科長或主任1名)。豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 設下列10個(ge) 內(nei) 設機構:辦公室、經濟運行科、規劃投資科、中小企業(ye) 科、能源管理科、環境與(yu) 資源綜合利用科、安全監管科、政策法規科、信息化科、經濟合作科。現有離退休人員117人,其中:經信委退休人員35人,歸口管理事業(ye) 單位原絲(si) 綢公司和蠶種場退休人員82人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數3651.33萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1406.33萬(wan) 元,政府性基金預算撥款2245萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加2378.44

萬(wan) 元,其中基本支出減少108.72 萬(wan) 元,項目支出增加2487.16萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數3651.33萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出432.72萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出303.24萬(wan) 元,衛生健康支出46.06萬(wan) 元,住房保障支出26.31萬(wan) 元,節能環保支出148萬(wan) 元,資源勘探工業(ye) 信息等支出2695萬(wan) 元。支出較去年增加2378.44萬(wan) 元,主要是基本支出減少108.72 萬(wan) 元,項目支出增加2487.16萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1406.33萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1406.33萬(wan) 元,比2024年增加133.44萬(wan) 元。其中:基本支出661.46萬(wan) 元,比2024年減少108.72萬(wan) 元,主要原因是職工人數減少,2024年退休4人,人員經費減少93.05萬(wan) 元,公用經費減少15.67萬(wan) 元。主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出744.87萬(wan) 元,比2024年增加242.16萬(wan) 元,主要原因是節能環保、資源勘探工業(ye) 信息等支出增加,用於(yu) 清潔能源發展、中小微企業(ye) 發展、安全生產(chan) 管理、三類經濟統計工作等重點方麵。

2025年政府性基金預算收入2245萬(wan) 元,比2024年增加2245萬(wan) 元,主要原因是項目資金增加2245萬(wan) 元,主要用於(yu) 東(dong) 方希望重慶水泥有限公司節能降碳綜合改造項目、龍璟紙業(ye) 高檔生活用紙智能化技改擴能項目。

本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算13.4萬(wan) 元,比2024年減少0.6萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費10.7萬(wan) 元,比2024年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定,厲行節約,減少不必要的接待;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2024年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是厲行節約,減少公務車出行;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費61.72萬(wan) 元,比上年減少15.67萬(wan) 元,主要原因是人員減少導致公用經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額52.3萬(wan) 元:政府采購貨物預算2.3萬(wan) 元、政府采購工程預算0  萬(wan) 元、政府采購服務預算50萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購52.3萬(wan) 元:政府采購貨物預算2.3萬(wan) 元、政府采購工程預算0  萬(wan) 元、政府采購服務預算50萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量2989.87萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2025年單位預算公開表(附表1-9表)

單位預算公開聯係人:隆海蓮  聯係方式: 023-70605290





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