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| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2024-00020 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2024-00020 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
豐(feng) 都縣經濟和信息化服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
研究分析轄區內(nei) 經濟和信息化發展現狀及特點,為(wei) 相關(guan) 政府部門提供決(jue) 策谘詢和建議;配合落實促進經濟和信息化發展扶持政策,服務經濟發展;協助指導企業(ye) 開展創業(ye) 創新、技術合作、成果轉化、人才培訓、市場拓展、融資貸款、項目推薦等工作。
(二)單位構成。
豐(feng) 都縣經濟和信息化服務中心為(wei) 縣經濟和信息化委員會(hui) 所屬正股級全額撥款公益一類事業(ye) 單位。
全額預算管理的事業(ye) 編製9名,實有人數9人,其中設主任1名。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數174.67萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款174.67萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加10.67萬(wan) 元,其中:基本支出174.67萬(wan) 元,比2023年增加10.67萬(wan) 元,主要原因2023年人員績效工資及社保醫保繳費增加;項目支出0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數174.67萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出141.95萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出16.21萬(wan) 元,衛生健康支出8.4萬(wan) 元,住房保障支出8.11萬(wan) 元。支出較去年增加10.67萬(wan) 元,主要是基本支出增加10.67萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入174.67萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出174.67萬(wan) 元,比2023年增加10.67萬(wan) 元。其中:基本支出174.67萬(wan) 元,比2023年增加10.67萬(wan) 元,主要原因2023年人員績效工資及社保醫保繳費增加;項目支出0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。
豐(feng) 都縣經濟和信息化服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元,公務接待費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
2、政府采購情況。
所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:隆海蓮 聯係方式:023-70605290