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| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2023-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2023-00007 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
豐(feng) 都縣經濟合作事務中心(本級)2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的職能職責:服務全縣招商投資促進工作。
主要職責任務:負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作,為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供優(you) 質高效的服務。
具體(ti) 職責任務:
1.宣傳(chuan) 國家有關(guan) 利用內(nei) 資和投資促進的方針政策。
2.研究國內(nei) 外產(chan) 業(ye) 發展趨勢和招商投資促進政策,參與(yu) 編製全縣招商投資促進年度工作計劃。
3.策劃、認證、包裝、儲(chu) 備全縣招商項目庫。
4.宣傳(chuan) 全縣投資環境,推介全縣重點產(chan) 業(ye) 、重大招商項目。完成上級組織開展與(yu) 國內(nei) 外大型企業(ye) 和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。
5.落實構建國內(nei) 外招商投資促進工作網絡體(ti) 係,承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機製,完成招商投資促進信息化建設。
6.參與(yu) 全縣招商投資促進工作綜合評價(jia) 體(ti) 係和考核辦法。參與(yu) 重大招商項目實施情況督查督辦,協調解決(jue) 招商重大問題。
7.承擔全縣營商環境建設服務工作,協助外來投資企業(ye) 辦理相關(guan) 手續,協調解決(jue) 外來投資企業(ye) 遇到的困難和問題。
8.做好全縣招商投資促進人員培訓工作。
9.完成縣經信委(縣招商投資促進局)交辦的其他任務。
(二)單位構成。豐(feng) 都縣經濟合作事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) (豐(feng) 都縣招商投資促進局)所屬正科級財政全額撥款參公事業(ye) 單位。人員編製:豐(feng) 都縣經濟合作事務中心全額事業(ye) 編製為(wei) 17名,實有人數10人,其中設主任1名、副主任2名;內(nei) 設機構領導職數5名(各科設科長1名)。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2023年年初預算數10443.79萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款10367.11萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少4846.89萬(wan) 元,一是項目支出減少5007.16萬(wan) 元,其中招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現減少5000萬(wan) 元,招商引資工作經費減少11萬(wan) 元,臨(lin) 聘人員工資增加3.84萬(wan) 元,二是在職人員基本支出增加160.27萬(wan) 元。
(二)支出預算:2023年年初預算數10443.79萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出10367.11萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出43.19萬(wan) 元,衛生健康支出12.97萬(wan) 元,住房保障支出20.52萬(wan) 元。支出較去年減少4846.89萬(wan) 元,一是基本支出增加160.27萬(wan) 元,二是項目支出減少5007.16萬(wan) 元(招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現減少5000萬(wan) 元,招商引資工作經費減少11萬(wan) 元,臨(lin) 聘人員工資增加3.84萬(wan) 元)。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入10443.79萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出10367.11萬(wan) 元,比2022年減少4846.89萬(wan) 元。其中:基本支出295.95萬(wan) 元,比2022年增加160.27萬(wan) 元,主要原因是人員增加3人,2023年人員績效納入預算而2022年未納入預算,導致人員績效工資及社保醫保繳費增加;主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出10147.84萬(wan) 元,比2022年減少5007.16萬(wan) 元,主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現減少5000萬(wan) 元,招商引資工作經費減少11萬(wan) 元,臨(lin) 聘人員工資增加3.84萬(wan) 元,主要用於(yu) 招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現等重點工作。
豐(feng) 都縣經濟合作事務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算100萬(wan) 元,比2022年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2022年減少0萬(wan) 元;公務接待費100萬(wan) 元,比2022年減少0萬(wan) 元;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2022年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2022年減少0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費38.99萬(wan) 元,比上年增加14.74萬(wan) 元,主要原因為(wei) 2023年新增3人。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2023年共2個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量10144萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:隆海蓮聯係方式:電話:023-70605290